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审计工作总结范本

【 liuxue86.com - 审计工作总结 】

  小编导语:下面是篇《审计工作总结范本》。仅供参考!

  xxxx年,市审计局在市委、政府的坚强领导下,在市人大、政协的监督支持下,在自治区审计厅的精心指导下,紧紧围绕市委、政府中心工作,解放思想,开拓创新,切实履行审计监督职责,圆满完成了年初确定的各项目标任务。

  一、xxxx年审计工作完成情况

  xxxx年全年安排审计50个(项目)单位,目前完成119个,超计划任务69个。其中:预算执行审计10个,经济责任审计18个,固定资产投资招标控制价和决算审计78个,社会保障资金审计3个,财务收支审计3个,专项审计调查3个(含政府交办项目2个),区属项目4个(生态移民工程)。共查出各类违规资金26357.15万元,整改到位资金22891.71万元,占问题资金的86.85%。其中已上缴财政资金4598.2万元,已返还各类挤占挪用资金4926.96万元、下拨滞留资金8065.04万元、已调账整改资金1920.3万元。制定完善相关制度、办法6项。发出审计建议31项,被审单位采纳26项。向主管部门移送案件并处理1起。尚在整改落实的资金3735.44万元。完成了城市供热管网改造等27个政府投资项目决算的审计,送审金额37926.89万元,核减造价514.41万元。完成了西兰银综合物流园区基础设施配套工程等53个政府投资项目的招标控制价审计,送审金额125908.77万元,核减金额7024.24万元。

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  (一)立足职能抓落实,审计监督职责充分发挥

  1.财政预算执行审计。按照评价总体、揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效、维护安全的总体思路,紧紧围绕市委、政府工作中心和关系人民群众切身利益的重大事项,安排审计了市财政局组织执行的本级预算情况,并延伸审计了固原一中、二中等13个预算执行单位。审计发现存在预算执行不均衡、挤占项目资金等问题,共查处有问题资金20449.75万元。其中违规资金6982.78万元、管理不规范资金13454.07万元、损失浪费金额12.9万元,移送有关部门处理事项1起。通过审计,纠正和制止财政资金在筹集和使用过程中的权力异化现象,促进部门(单位)规范管理,提高资金的使用效率。

  2.经济责任审计。认真贯彻落实中办、国办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,按照健全制度、强化监督的思路,围绕领导干部“五责一规定”的实施情况,完成了18个单位领导干部经济责任审计,查出各类违纪违规资金2903.18万元,其中:应缴未交财政资金354.16万元,应付未付劳保基金423.76万元,违规使用现金14.5万元,往来款项未及时清理91.84万元,违规集资1985.21万元,逾期贷款33.71万元。各被审单位已上缴财政资金354.16万元,返还劳保基金92.42万元,清理往来账款91.84万元,正在落实资金2354.46万元。

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  3.政府投资建设项目审计。制定出台了《固原市政府投资项目招标控制价审计暂行办法》,严格政府投资项目招标控制价审核。截至目前,完成了城市供热管网改造等27个政府投资项目决算的审计,送审金额37926.89万元,核减造价514.41万元。完成了西兰银综合物流园区基础设施配套工程等53个政府投资项目的招标控制价审计,送审金额125908.77万元,核减金额7024.24万元,核减率5.6%。

  4.民生资金审计。对社会养老保险基金、医疗保险基金、住房公积金的管理使用和效益情况进行了审计。查处违规资金1415.9万元,其中养老保险欠费1280.7万元、失业保险欠费135.2万元。针对审计揭示出的问题,从政策、体制、管理等方面提出整改意见和建议,社保部门已清收养老保费761.27万元、失业保费72.68万元。

  5.开展专项审计调查。一是对固原市2010-2012年度“支持中小企业发展和管理支出”资金进行了专项审计调查,调查发现固原扶贫发展试验区将“支持中小企业发展和管理支出”专项资金1640.12万元,用于中小企业科技创业园建设及执行政策不到位等问题。二是从五县(区)抽调工作人员,组成两个工作组,对四县2012年度生态移民工程进行了检查,重点调查 安排社会保障部门、生态移民任务完成、资金运行、工程建设、产业配套和就业保障等情况,审计调查发现存在6项101个问题,其中:执行项目规划批复方面47个、政策执行方面9个、工程项目管理方面16个、工程质量方面21个、户籍管理方面8个、移民后续管理 13个。三是为全面掌握市保障房工程建设家底,进一步加强对保障性住房项目建设的管理,对市政府2008年至xxxx年6月30日前保障房进行了专项审计调查,针对发现的工程建设及管理方面存在的10类问题,提出了整改建议。四是完成了对原州区马铃薯脱毒繁育中心整体搬迁项目资产评估调查,为政府宏观决策提供了依据。

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  (二)围绕整改检查抓落实,助推审计成果转化

  根据市第三届人大常委会第五次会议审议意见和市政府“对审计决定执行情况进行督察”的要求,市人大财经委、监察局、财政局、审计局联合制定下发了《关于开展审计问题整改落实情况检查的通知》(固审发〔xxxx〕94号),11月11日至14日,由市人大财经委牵头、市监察局、财政局、审计局配合,对市财政局等16个单位的整改落实情况进行了全面检查,督促被审单位整改问题,规范管理。

  (三)完善制度抓落实,审计能力不断提升。

  坚持把建立健全和完善相关制度作为提升审计能力的抓手,在完善内部管理制度的同时,提请党委、政府出台审计制度或办法,规范审计工作。一是提请政府出台规章制度。以加强和改进对主要领导干部行使权力的制约和监督,推动经济责任审计工作为目的,五部门联系会议拟提请出台《固原市领导干部离任经济交接办法(试行)》和《固原市领导干部经济责任审计结果运用办法(试行)》。以规范政府投资项目招标控制价,节约公共资源为目的,提请政府出台了《固原市政府投资项目招标控制价审核暂行办法》。以发挥社会监督和舆论监督作用,督促相关部门依法行政,提高效能为目的。提请政府出台了《固原市审计结果公告暂行办法(试行)》,推行审计结果公告制度,先后在市审计信息网等媒体上公告了市住房公积金、社会养老保险金、医疗保险基金和2012年市本级财政预算执行的审计结果。二是修订完善内部管理制度。制定《固原市审计局审计项目计划管理及进度控制办法》、《固原市审计局审计现场督查办法》等4项制度推行审计项目限时审结制,促进审计工作开展,提高审计效率。安排局领导和办公室、法规科对执行“八不准”审计纪律情况进行现场督查,发现问题,及时纠正处理。结合贯彻落实中央八项规定,修订完善了局机关公务员平时考核办法、公务车辆管理、公务接待等各项制度,使局机关内部各项管理都有章可循,审计干部的行为更加规范。

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  (四)创新机制抓落实,扎实开展各项主题活动。

  以深入开展各项主题活动为载体,推动审计能力提升和审计干部作风转变。一是扎实开展“审计能力提升年”活动,紧紧围绕提升审计“八种能力”,细化确定了32类54项具体活动,并逐一组织实施,全面推进审计能力建设,取得了良好成效。二是积极开展“学党章、守纪律”活动,组织干部职工集中三天进行封闭学习,平均每人撰写学习笔记1万余字,共提交心得体会13篇,党性分析材料13篇,信息简报8篇。三是在开展“下基层、送政策、促发展”活动中,创新工作方法,将宣讲口袋书,印制成“固原市审计局下农村、送政策、促发展活动宣传提纲”,共发放宣传资料10000多份。四是在开展“群众评议机关和干部作风”活动中,参照评议内容,制定了审计局机关和干部作风测评表,在通过发放征求意见函等形式广泛征求群众意见的基础上,认真落实整改,成效明显。五是在“三同六送六帮”活动中,切实做到与群众同吃住、同学习、同劳动,帮助解决一些实际问题,确定30户困难户,局机关每人结对帮扶2户;帮助解决6台电脑,改善村委会办公和村小学办学条件;帮助新堡村促销早熟马铃薯3.5吨;筹资2万元为新堡村100多名小学生购买了书包,作业本等学习用具;筹资3万元帮助新堡村维修村部围墙和院坪,以实际行动体现审计干部作风转变。

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  (五)统筹兼顾促全面,共性工作得到新提升。

  基层组织建设、党风廉政建设、宣传思想和精神文明、机关效能建设、包扶村扶贫、社会管理综合治理、依法行政、“六.五”普法、单位计划生育等工作全面完成。

  二、2014年重点工作

  2014年,审计工作坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,重点抓好以下六方面工作。

  (一)围绕规范预算管理,

  一是抓好部门预算执行审计工作。关注“预留预算”、“代编预算”、财政结转、基金分配等问题,全面评价预算执行情况,推动政府预算的科学细化、公开透明。对市财政局、国税局、农牧局、林业局、水务局、国土局、公安局、交警支队、司法局、商务局等10个部门预算执行情况进行审计,重点关注“三公经费”,揭露和查处挤占挪用专项资金等问题,综合评价项目完成情况及取得的社会效益和经济效益。二是抓好财务收支审计工作。完成对市医院、中医院、妇幼保健站2011至xxxx年财务收支的审计,重点关注财政拨款、医疗收费的真实性、合法性,查找问题,分析形成的原因及弊端,提出整改建议。

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  (二)围绕权力的制约和监督,加强经济责任审计。

  拟对五县(区)公安局、职业技术学院、党校、报社、卫生局、老干局、司法局、水务局、农牧局、地震局、宗教局、交警队、试验区管委会、卫生监督所、疾控中心等19个单位主要领导干部经济责任进行审计,分析评价领导干部任职期间履行职责及财政资金项目使用效益情况,提高经济责任审计的制度性、科学性和规范性。

  (三)围绕民生保障,加强民生资金审计。

  对市社保、医疗、住房公积金等进行审计,重点检查资金管理、使用情况,揭示落实国家政策不到位、违规支出等影响和损害群众利益的问题。

  (四)围绕政府投资重点,加强固定资产投资审计。

  全面贯彻《宁夏回族自治区政府投资项目审计办法》,一是深化对重大投资项目的审计。加强对农业、水务、交通、生态、环境、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计,扩大审计范围,揭露重大损失浪费问题,推进资源节约型、环境友好型社会的建设,提高财政资金使用效益。二是围绕2014年新开工建设项目实施招标控制价审核。重点审核工程造价,揭示工程建设在招投标、土地征用、拆迁补偿等方面存在的问题,督促相关单位加强项目和资金的管理,最大限度的发挥资金的投入效率。

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  (五)围绕审计质量,加强审计专项调查。

  主要是结合全国、全区审计调查项目,做好全市生态移民工程、保障性安居工程、民政专项资金审计调查,揭露资金在监管机制、管理使用中存在的问题,督促健全制度、规范管理。

  (六)围绕提高审计人员综合素质,加强机关自身建设。

  一是着力打造“四型机关”,即:学习型机关、文明型机关、效能型机关、廉洁型机关二是着力提升八项能力,即:服务大局能力、组织管理能力、查核问题能力、学习研究能力、工作创新能力、表达写作能力、沟通协调能力、拒腐防变能力。

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