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投资计划方案汇集12篇

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2023-05-19 11:17

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投资计划方案 篇1

   一、时 间:4月8日(星期五)上午9:00

   二、主会场地点:海润汽车配件项目现场

   三、参 加 人 员:市委、市政府主要领导,新闻记者,县四大班子领导,各乡镇党委书记、乡镇长、经委主任,香河开发区、农业园区、家具城工委书记,执法执纪部门、综合服务部门、经济主管部门股级以上干部,其他县直部门副科以上干部,县内开竣工项目负责人(共800余人)。

   四、活动安排:

  整体活动内容分两项进行:

  (一)主会场项目集体开竣工庆典。

  1、时间、地点、参加人员:略

  注:活动涉及的乡镇党委书记、乡镇长到主会场参加会议,经委主任到分辖分会场组织相关工作;不涉及的乡镇按县委办通知要求组织人员到主会场参加会议。

  2、活动内容:

  庆典由县委副书记张显强同志主持。

  ⑴县委书记殷志刚同志致欢迎词;

  ⑵县长于宝华同志介绍县情和整体活动情况;

  ⑶银象纸业项目法人代表(高德谦先生)发言;

  ⑷海润汽车配件项目法人代表(晋宝光先生)发言;

  ⑸市领导讲话;

  3、主席台上就座领导及嘉宾:市领导,县领导殷志刚、于宝华、张贵金、张显强、张万福、刘玉海,高氏总经理高德谦,海润总经理晋宝光。

  (二)为海润汽车配件项目进行奠基

  ①时间:主会场仪式后

  ②地点:主会场正前方6米处

  ③进行程序:主会场仪式结束后,由礼仪人员引领领导由主席台东侧走下主席台,沿红色地毯步行至奠基现场为项目奠基。

  ④参加奠基的`领导:市领导,县领导殷志刚、于宝华、张贵金、张显强、张万福、刘玉海

   五、市领导接待

  拟在银象纸业安排休息室,待领导到来后,直接接到休息室休息,小车由专人调到第一城,然后领导乘坐大车到主会场和分会场参加活动。

   六、接送领导安排

  视市领导级别,拟安排于宝华或张显强同志负责由安平路口带警车迎接领导到银象纸业休息室。

   七、工作要求

  1、主会场布置

  ①主席台方位:拟在主会场沿路向北100米摆放主台,台口面向正南,台高1.2米,台宽6米,台长20米,主席台后安设背景板,背景板高6米,长20米。主席台背景板后安放三拱彩虹门,主席台两侧每侧各安放两道彩虹门。彩虹门后悬挂10支氦气球。

  ②主席台布置:主席台台上背景板下摆放鲜花绿植,主席台台面、台阶及延伸部分铺设红色地毯,主席台拟摆放一排桌椅,桌椅前摆放两支立杆话筒,桌面摆放项目简介、矿泉水、湿纸巾及桌牌、纸签等。

  ③奠基现场布置:奠基现场拟在主席台正前方6米处,提前设置直径为6米的奠基现场(圆型),中间埋放奠基石(正面向南),奠基石顶用红绸绢花蒙盖,圆型奠基坑周围视领导人数摆放好铁锨,铁锨把上绑缚红色绢花。在主会场通往奠基现场铺设红色地毯。

  ④台下嘉宾及观众区域设置:拟在奠基现场前5米处东西向摆放一排桌椅,供除上台以外的四大班子领导和记者就座。桌椅以后由东往西分别摆放各乡镇、县直分区指示牌,参会人员分区站立。

  ⑤现场气氛:主会场入口5米左右东西两侧摆放项目效果图和项目简介两块大型看板(每块看板高3米,宽6米,为彩色喷绘写真)。由主会场入口至主席台铺设红色地毯,地毯两侧摆放立式花篮。由香五路与双安路交口至主会场以东200米路两侧遍插彩旗。主会场入口东西两侧每侧各升空6只彩色气球。

  以上工作由县委办、政府办负责督导,紫伦广告公司负责具体落实。

  2、责任分工

  ①主会场平整由五百户镇负责。要求于4月5日场地平整到位。

  ②主会场入口处两块看板由五百户镇负责。要求于4月6日安放到位。

  ③现场施工氛围由五百户镇负责。具体要做到彩旗插放到位,仪式当天要保证足够施工工人到场、机器到位、建筑材料到位。

  ④主席台桌椅租借由政府办负责。要求从贵宾楼租借足够桌椅(10张桌子、20把椅子),用于主席台摆放和门口嘉宾签到。

  ⑤签到处设在主会场入口双安路北侧,要求县委办、政府办各安排两名工作人员负责签到,同时在入口处东西两侧各站立两名迎宾礼仪,签到处安排两名礼仪,签到处两办工作人员及礼仪既负责签到并为领导配戴胸花,迎宾礼仪负责将领导引领至主会场。仪式结束后,礼仪人员在台口负责引领领导至奠基现场,奠基后恭送领导上车。

  ⑥在领导到来前,在主会场入口处西侧安排军乐队迎宾,奏乐,仪式将近开始前,军乐队安排在主席台东侧,待主持人宣布仪式开始时和在仪式结束后奠基时奏乐。军乐队由紫伦广告公司负责邀请。

  ⑦在主持人宣布仪式开始时(主持人稍适停顿),视风向在主席台旁边燃放礼花炮,释放氢气球。此项工作由气象局和紫伦广告公司共同负责安排。

  ⑧公安局负责安排足够警力,调配警车负责迎送领导、引路、疏导交通,尤其是主会场前双安路,要保证领导车队通行,部门车辆一律安排在主会场东侧双安路北侧停放。

  ⑨五百户镇要安排一定机关干部到达主会场,一方面为了烘托会场氛围,同时要更好地协助两办维护好会场秩序。

  ⑩钳屯乡负责准备好银象纸业休息室。

投资计划方案 篇2

  由于证监会重启IPO等利空消息爆出,股票市场从(上证综指)4月10开始回调,大盘基本维持在20xx点左右,最低调整到1991.06点,很多个股跌幅达到了50%以上。目前从调整的时间和空间上来看,市场的系统性风险已经得到了充分的释放。前期回调幅度较大的个股目前已经具备了一定的投资价值。

  综合以上分析,可得出结论:目前市场已具备波段操作的机会。

  一、投资项目: 沪深蓝筹和中小盘股票投资组合

  投资金额:100万人民

  投资时间:半年以内

  波段操作: 严格的资金管理,严谨的基本面分析和技术分析,严肃的操盘作风; 战术布局:A:建仓区域:采用波段布局方式,分段建仓出货

  买入配置:60—30%-10% ,卖出配置:70%—20%—10%

  B:进出依据:重大利空或技术指标转向卖出。

  C:总仓位控制: 1:强市:80%仓位 2:振荡市:50%仓位 3:弱市:不参与

  D:出场区域:利润10%,止损7%

  主要操作标的:沪、深交易所业绩超预期的蓝筹龙头股和中小板成长股

  股票池:以岭药业002603、双汇发展000895、伊利股份600887、东方雨虹002271 廊坊发展600149、三全食品002216、峨眉山A 000888、 荣盛发展002146等 本次操作在股票池中挑选回调幅度较大的 SZ 双汇发展000895

  二、股票分析 基本面: 双汇发展目前是中国最大的肉类加工企业,占有20%以上的国内市场份额,“双汇”品牌享誉全国,建立了从上游养殖到连锁销售的完整产业链,规模效应显著,公司在高温、低温肉制品的产能建设上遥遥领先于竞争对手。

  公司20xx年度每股收益1.75元,净资产收益率为26.89%。20xx年一季度每股收益0.49元,业绩同比增长42.13% 。

  一季度完成了对美国史密斯菲尔德的收购,近期由于受到母公司万洲国际IPO取消、负债到期等利空影响股价下跌。双汇是肉类行业的绝对龙头,尽管下半年猪价看涨但公司审时度势加大储备,成本优势仍十分明显。预计公司的业绩符合预测,近期公司股价持续回调,对于大众品白马股龙头公司股价的回调是绝佳的买入机会。

  风险:肉制品行业爆发重大食品安全事故的风险;下游需求有可能低于预期。

  技术分析 :主力低位箱体窄幅震荡吸筹,底部量能明显堆积;日线周线MACD等技术指标发生多极共振,低位金叉形成买点,均线多头排列;成交量进一步加大,五日资金净流入为正。中期升势,短线反复筑底。

  三、操盘作风:独立思考,逆向思维,主动止损操作,主动空仓休息,耐心等待大盘下跌后提供的机会,保持理性头脑,不随性跟风盲目操作。

  四、资金管理

  第一,根据承受风险能力决定资金运用量。

  第二,行情把握大,资金大;行情把握小,资金小。

  第三,分批建仓的原则。

  第四,均匀型原则,一般情况下的资金用量压保持均匀。

  第五,分散原则,要分散风险。

  五、风险控制和实战保护

  第一、投资额必须限制在全部资本的80%以内

  第二、在任何个股上所投入的总资金必须限制在总资本的80%以内。

  第三、在任何单个最大总亏损金额必须限制在总资本的7%以内。

  六、投资回报:

  最低的盈利目标是:盈利10%,止损7%。

投资计划方案 篇3

  由于证监会重启IPO等利空消息爆出,股票市场从(上证综指)4月10开始回调,大盘基本维持在20xx点左右,最低调整到1991.06点,很多个股跌幅达到了50%以上。目前从调整的时间和空间上来看,市场的系统性风险已经得到了充分的释放。前期回调幅度较大的个股目前已经具备了一定的投资价值。

  综合以上分析,可得出结论:目前市场已具备波段操作的机会。

  一、投资项目: 沪深蓝筹和中小盘股票投资组合

  投资金额:100万人民

  投资时间:半年以内

  波段操作: 严格的资金管理,严谨的基本面分析和技术分析,严肃的操盘作风; 战术布局:A:建仓区域:采用波段布局方式,分段建仓出货

  买入配置:60—30%-10% ,卖出配置:70%—20%—10%

  B:进出依据:重大利空或技术指标转向卖出.

  C:总仓位控制: 1:强市:80%仓位 2:振荡市:50%仓位 3:弱市:不参与

  D:出场区域:利润10%,止损7%

  主要操作标的:沪、深交易所业绩超预期的蓝筹龙头股和中小板成长股

  股票池:以岭药业002603、双汇发展000895、伊利股份600887、东方雨虹002271 廊坊发展600149、三全食品002216、峨眉山A 000888、 荣盛发展002146等 本次操作在股票池中挑选回调幅度较大的 SZ 双汇发展000895

  二、股票分析 基本面: 双汇发展目前是中国最大的肉类加工企业,占有20%以上的国内市场份额,“双汇”品牌享誉全国,建立了从上游养殖到连锁销售的完整产业链,规模效应显著,公司在高温、低温肉制品的产能建设上遥遥领先于竞争对手。

  公司20xx年度每股收益1.75元,净资产收益率为26.89%。20xx年一季度每股收益0.49元,业绩同比增长42.13% 。

  一季度完成了对美国史密斯菲尔德的收购,近期由于受到母公司万洲国际IPO取消、负债到期等利空影响股价下跌。双汇是肉类行业的绝对龙头,尽管下半年猪价看涨但公司审时度势加大储备,成本优势仍十分明显。预计公司的业绩符合预测,近期公司股价持续回调,对于大众品白马股龙头公司股价的回调是绝佳的买入机会。

  风险:肉制品行业爆发重大食品安全事故的风险;下游需求有可能低于预期。

  技术分析 :主力低位箱体窄幅震荡吸筹,底部量能明显堆积;日线周线MACD等技术指标发生多极共振,低位金叉形成买点,均线多头排列;成交量进一步加大,五日资金净流入为正。中期升势,短线反复筑底。

  三、操盘作风:独立思考,逆向思维,主动止损操作,主动空仓休息,耐心等待大盘下跌后提供的机会,保持理性头脑,不随性跟风盲目操作。

  四、资金管理

  第一,根据承受风险能力决定资金运用量。

  第二,行情把握大,资金大;行情把握小,资金小。

  第三,分批建仓的原则。

  第四,均匀型原则,一般情况下的资金用量压保持均匀。

  第五,分散原则,要分散风险。

  五、风险控制和实战保护

  第一、投资额必须限制在全部资本的80%以内

  第二、在任何个股上所投入的总资金必须限制在总资本的80%以内.

  第三、在任何单个最大总亏损金额必须限制在总资本的7%以内。

  六、投资回报:

  最低的盈利目标是:盈利10%,止损7%。

投资计划方案 篇4

  美甲店投资创业方案,美甲是个非常有朝气的行业,被誉为21世纪的黄金行业。曾经有专业调查机构报告预示,中国美甲市场每年以300%左右的增长率迅猛发展,预计在被称为“中国美甲经济元年”的今年,美甲店投资创业方案,中国美甲市场储藏着120亿元金山。

  据了解,美国的美甲行业迄今已有30年历史,年产值达十几亿美金,约有四分之一的美容人士从事美甲行业。如今中国美甲专门店如雨后春笋,短短5年内,美甲从业人员已达几万分,有五分之一的美容院增设美甲项目。在西方发达国家,只要从事的职业允许,人们都会选择这种末端潮流。

  美甲店投资创业方案,究其原因,美甲是一项收入低、高回报的新兴美容产业。对于国内大部分女性来说,美甲还是一样新鲜、新潮的时尚事物,而经营者却能以较小的投入带来很高的回报。美甲店投资创业方案首先,需要周密的计划,进行审慎的定性、定量分析。

  美甲店投资创业方案,由于美甲店主要针对的客户群体是中高收入阶层,因此最好把店址选择在环境优雅的购物中心、酒店或者高档住宅区。一般来说,美甲店不需要专门的临街房,可以向高档住宅附近的大型美容院、购物中心等租赁一小块经营面积,安置自己的美甲工作台。美甲店虽不要求店面面积,但一定要有特色和自己的风格。店铺设计要温馨、舒适而不失前卫,要从装修风格、布局和服务上都体现自己对时尚的把握和对客人的关怀。装修投入可以控制在5000-3万元之间。在装修的同时,可以雇佣2-3名经过专业培训的技师,并购买相应的美甲产品和专业工具,为了保证产品质量,最好选择有知名度和较好信誉的公司做自己的供应商。

  美甲店投资创业方案商圈分析法,商圈是店铺对顾客的吸引力能达到的范围,即来店顾客所居住的地理范围。商圈分析法是通过分析商圈范围内的顾客情况及美甲店的情况以及可能影响美甲店经营的情况。

  美甲店投资创业方案资料收集,商圈界定完后就要展开收集影响商业经营条件有关资料的工作了。此项工作如果无法确实执行,会影响到第三阶段的商圈分析,进而影响美甲店经营策略的制定。由于要调查的事项很多,我们仅就上面所说的商圈构成的三要素分别列出调查所需的资料项目,以供参考。

  ①消费者居住条件:包括商圈内人口、户数、人口密度的大致情况;商圈内消费水平及消费习惯;商圈的结构--商业区、办公区、住宅区、混合区;以及未来都市计划是否影响商圈结构。

  ②交通便利条件:包括商圈内主要公车路线:道路整建计划;商圈内主要道路与阻隔商圈道路;车站点与人潮动向有无直接关系等。

  ③人潮聚集条件:包括人潮流动方向、商圈大小、范围界线;商圈内人潮聚集的原因、商圈发展的市场潜力;商圈内同业之间的竞争关系;商圈内停车条件、地价、房价等。

  当然,以上这些项目,有些资料可以运用国家、地区统计资料加以分析说明,另外一些具体的细节则需要实地考察。

投资计划方案 篇5

  一、背景

  美甲行业蕴涵巨大的利润空间,据专业调查机构报告显示,我国美甲市场每年以300%左右的增长率迅猛发展。我国具有庞大的消费人群。美甲行业是公认的高利润、高回报的行业,已成为最具前景的投资项目。

  面对这样一个巨大的女性消费市场,各行各业的投资者都在摩拳擦掌准备进入或已经跨入,但是单纯依暴利和投机经营的初级模式已不可行。专业,诚心,超值,未来的美甲行业经营发展将以品牌化,专业化和规模化为主流方向。

  美甲店铺经营定位将呈现以下的几种形式:实力雄厚的品牌经营、产品公司的美甲服务示范店、整合美甲服务的综合美甲店铺、个人品牌命名的信誉店。

  美甲店铺的定位越准确,越容易被顾客记住。可以提供个人化的超值服务能力是美甲店铺经营的制胜之本!

  二、现有情况

  ⒈ 消费者在选择美甲店铺的时候一般会注意这样几点:

  (1)美甲店铺的专业水平;

  (2)美甲店铺的服务水平;

  (3)美甲店铺的环境;

  (4)美甲店铺的美甲师的能力和名气;

  ⒉ 消费者对美甲店铺有这样几个要求:

  (1)希望美甲店铺在专业技术方面有所提升;

  (2)希望美甲店铺的服务环境有所改善;

  (3)大多数人希望美甲店铺提升美甲师服务水平;

  (4)希望美甲店铺提升美甲师整体素质;

  (5)部分顾客希望美甲店铺可以改善服务种类

  (6)超过百分之六十的顾客对美甲师的服务和整体素质不满,希望得到改善。

  ⒊ 顾客选择美甲店铺的途径;

  (1)通过自己的详细了解和亲身体验而接受的人数占大多数;

  (2)通过美甲师的介绍而接受的占一部分;

  (3)通过朋友介绍而接受的又占一部分;

  (4)还有的是通过广告慕名而来。

  绝大数的顾客认为美甲师的服务水平一般,这就给我们行业提出了一个挑战;谁能够让大多数的顾客满意,谁就有机会拥有着巨大的市场。

  在这个行业中,美甲师人员流动性较强。好的店铺应在人员培训上多下工夫,同时也有自己的方法留住那些优秀的美甲师。了解员工心中的理想选择是什么,需要怎么样去解决现实存在的最根本问题。

  三、选址分析

  主要选择靠近市中心、办公楼集中区域,内部设置应做到淡雅脱俗,有品位,面积约90平米

  地址选为:@@@@@

  四、开店费用

  预估为10万元左右。包含:

  各种认证许可 2万

  装修 2万

  仪器产品 3万

  房租 3500元/月

  流动等各种费用资金

  五、服务方式

  (1)在美甲店铺中,美甲师与美甲师助理的技术和服务要与顾客的需求有很好的配合。每一位美甲师都要很清楚自己的工作并能够很好的完成它。

  (2)美甲师可以准确的抓住顾客的需求,并建立起顾客对自己的信任,从而使客户相信这是一家专业的美甲店铺。

  (3)每一位美甲师都应该做到:她为顾客所提供的服务是顾客所需要的,并且是对顾客有利的,而不是认为自己是在欺骗顾客的钱财。

  (4)美甲师要学会与顾客的有效的沟通,在学会有效沟通技巧的同时,也要学会换位思考,站在顾客的角度来领会顾客的需求,从而真正的满足顾客的需求。

  (5)美甲师与顾客之间应该保持一种信任与信服的关系。美甲师对客户展露的亲情和热情只能让顾客产生信任,其实,这也是种敬业的态度,大部分的美甲师是可以做到这一点的。

  (6)提高我们的专业性,让客人为我们的专业而买单。

  (7)美甲店铺要有一个准确的而独特的经营定位,这样才可以使企业在竞争中立于不败。

  六、前景

  随着本行业的发展,美甲将成为美容行业中的一大分支。随着店铺发展,可向分店及连锁方式发展,前景广阔。

  七、美甲宣传方案

  美甲宣传方案

  美甲店活动方案设计

  低门槛进入法、透支法、对比法、撕单法、POS划点法、现金刺激法、体验法、特价法、超值法、抽奖法、置换法、捆绑法、打包法、转卡法、双倍法、转介绍法、连环累计法

  分级护理法

  低门槛法:

  其政策大致如下:

  方案一:一天一块钱美甲,顾客只要缴纳365元,就可以享受全年的美容护理,主要是利用低价位把顾客吸引进来,再通过全年销售来赚取其它利润。

  方案二:年卡2400元,做满38次以上,年底返1000元。

  方案三:手足5元一次(仅限一次)然后推广全年手足卡,1880元99次(要预约),不到19元/次,一是拓客,二是这块可以不赢利。

  方案四、年卡740元,送产品380元,30次手足,10次速丽甲。

  说明:以上类似种.种方案利用低价拓客,进而再销售,如转卡或项目捆绑等。

  方案五:高端美甲不否可用这种低门槛方法呢?当然可以,如一高档店的促销设计为1000—1万的卡的基础上,加入一个988元的准入卡,限用5个月,限时限量来体现机会。

  类似方案还有许多:如与 “三.八”,只花“38”元的促销标语,美甲全部服务项目“38元”特价优惠一周活动。十一时侯,100元选美甲三个项目连做的服务。今年是建国六十周年,还可以与当地单位搞个666元提供66位女性同胞进美甲光疗迎国庆的活动,反正只要敢想动脑筋,促销的方案就多得很。

  透支法:

  其政策大致如下:

  储值卡:现有许多美甲用储值卡来做销售,在没有新品牌新项目新顾客的情况下,其促销政策为:凡是消费者缴纳8000元给美甲,其护理,项目五折,产品六折。可能还有八千,六千等。这种促销政策的设计有优点,但对于美甲利润来说损失具大;

  2、 保值卡:消费者预存2万,2年后基础护理后,2万现金全部退回,号称美甲股票;

  3、 任选卡:消费者缴纳8000元,就可在一年内不限次数,不仅项目,不限时间来挑选自己喜欢的各类服务。

  4、 终免卡:将美甲项目拆分,进行终身免费的服务,如水晶甲终身卡;基础护理终生卡;手足护理

  说明:其实美甲本身就有融资的性质,以下几种方法手段不过突出一些,美甲最常见的一种方法,

  5、“消费储值”模式:消费储值方式通过变相返点返现的形式,可以提升客户的消费附加值,并可留住顾客长期消费。

  1. 每1000元作为一个储值基底数,以客户名义在银行设立一个户头;

  2. 客户累积(期限2个月)或单次消费满1000元,存入客户银行帐户10%现金,存入客户积分卡10%的积分点数,赠送‘亲情卡’2张;

  积分点数金额客户在店内消费服务项目全额抵现金使用,购买产品抵50%现金使用;

  4. 银行现金帐户金额作为客户的保险基金或子女教育基金由客户自行支配。

  注:每张亲情卡可做2次免费护理,本人不可使。

  对比法

  其政策大致如下:

  1、美甲店年卡1800元,同时下半年赠送送价值600礼品套盒;

  2、美甲店年卡2000元+1的方案,当场送价值600礼品套盒;第二年只要1元钱就能美容,(前三个月只做服务不卖产品。)

  说明:就顾客而言,更喜欢比较和占便宜,其实政策设计就是让顾客选择第二种方法,不过用第一项来做比较而已。

  如美甲店设计1000元卡3000元卡,与1280元卡与2880元卡就有区别,因为3000元相对1000元,最起码要3倍以上的好处才能打动顾客,而与1280元卡与2880元卡,在顾客看起来相当于2倍,如果有3倍以上的好处,顾客就很容易接受了。

投资计划方案 篇6

  第一章项目总论

  第一节项目基本情况

  一、项目名称__县__综合医院建设项目

  二、项目建设地点__县城滨河路

  三、项目建设单位__县__医疗有限责任公司

  四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制服务方式:针对患者需求,提供医院门诊、住院服务以及上门服务;服务时间:正常门诊:8:30—17:30;同时提供24小时急诊服务;诊疗科目:预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、医学检验科、医学影像科;床位编制:张。

  五、项目组织机构与人员配备拟设医院采取董事会领导下的CEO负责制,__县__医疗有限责任公司的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务四个版块。医院现有在职职工55人,其中专业技术人员50人,专业技术人员中,有副高级技术职称的3人,中级技术职称7人,初级技术人员40人。

  六、拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响:拟设医院是__县人民医院、__县中医院等综合性医疗机构的有益补充,与拟设医院不存在相互干扰与恶性竞争,可以在区域内形成良好的合作与互补关系,能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。

  第二节项目投资内容

  __县__医疗有限责任公司拟投资800余万元,项目占地约20亩,建设内容包括修建门诊住院楼一幢、综合楼一幢以及其他附属设施,建筑面积约3000平方米,该项目得到批准后开始建设,计划在一年完成项目建设。

  第三节项目可行性研究结论

  本项目的建设,是有效满足__县医疗市场的需要,也是实现__县__医疗有限责任公司战略目标的重要举措。

  可行性研究表明:

  第一,该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力,项目实施后,能获得充分的市场开发基础。

  第二,__县__医疗有限责任公司具有成功运营的经验、拥有众多经验丰富的专家、配备了大批先进的医疗设备,这些资源能够产生集约效应,使其在市场竞争中具备较强的优势。

  第三,本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求,同时也能为当地带来良好的社会效益。综上所述,建设项目的实施,在经济和社会效益上具有良好发展前景。

  第二章项目背景分析

  鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关,国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。

  国家自20__年5月以来连续颁发了《关于城镇医疗卫生改革指导意见》、《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》等十来个深化改革的政策,各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理,提供税收等优惠政策,正式承认民营医疗机构的合法地位,提倡社会力量举办医疗机构,引入竞争机制,以竞争来改进服务,提高水平,优化资源配置,以市场化产业化的运作,满足人们日益增长的服务要求。

  《医药卫生事业发展“十一五”规划纲要》提出,积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任,初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架,采用适宜医疗技术和基本药物,为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设,扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助,发展商业健康保险,逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则,深化改革,完善医院管理制度。改革管理体制,打破医院隶属关系,实行属地化和全行业管理;改革医院运行机制和以药补医机制,规范医院收支管理;改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。党的__大报告明确提出强化政府责任和投入,完善国民健康政策。到20__年在全国已初步建立基本医疗卫生制度框架,到20__年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。

  《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出,“围绕构建和谐社会的要求,大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”;“明确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能,对能够实行市场经营的服务,要动员社会力量增加市场供给”;“鼓励社会资金投入服务业,大力发展非公有服务企业,提高非公有制经济在服务行业中的比重”。

  《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》指出,“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务,抓紧研究提出放宽市场准入,鼓励社会力量增加供给的具体措施”。

  以上国家政策表明:政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入,而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设,民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。

  随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基本医疗保障措施的逐步到位,这部分潜在的市场将转化为现实的市场。

  第三章项目投资的必要性与可行性

  第一节项目投资的必要性

  本项目投资的必要性体现在以下方面:

  (一)满足__医疗市场的需要

  1、健康意识的提高

  __的文化教育事业不断发展提高,随着__居民受教育程度的进一步提高、范围的进一步扩大,健康知识将逐步得到普及、人们的保健观念将逐步增强,潜在的各种医疗需求将逐步明晰。

  2、支付能力的提高

  随着__的经济进一步发展,各种医疗的高端需求将逐步增加;随着“全民医保”措施的逐步到位,以前那些有病但看不起的患者将得到基本医疗的保障,老百姓的基本支付能力提高。这样,从前相当大的一块潜在的市场将转化为现实的市场。根据宏观预测,__人口在医疗保健方面的消费支出会继续上升。

  3、各种疾病的变化

  随着电脑的逐步普及、工作生活节奏的加快、居民生活水平的提高等因素的变化,随之而来的各种疾病的发病率将会上升,患者对各种医疗服务的需求增加。

  以上的变化,将导致医疗市场的迅速放大、医疗需求迅猛增加。这种发展趋势,要求有足够的、贴近老百姓的医疗服务机构为患者提供服务。而__现有的医疗机构虽然有一定的规模,但总体来说目前在经营方面好不能满足广大人民群众的看病需求。因此,__县__综合医院的建设,将能够有效满足__迅速放大的医疗市场。

  (二)构建医疗服务体系的需要

  随着__经济的增长、人们生活水平的提高,在意识上呈现出从“治病”到“防病”的`变化、在需求上呈现出从“治好病”到“看好病”的变化,老百姓对看病医疗的需求将呈现“多层次、多元化”的趋势。尤其是中高收入群体日益壮大,这些人群既重视获得满意的诊疗效果,对医疗质量有较高的期望,又注重就医过程的便利性、舒适性、私密性和专有性,而对价格的敏感性较低,附加值比较高。

  以上这些变化要求医疗机构具备良好的服务能力,以满足患者多层次的、差异化的服务需求。就目前而言,__现有的医疗机构比较注重硬件设施的建设,而其所提供的服务离差异化的标准还有相当的距离。因此,__县需要管理水平较高,服务良好,特色明显,具有国内先进水平的医疗机构的进入。

  与其他医疗机构相比,优质的服务是我公司核心竞争力的重要组成部分:公司通过院内服务领导小组、市场部客户服务组来加强院内服务的管理,通过优化诊疗流程、制定服务标准、加强培训带教、考核评估等方式来促进院内服务的提升。尤其要注重从潜在的病源中充分发掘、促成转化。同时,将经常性进行患者满意度的调查,以及时掌握患者的意见和需求。作为__县__综合医院,也将通过落实公司各项服务措施、提高医院的服务能力,从而满足__患者多层次的服务需求。

  因此,__县__综合医院的建设,将有效完善公司的医疗服务网络的战略布局,有效解决基层患者医疗服务的可及性问题。

  根据以上论述,为了满足__患者的需求、为__老百姓提供多层次的服务,__县__综合医院的建设是十分必要的。

  第二节项目投资的可行性

  一、外部环境的可行性

  (一)政策层面

  __县委、县政府十分重视民营医院的发展,近年来年县委、县政府、县卫生主管部门陆续出台了卫生事业改革相关的配套方案和加快民营医院发展的众多举措,大力引入市场竞争机制,提倡社会力量举办医疗机构,采取各种措施推进民营医院健康发展,以竞争来改进服务、提高水平。给予民营医院在机构和人员的执业标准、医疗机构评审、人员职称评定和晋升、医疗保险定点医疗机构资格、科研课题招标等方面与公立医院享有同等待遇,使优秀民营医院具备了加快发展的良好环境。

  (二)市场层面

  从市场的空间看:如前所述,__医疗市场的空间为亿元左右(不含每年新增),但目前的开发仅为亿元/年。加之__县__综合医院地处县城,可以辐周边乡镇,巨大的市场基础为未来__县__综合医院的发展提供了良好的市场空间。

  从眼科医疗支付能力来看:一方面,县城经济较其他地方发达,老百姓个人的支付能力强;另一方面,由于政府在卫生事业方面的投入比较大,医疗保障水平逐步提高。市场强大的支付能力是未来的__县__综合医院迅速获得市场份额的有力保障。

  从老百姓对民营医院认同度来看:由于__县__综合医院的发展走在全县改革开放的前列,老百姓的思想比较解放。加之政策开放,民营医疗机构的发展程度比较高,民营医疗机构都能够在自身约束和在卫生主管部门的严格监管下,规范经营。因此,__老百姓对民营医院认同度相对比较高。

  (三)资源层面

  在人力资源、医疗技术、物资供应、品牌共享、信息资讯、市场开拓等方面,__县__综合医院将能够与公司整体产生联动,调动公司的优势资源参与市场竞争。

  二、内部环境的可行性

  (一)技术层面的保障

  目前对于符合要求的医疗机构来说,在基本临床医疗技术已经趋于同质化,在技术上的竞争已经转向高端、前沿技术方面。

  医院将大力引进技术人才组建学科梯队,同时公司将通过在医生支援、医院间会诊、医生培养等方面的相关措施,以公司在某些领域的领先技术来推动__县__综合医院的发展。因此,医院临床医生的技术水平的和公司的技术支撑,为__县__综合医院在技术层面上提供了保障。

  (二)成功经营模式的保障

  公司通过多年的探索,积累了丰富的市场经验,对不同的市场具有很强的适应能力和开拓能力,并通过了实践的验证。

  __县__综合医院将借鉴公司成功市场经验,全面拓宽“市场营销”的涵义,着重于提升品牌知名度和美誉度;同时,通过品牌宣传、社区筛查、参与公益慈善活动、患者教育、集团客户开发、建立医生网络、医生继续教育等立体化的营销方式,多渠道开发患者来源,快速提高市场占有率,缩短市场培育期。

  (三)专业化的管理能力保障

  与__县其他的医疗机构相比,__县__综合医院在管理上将更加专业化。医院将实行CEO与业务院长合理分工的管理体制:CEO主要负责医院的经营管理和服务质量,业务院长主要负责临床技术和医疗质量。通过这种合理的分工,实现优势互补,使医院的经营管理和医疗业务相得益彰。同时,实行院务会集体决策制,推行院科两级管理制、充分调动各级人员的积极性。医院将根据经营的需要,对各各项工作的各项流程、规范、标准都有相应的制度安排。

  (四)差异化的服务能力保障

  __县__综合医院将能够将公司优秀的服务模式进行有效地移植,使患者服务工作得到有效保障,并不断创新服务方式,为不同层次的眼病患者提供多层次的服务,并形成相应的价格梯次为患者提供多层次的就医选择,满足患者差异化的服务需求。差异化的服务将构成未来的__县__综合医院的核心能力。综上所述,__县__综合医院的建设项目,从各个主要层面来看,都是切实可行的。

  第四章__县市场状况

  第一节__县经济与社会发展情况

  一、人口、经济状况

  __县__综合医院所在地甸阳镇是__的政治、经济、文化中心。20__年实现总产值192620万元,比上年增长13。2%。财政总收入17388元,增长17.58%,农民人均纯收入2686元。户籍总人口33.4万人,城镇居民人均可支配收入突破万元大关,达11666元,增长9.0%。

  二、卫生事业发展

  全县共有各类卫生机构30个,其中:县级医院4个,乡镇卫生院15个,门诊10个,专科防治所1个。共有床位443张,卫生技术人员531人,每万人拥有卫生技术人员16人。有137个村级卫生所,443名村级卫生技术员。

  三、医疗保障状况

  20__年末全县参加社会养老保险人数9112人。参加农村养老保险的人数为5510人。参加失业保险人数为7608人。参加城镇居民基本医疗保险人数为11565人。新型农村合作医疗参合人数286324人,参合率94。15%。

  第五章项目建设方案

  第一节建设规划

  一、院址选择

  拟建区位于县城城北、施七公路以西或者国土、建设部门指定的其它建设地点。

  二、建设规模

  拟投资800余万元,项目占地约20亩,建设内容包括修建门诊住院楼一幢、综合楼一幢以及其他附属设施,建筑面积约3000平方米、床位编制张、医院配备人员人、设计最大门诊量人次/天。

  三、诊疗科目及人员配置

  包括预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、医学检验科、医学影像科等诊疗。

  第二节环保、供电、给排水

  一、主要污染物来源

  医院污物来自医院门诊部和住院部的化验室、治疗室、手术室、药剂室、洗衣房、浴室卫生间等的医疗垃圾和废弃物。

  二、设计原则

  依据国家有关环境保护的政策法规和当地环境保护局、卫生局对该医院项目的审批要求,解决好废水、污物等污染问题,保护好环境,对医院的废水、污物等污染物进行有效的处理。经与有关技术人员现场查看及资料收集后,结合多项同类废水、污物等处理的成功经验,遵循运行可靠、管理方便、投资及运行费用经济等原则,进行设计、建设。

  设计依据、原则:严格执行国家有关环境保护工作的方针政策,符合国家的有关法律、规范、标准。遵守《医院污水处理指南》有关医院污水处理的原则。

  充分考虑医院污水污物及生活污水污物排放的实际情况,切合医院的实际采用实用、可靠的工艺技术和设备,提高自动化控制水平和管理水平,并确保污物处理系统投放后运行稳定,易于操作、管理和维护。在重点设计处理工艺技术的同时,优化总体设计,避免二次污染。

  三、处理方案

  根据有关部门的规定,医院污水排入污水管道,必须符合《室外排水设计规范》的要求。按照国家环境保护局及卫生部门的要求,对于医院的污物进行有效的处理,一方面考虑细菌、病毒的种类和数量,另一方面还应考虑理化指标和毒理指标,对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制,全面考虑医院污水排放的基本要求,同时加强风险控制意识。结合医院的特点,医院污水的处理采用一级或二级处理方案,根据污水性质及本单位多项该类污水处理成功经验,确定采用混凝沉淀——消毒处理工艺;污物按无机、有机垃圾分类收集处理,尤其对具有卫生学意义的病人检查标本废弃物等污物,安排专人、定时、定点收集,并按要求进行严格处理,污水、污物处理构筑物及设施与医院整体建设同时进行和装备。建立健全规章制度,配置专人管理,对已处理的污水进行监控,并按规定及时报送卫生监测部门。医院医疗污水处理池拟设在生活污水处理池旁,该工程全部完成投入运营后,可大大减少污染物的排放量,消除污水中所携带的病原体对水环境的污染,使外排污水达到国家允许的排放标准,满足环境保护的要求,具有良好的环境效益和社会效益。

  四、供电、给排水、消防设施情况

  医院的供水、供电将按有关部门的规定进行设计安装,供电采用双向电路,供水达到国家有关标准。按照医院的具体设计标准,上报消防主管部门,获得有关审批手续,并委托有关设计部门按有关消防规定设计,配置先进的消防器材,实行专人管理,完全达到消防验收标准。

  第六章项目实施进度安排

  本项目实施时间计划一年。具体进度为:

  一、20__年6月—20__年9月:完成项目可研报告、申请立项等项目前期工作。

  二、20__年9月—20__年11月:完成20亩土地购置工作。

  三、20__年11月—20__年5月:建设办公楼1幢及附属设施(新建公共厕所1个50平方米,建立相应的污水处理设施2个),建筑总面积面积3000平方米。

  四、20__年5月—20__年6月:建设绿地及道路面积平方米。

  第七章投资估算

  此项目总投资为800万元,包括固定资产投资、流动资金投资和装修费用,具体为:

  一、投资__万元修建门诊住院楼一幢;

  二、投资__万元建设综合楼一幢以及其他附属设施;

  三、购置医疗设备万元。

  第八章项目效益评价

  第一节经营收入与经营成本估算

  为了确定项目未来的经营和盈利情况,对项目的收入和成本费用作出接近实际的预测是可行性研究的重要内容。收入是指日常经营活动中形成的、会导致所有者权益增加的,与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。主要包括成本和费用。

  一、经营收入估算

  根据目前医院的经营规模、开展的收入项目及市场影响力,主要收入项目有医疗收入、药品收入。根据其项目的收入价格和市场消费水平的预测,对未来5年的收入进行预测如下:第1年预计可收入万元,第2年预计可收入__万元,第3年预计可收入__万元,第4年预计可收入__万元,第5年预计可收入__万元。

  二、经营总成本估算

  经营总成本包括主营业务成本、期间费用和税金支出。其中主营业务成本主要包括医疗项目耗用的医用材料、药品、耗材等直接材料、医护人员薪酬、医院管理人员薪酬、设备折旧、摊销等。根据企业会计准则和公司相应的会计制度,结合目前的材料成本价格等,对经营总成本估算如下:

  1、直接材料

  按照目前医院现有的物流供应渠道和资源,分别对材料的预计如下:

  (1)医用材料:按照医疗收入的20%来预计;

  (2)药品材料:按照药品收入的80%预计。

  2、员工薪酬

  工资按照科室设置及人员配置,按照人的编制,结合当地工资水平等预测,包括员工工资、奖金及社保福利等支出。

  3、折旧费

  按照企业会计准则及公司会计制度进行推销,医疗设备按8年、办公和交通工具按5年及其他按8年采用直线法进行摊销,其净残值率按5%;装修费用按8年进行摊销;筹备开办费用在开业第一年进行摊销。

  4、维修费

  维修费用主要考虑设备的维修费,按照前2年10万元/年,后3年40万元/年进行预计。

  5、其它费用

  (1)水电、电话费用:水电按5—7万元/年预计,电话费按0。5万元预计;

  (2)差旅费、汽车费用:差旅费按2万元/年,汽车费用按每台车3。6万元/年;

  (3)广告、推广等市场费用:第1年按收入的1%预计,以后按收入的0。2%-1%预计;

  (4)办公用品及低耗品费用:按照50元每人每月计办公费,低耗品及劳保用品费按照每年5万元预计;

  (5)纠纷与其他费用:其他费用按照收入的3%预计,包括医疗纠纷支出、业务招待费等。

  医院开业后1-5年经营总成本估算明细如下:

  略

  三、经营利润估算

  根据对经营收入和经营总成本、税金的预测,计算所得税,本项目1-5年的利润估算表如下:

  咧

  第二节财务评价

  根据销售收入、成本和利润的预计,测算结果为:

  略

  项目总投资额为800万元,其中医疗设备等固定资产和装修工程投万元,使用年限预计为年。根据开业后5年预计的收入、成本及利润情况,计算结果可以看出:

  1、如不考虑项目建设期,此项目的静态投资回收期为4。82年(所得税后),项目的投资利润率为21%(1-8年的年均净利润÷项目投资总额)。

  2、此项目所得税后内含报酬率达到19.08%,按照8%的设定折现率,项目税后净现值为__万元。综合以上两点,此项目在能实现预测收入、现金流的情况下,项目方案可行。

  第八章风险分析与风险对策

  第一节主要风险因素

  一、医疗风险

  在临床医学上,由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响,各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险,医疗事故和差错无法完全杜绝。医疗风险主要来自两方面:一方面是由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中,违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导致医疗过失所致;另一方面并非诊疗行为本身存在过失,而是由于其它不可抗、不可预测原因(如药物过敏)所致,或在诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症,其中以手术后并发症为主。

  二、财务分析显示,新医院运营后的第二年就能实现盈利,以后逐年增加,本项目各项财务指标均比较理想,平均每年医院收入万元人民币,平均每年净利润为万元人民币。在此收益水平下,投资回收期年(税后,静态,不含建设期),经济效益良好。本项目各项财务指标均符合公司的发展要求,同时也能为当地带来良好的社会效益。综上所述,本医院建设项目的实施,在经济和社会效益上具有良好发展前景,运营规划也能够得到有效实施,且风险可控,预期经营目标能够实现。因此,本项目具有充分的可行性。机构的社会认知风险我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断地位的背景下产生和发展起来的,起步晚、积累少,各民营医疗机构之间技术水平和管理水平也参差不齐。一小部分民营医院诚信度低、缺乏自律,损害了民营医疗机构在社会上的整体形象。

  三、市场竞争风险

  不断扩大的市场规模和国家鼓励性的政策导向,将会吸引更多的社会资本进入医疗服务行业,加之现有医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强,这些因素都将导致市场风险不同程度存在。

  第九章可行性研究结论

  本项目的建设,能有效满足医疗市场的需要、也是实现__县__医疗有限责任公司经营战略目标的重要举措。可行性研究表明:

  第一,该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力,当地经济水平不断提高,提高的人均收入水平也促使越来越多的人加大自身的健康投资。因此,巨大的市场需求基数以及医疗服务需求客户的多样化需求,使得本项目实施后,能获得充分的市场开发基础。

  第二,项目方__县__医疗有限责任公司医疗管理模式产生集约效应。加之管理上的专业化,使得医院在市场竞争中具备相当的优势。

投资计划方案 篇7

  为进一步加强人口与计划生育工作,在全公司范围内形成齐抓共管的工作格局,建立科学、严密的工作管理机制,稳定低生育水平,提升我公司人口与计划生育工作实际水平,全面完成责任目标,制定人口与计划生育工作方案如下:

  一、指导思想

  以中央人口资源环境座谈会议精神为指导,深入贯彻党的“十七”大会议重要精神,牢固树立和认真落实科学发展观要求,始终坚持以人为本,与时俱进,改革创新,不断完善“依法管理、村(居)民自治、优质服务、政策推动、综合治理”计划生育新机制,确保完成今年人口与计划生育工作各项目标任务,推动全公司计划生育工作再上新台阶,为加快我公司全面建设小康社会和构建和谐社会创造良好的人口环境。

  二、工作目标

  1、摸清底子,提高整体水平。全公司25人确保政策内生育率达98%以上。

  2、规范化、科学化管理帐、卡、册、表等资料,做到准确无误。

  3、搞好已婚妇女的生殖健康检查,保证查环查孕到位率98%,通过查环查孕确定重点管理对象和应落实节育措施对象,重点对象环孕检率达100%,杜绝大月份引产。

  4、落实长效节育措施及时率达90%以上,综合避孕节育措施落实率达到100%,符合政策生育证发放率100%。

  5、抓好流动人口办证和合同签定,保证办证、合同签订率及生殖健康检查达100%并做好建册建卡等相关工作。

  三、工作思路

  成立一个工作领导小组,搭建好一个平台,统筹好两个目标,突出三个重点,抓好四项经常性工作。

  四、工作措施

  (一)、成立一个工作领导小组

  为了全面推动我公司计生工作扎实有效的开展,我公司成立计生工作领导小组,小组成员名单如下:

  组长:张火江

  副组长:黄秀成、洪敏

  成员:张胜华、方志勇、张湖水、胡晓红

  职责:组长张火江全面负责计生工作,副组长洪敏协助组长管理并分管此项工作的具体事务,胡晓红同志兼任计生助理员,协助副组长管理计生工作及日常事务,其余成员做好本科室工作。

  为使此项工作更加有效、长期的开展,以上领导小组工作人员予以每月120元的补贴。

  (二)、搭建好一个平台就是以开展生殖健康检查服务和避孕节育全程服务为重点,深化计划生育优质服务工作,提高群众

  满意率。

  1、坚决实行一年四次的康检服务,组织妇检医生上门康检服务,以见面率为重点,以服务质量为保证,确保每个育龄妇女孕育情况清、措施落实情况明,争取参检率100%。

  2、落实长效的避孕措施,对每个应落实措施对象,要按照一孩上环,二孩及二孩以上女扎为主的原则,由计划生育联线人员向其介绍避孕措施种类、特点和避孕原理,使其在知情选择的基础上选择一种长效的避孕措施,确保措施落实率达100%上。

  3、落实好流引产补救措施,对政策外怀孕对象要从关心育龄妇女身心健康的角度出发,能落实流产补救措施的不要因工作不及时、不到位变成引产补救措施,尤其要避免大月份引产。

  4、提高随访服务率。计生领导小组人员要提高工作责任心,及时对育龄妇女特别是有流引产史、女扎和上环的要进行随访服务,有不良反应的,要及时帮助落实治疗,对节育措施到期的,要督促她们及时更换措施。

  5、提高婴儿出生缺陷干预率。对病残儿照顾再生育对象和部分怀孕的妇女要通过宣传,动员和组织她们参加县、市一级出生缺陷干预工程,有效降低出生婴儿出生缺陷率。

  (二)统筹好两个目标,即通过提高社会抚养费征收率实现政策内生育率达到98%以上,加大执法力度,要将社会抚养费征收工作作为经常性工作抓紧抓好,对社会抚养费征收过程中出现的调查取证难、征收难等突出问题,要积极探索,要通过宣传、教育、行政、组织、法律等手段,多管齐下,提高征收率。

  (三)突出三个重点,即建立计划生育责任追究体系和考核奖惩体系,推进综合治理;充实和加强计划生育专线管理,争取队伍保障;加大宣传力度,提高全体干部知晓率。

  1、建立计划生育责任追究体系和考核奖惩体系,推进综合治理。一是严格按照县委县政府关于做好人口与计划生育工作的有关规定,推行单位领导一把手亲自抓负总责的责任制。二是部门联动,综合治理。三是严格奖惩。按照县下发的有关文件规定,对触及禁止性规定的,要按检查通报的情况坚决处罚到位。在考核上,坚持事前详细规划,事中督促检查,事后落实兑现。坚持一项一考核,一事一兑现。加大奖惩力度,奖优罚劣。

  2、充实和加强计划生育专线管理,争取队伍保障。一是坚持落实和执行好计划生育专线管理的方案,坚持竞争上岗、绩效联酬,严格奖惩、末位淘汰的工作机制,将岗位津贴、目标管理奖与岗位职责挂钩。

  3、加大宣传力度,提高全公司人员知晓率。

  (四)抓好四项工作,即完善好基础性的工作,开展好经常性工作;强化流动人口管理工作,提高管理服务水平;强化社会保障机制工作,提高政策措施落实率;全面加强计生协会建设,增强计生工作凝聚力。

  1、完善好基础性的工作,开展好经常性工作。一是准确及

  时搞好新生儿出生报表工作,并对已办理准生证末生育的和符合批生没有办理生育证的对象进行梳理,确保不发生漏报和瞒报现象。

  2、强化流动人口管理工作,提高管理服务水平。对外流已婚育妇,要坚持实行合同化管理。

  3、强化社会保障机制工作,提高政策措施落实率。一继续推行独生子女保健费,凡领取独生子女光荣证的,小孩未满14周岁的家庭每年发放120元保健费。二是认真落实关于农村部分计划生育家庭奖励扶助和独生子女伤残死亡家庭救助政策,健全利益导向机制。三是认真排查,摸清底数。四是制订措施,实施帮扶。

  2011年,我们将在县委县政府正确领导下,在县计生局的精心指导下,进一步加大工作力度,为全面完成各项目标任务而努力工作。

  二0一一年四月十日

投资计划方案 篇8

  一、项目背景

  千姿百态的花儿述说着千言万语,每一句都述说着美好,特别是现在。随着人们的生活水平不断地进步,生活质量不断地提高和对生活的追求。

  鲜花已经是人们生活不可缺少的点缀!花卉消费近些年来呈越来越旺的趋势,除了花卉本身所具俏丽姿容,让人们赏心悦目,美化家居等功效外,它还可以开发人们的想象力,使人们在相互交流时更含蓄,更有品位。

  这样我们创办网上校园花店以鲜花专递为市场切入点,兼顾网站长期市场占有率和短期资金回报率以抢占市场,以满足个性消费为主题,以鲜花为试点带动其他产品,最终能形成具有xx花店品牌优势的市场。是十分可行的。

  二、公司项目策化

  1.提供鲜明,公司使命

  有效,畅通的销售渠道,提供产品服务为根本,促进鲜花市场的大发展。我们的青鸟将成为一个可爱的信使,把祝愿和幸福送到千家万户。为人类创造最佳生活环境。

  2.公司目标

  立足地大,服务武汉,辐射华中。创建网上花店一流的公司。

  本公司将用一年的时间在武汉的消费者中建立起一定的知名度,并努力实现收支平衡。在投入期仅选择网站总站所在地质大学西校区作为试点市场,该区市场容量在3000人以上,较有代表性,试点时间为一个半月。当模式成功后,以ASP的形式在分站推广。经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场。

  三、经营环境与客户分析

  1.行业分析

  xx花店网站是由在校大学生推出的面向650万在校大学生的垂直网站,因此目标消费者定位为在校大学生。该网站除xx大学的总站外,在xx各高校设有分站,因此,暂定的目标消费群以xx各高校大学生为重点,将来逐步扩大市场,以xx大学为例,各类在校生近2万人,则投入8校共有近20万的目标消费者,而最新的统计表明,全国在校大学生有650万左右,这样的市场规模是相当庞大的,而且考虑到将来在校生毕业后仍将成为网站的忠诚客户这一现实,目标市场的容量将是相当可观的。

  2.调查结果分析

  本公司对xx的各高校大学生为重点进行客户分析,主要采取问卷调查(问卷调查表见附录一)和个别访谈的方式。此次我们共发出问卷50份,收回37份。由于时间有限,问卷数量不多,但还是从一定程度上反映了广大消费朋友的消费心理和需求。

  ⑴有明显的好奇心理,在创新方面有趋同性,听同学或朋友介绍产生购买行为。

  ⑵购买行为基本上是感性的,但由于受自身经济收入的影响其购买行为又带有理性色彩,一般选择价位较低但浪漫色彩较浓的品种。

  ⑶在校大学生没有固定的购买模式,购买行为往往随心所欲。

  ⑷接受和吸收新事物的能力强,追求时尚,崇尚个性。

  ⑸影响产品购买的因素依次为:价格,品种,包装,服务等。

  ⑹购买行为节日性很强,一般集中在教师节,情人节,圣诞节及朋友生日前后。

  3.目标客户分析

  在校大学生购买一般不问价格,但从网上定单来看侧重于中档价位。

  在定单数量上倾向于能表达心声,如大多数订购1支(你是我的唯一),3支(我爱你),19支(爱情路上久久久),21支(最爱)等等,在教师节这一天往往以班级人数为单位订购鲜花。

  包装一般倾向于要求高档化,有向个性化方向发展的趋势,对鲜花的质量要求比较苛刻,如不允许有打蔫现象等。

  四、经营策略

  1.小组成员

  xx(组长)主要负责网站的制作和维护

  xx主要负责开发计划

  xx主要负责经营策略与项目规划

  xx主要负责市场调查和结果分析

  2.营销策略分析

  2.1品牌策略

  网站建设初始,我们便非常重视品牌。在品牌包装上,由美工人员根据详细的市场调查和大胆预测,采取动态与静态页面相结合的设计方案,从视觉形象和文字字体都经过精心规划,力求具有独特创新。

  2.2价格策略

  xx网上花店在原料,包装,服务等方面力求尽善尽美,努力给客户最大限度的享受和心理满足。既走价格路线,又走质量路线,满足不同层次消费者的需求

  2.3促销策略

  ⑴宣传策略

  利用学校广播站,报栏,宣传栏免费宣传另外利用网站本身信息流优势宣传和突出形象,并与各大报社,地方电台与电视台建立良好的关系,采取互惠互利双赢的战略模式。

  ⑵服务方面

  网上花店的服务必须是一流的,对于配送队员而言,只要有定单,就必须按照定单要求按时按地送到,并且是微笑服务。在售后服务方面,由客户服务部负责采取以下几种方式。

  ①打感谢电话或发E-MAIL进行友情提醒服务,并在客户重大节日时发电子贺卡

  ②无条件接受客户退货,集中受理客户投诉

  ③设立消费者调查表,附赠礼品,掌握消费者需求的第一手资料

  ④第一次订购的客户将收到随花赠送的花瓶,并享受价格优惠,成为会员后享受会员价格

  ⑤不定期的在网上或离线召开会员沙龙,交流信息,沟通感情,并解答客户最感兴趣的问题

  ⑥建立客户数据库档案,客户重复订购时只要输入名字,客户的其他信息便自动调入系统

  2.4渠道建设

  就目前来看,网上花店主要是与一级批发商建立业务关系。选择批发商时,一般考察其经营业绩,信誉,合作态度,供货是否及时等方面,要求此批发商在同一城市有位于不同区域的几家营销网点,以便于各高校配送成员就地取花。通常与批发商签订合作协议,就价格与产品质量等问题达成一致意见。

  3.网上花店策略实施

  1.市场范围选择在投入期仅选择网站总站所在中国地质大学西校区作为试点市场,该区市场容量在3000人以上,较有代表性,试点时间为一个半月。

  该模式成功后,以ASP的形式在分站推广。先在已经建成的另外7个分站试运营,经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场

  2.重点宣传客户,宣传对象以在校学生为主,他们对流行感兴趣,往往容易领导潮流,而对于逻辑思维较强的工科学生,我们利用先期的受众进行传播达到宣传效果。

  3.现场促销选择每年9月8日和9月9日两天为重点宣传日期,在此之前,将宣传单分发至学生宿舍。宣传内容包括。

  ⑴悬挂统一的彩色横幅,位于校园主干道上,数量为3-5条,以xx花店网址和校园花店隆重推出为题搭配悬挂。

  ⑵在校园人流量较高的位置如宿舍门口和食堂附近搭一宣传台,摆放3-5台微机,可以上网查询并订购;放置一宣传板详细介绍花店内容,并摆放实物鲜花,在宣传当天将配送礼品现场送出。

  ⑶请学校广播站播发青鸟花店宣传部门拟定的宣传材料,在早,中,晚各一次,连续数日

  ⑷为营造气氛,安排两名小姐佩带写有青鸟花店网址的绶带,进行解说,并组织抽奖活动,中奖者可以现场订购20元以下的鲜花,由网站付款。

  ⑸在宣传当天,请与学校有关的媒体到现场报道,如武汉晚报,各地方电视台等。

  五、营销效果预测与分析

  1.营业额收入

  据调查分析,我们可以预测在主要节假日,每天销售额在1000元以上

  2.支付方式

  根据有关材料网上在线支付将会达到20%,我们正积极与招商银行等金融单位联系建立业务合作关系,促进在线支付。

  3.订货方式

  E-MAIL定单,直接进入青鸟花店网站校园花店订购,电话订购。另外,我们重点推出倍受学生喜欢的短信订购。

  4.客户特点

  年轻化,100%为青年人,以男性学生为主;他们信誉高,文化素质高,无坏帐现象。

  5.消费特点

  60元以下的鲜花最受欢迎

  6.信息基础设施

  公司网站主要是以虚拟主机的形式存在的,故公司暂时不需要具备信息方面的硬件设施。对于信息软件的开发和网站的建设,公司将通过内部成员中计算机较好的同学和招聘有这方面特长的成员来共同完成。B2C网站虽然在理论上可以实现零库存,但是现实中要达到这一点却很困难。

  六、经营成本预估

  1.原则

  把每一分钱用在刀刃上,充分发挥每一分钱的价值

  2.初期投资

  这一时期,资金主要用于外购整体网络服务(虚拟主机),产品采购,系统开发和维护,前期宣传,物流配送等方面上。预计需要人民币2万元左右。从网站建立到网站正常运作起来大约需要一个月的时间。

  3.第二期投资

  这一阶段我们的服务将辐射各大高校和武汉市区。服务的内容会有很大的扩展,服务的质量也将有进一步的提高。其资金来源主要是公司前期盈利的积累和外来资金的引入,如银行的信贷。

  七、系统开发计划

  1.系统开发计划

  根据公司创建初期资金缺乏的情况和我们开发小组的实际情况,我们决定选择虚拟主机的方式来建立我们公司的网站。

  当然随着业务的扩大,资金的充裕,我们会考虑建立公司自己的网站。在系统初具雏形后,公司将根据预定的系统功能要求来逐步进行实时测试。系统的完备无疑是一个测试,完善,再测试,再完善的过程,直至系统功能达到公司预期的要求。

  2.系统逻辑方案

  系统逻辑方案是实现电子商城的经营目标,策略和方式的总体框架。下面结合本公司实际情况做出图解说明六大模块:系统商务活动流程,系统总体逻辑结构,系统数据分布,信息处理模块和安全控制模块。

  八、项目小结

  1.主要工作完成情况调查

  了解到广大大学生朋友的真实需求,而且公司从实现目标,运营机制,项目策略等方面都进行了总体规划。另外,在系统开发计划方面,公司也结合我国的实际情况,参阅了大量的关于网站服务方面的文献,也结合了课堂上所学的电子商务的知识,做出了适合公司的网站运作流程和设计流程,以及适合我们公司的系统逻辑方案。

  最重要的是,针对目前鲜花市场上适合大学生朋友特殊要求的情况,我们自行设计了一系列服务产品,如短信订购鲜花,附带祝福卡片,电话传情等并且制定了合理的价位。与此同时,我们还设立了论坛,不仅满足了广大青年学生等切实需要,也可以满足社会不同年龄层次消费者的需求。

  2.不足与困难之处

  由于我们企业刚刚开始计划,资金方面存在严重不足,同时由于时间紧迫,整个计划书难免有些欠缺,不过我们会尽量地去充实,完善之。

  在网站设计,制作方面,由于我们小组成员对与此相关的知识了解得不够多,致使我们在网站设计时有很大的困难,但是经过我们的共同努力和协作,xx花店网站已初具规模,送人玫瑰之手,终久留有余香。我们相信,在以后的努力中,本网站一定会得到进一步的完善。

投资计划方案 篇9

  永辉投资股份有限公司系一家资本额新台币2亿元之公司,专门从事对策略性工业之投资,该公司为帮助投资案之进行,特拟定“创设案投资计划书格式’给创设新事业者作参考。该格式适用于制造业,其他行业可自行删减某些项目后即可适用。 (二)说明

  包括公司经营项目及产品内容,技术来源等,创立后公司经营团队介绍,经营团队所占股权多寡。

  包括投资金额,股款交纳时间,多少董监事席位,非现金出资股东如技术作价,专利作价,资产作价等。 包括筹备期间费用,技术转移费用,土地及重要固定资产,设备、周转金等。

  包括回收期间,未来各年投资报酬率,各年净值内部报酬率,以年利率12%计算之各年度净现值,投资者退出年度股价预估并算出退出时间内部报酬率。

  如重大采购或销售合约,损益平衡点,行销通路,产品与市场等。

  如技术开发风险,产程开发风险,市场变化之风险,集中于某些重要人物之管理风险。 2.创设公司基本资料

  3.2. 公司设立后组织系统图预拟3.3. 预定担任主要经理人资料

  包括主要学(经)历,目前担任其他公司之职务,约聘条件。

  4. 股权结构(此部分刚草拟时资料较少,向外争取投资者时会渐渐充实)

  现金股股东现金出资金额,主要经理人预计现金出资金额。

  包括主要现金股股东之董事监察人名额,主要经理人及技术股拥有者之董事监察人名额。

  包括行销通路与定价策略,重要销售契约之缔结。 5.4. 未来5年依产品销货收入预计表(包括各项假设)

  包括参加国内外展览费用,样品费用,媒体广告预算等。

  包括重大技术合作契约,如自行开发时,研究开发经费预算。

  6.2.1. 主要产品及产制流程 包括进料质量管制流程表、产制流程及质检流程表

  包括预计工厂设置地区,土地与厂房面积,主要机器设备,工厂最大产能,以及上述购建经费预算一览表。

  8.3. 依据7.4未来5年以年利率12%计算之净现值(按各年度分别累计两行并列)

  8.4. 华生出售股权年度股价预估,并算出内部报酬率(股价之预估可以被投资公司每股盈余乘以本益比12估算)

  8.5. 敏感度分析(以销货收入达成率80%,60%时分析对报酬率之影响;或以重要产品开发成功与否或产品推出进度迟延对投资报酬率之影响)

  9.4. 投资管理,拟请投资者参与之程度。

投资计划方案 篇10

  本次策划主要针对基金产品展开营销,其主要目的在于增加我们公司的经济效益,扩大基金市场中客户占有份额,同时建立企业内部文化及品牌形象,发展潜在客户。

  随着我国国民经济的高速增长,国内潜在的巨大投资需求亟待激活。而在当前银行利率低,股市风险大,国债少的情况下,通过基金专业投资理财的理念已经被老百姓了解并快速接受基金。基金规模迅速扩大,基金资产净值快速增长,基金账户开户数持续增长,广大投资者投资基金的热情高涨。不管从市场还是投资者去分析,机会无处不在。

  我们的最终目标是:基金持有人能够成为我们公司的忠实客户,分享我们公司的经营成果,保证基金规模的稳定性。同时建立企业文化,塑造品牌形象,发展潜在客户。

  (一)、产品策略:针对不同投资者类型推出不同类别的基金,定位和细分市场一个都不能少。

  目前,开放式基金已成为国际基金市场的主流品种,美国、英国、我国香港和台湾的基金市场均有90%以上是开放式基金。相对于封闭式基金,开放式基金在激励约束机制、流动性、透明度和投资便利程度等方面都具有较大的优势:

  (1)、 市场选择性强。

  (2)、 流动性好。

  (3)、 透明度高。

  (4)、 便于投资。

  开放式基金营销的核心可以归纳为五个基本要素:客户、产品、价格、渠道与促销。客户即为开放式基金的购买者;产品指各种开放式基金;价格特指购买和赎回开放式基金时需由基金购买者承担的各项费用;渠道包括营销路径设计、网点设置和中间商选择等;促销则包括形象定位、广告、招商、公共关系、宣传报导及公益活动等。

  关于如何细分市场,或者说以何种指标作为市场细分的依据,一般来说有四类细分市场的变量。

  (1)产品种类。为了辨识产品细分市场,应当把产业中生产或有可能生产的不同的产品类型隔离开来。

  (2)买方类型。即考察产业最终买方的所有不同类型。经纪业务的买方是投资者,通常营业部从投资者的规模一一成交量大小来区分买方的类型。

  (3)销售渠道。基金业务目前的销售渠道有两种:营业部直接销售和经纪人代销,简称直销和代销。

  (4)买方的地理位置。地理位置可以作为成本驱动因素而对市场细分具有直接的重要性。我们简单地将买方的地理位置划分为中心城区和周边地区。

  在被细分的市场中,每家营业部都可以根据自身的特点和优势,从中选择在哪一个子市场展开竞争。

  (二)、渠道策略:建立科学的、多层次、多样化的营销渠道。 对于我国基金行业而言,由于投资者对基金产品尤其是开放式基金还比较陌生,而相应的金融中介机构并未建立起来,在这样的市场环境下,选择证券公司来加强与投资者的直接接触,这是基金管理公司必然的选择。

  实际上,在投资者购买基金时,能够得到面对面的指导将会增强其购买的欲望。为此,加强公司和银行之间的合作,是必然的,互赢的选择。这将给我们公司带来渠道上更大的优势。银行比我们公司拥有更多的网点,而我们比银行多更多的专业人员。所以加强与银行之间的合作成为一条必经的渠道。

  (三)、价格策略:根据不同投资者需求合理制定灵活的收费标准 在产品差异微小的现实情况下,开放式基金的销售战已经演变为价格战,对于机构投资客户来说,执行灵活的价格策略显得尤为重要。我们公司可以根据投资人认购时间、额度、持有期的不同,设计合理的费率标准,以提高费率手段的竞争力。对于不同渠道,比如说网络渠道的话,我们可以适当的采取降低费率以促进投资。

  目前开放式基金的首次认购费用大约为1%—1.2%不等,二次申购费用为1%-1.8%不等。对普通投资者而言,二次申购费用有时竟达到1.6%—1.8%,这远高于封闭式基金0.3%的交易成本。此外,开放式基金的总体费率大约是在1.75%的年治理费与托管费基础上,再加上约2%的一次申购赎回费用,故累计达到了约3.75%,成倍高于封闭式基金的交易费用。可以说这种居高不下的交易成本将严重影响投资者购买开放式基金的积极性。

  投资者需求是定价策略需要考虑的一个重要因素。由于开放式基金投资者所能接受的心理价位较低,可以相应在开放式基金的申购费中设立后收费,而适当降低前收费。同时,为鼓励投资者长期持有基金,还可以设计随持有期递减的赎回费。另外,不同投资者对费率结构的偏好是不同的,有的投资者或许喜欢偏高的前收费,有的喜欢偏高的后收费,有的不喜欢收取申购佣金,但能容忍每年较高的营运费用,为此,证券公司可以在同一只开放式基金内设计不同的收费,以适应不同细分市场的需求。我们还可以根据投资者的投资额大小给予投资者一定的费率优惠,鼓励投资者长期投资的费率安排以及针对不同的投资者设计不同的费率结构等,来提高投资者购买积极性。

  开放式基金的促销活动可以采取多种方式,按照市场营销理论,促销活动一般来说可分为两类:一类是人员促销,即利用促销人员进行推销;第二类是非人员推销,包括广告促销、营业推广和公共关系三种具体形式。在我国当前的条件下,基金公司应当将人员促销和非人员推销进行有机的结合,针对不同的投资者类型开展不同的促销活动。一般来说,

  (1)、广告上:基金公司本身对于开放式基金就会开展促销活动,主要把力度放在广告上,对消费者本身已经起到了相当大的推广和介绍,那么作为证券公司,我们在广告上的首要任务就是包装自己,宣传自己。充分让投资者意识到我们能给他们带来稳定的收入,我们就是他们想要的基金经理

  (2)、营业推广和公共关系上:以推介会、座谈会、报刊或网上路演等方式组织基金经理与投资者的访谈,通过基金经理的“现身说法”,帮助投资者增进对基金公司投资理念和经营思路的理解,判定基金将来的成长潜力,促使投资者认同基金的投资价值。开展投资者教育活动,一是要帮助投资者了解证券投资基金。二是要帮助投资者了解自己。三是要帮助投资者了解市场。四是要帮助投资者了解基金发展历史。五是要帮助投资者了解证券公司。建立相互信任的模式,让投资者放心的把钱交给我们来理财。具体形式上可通过灯箱、电视、报刊、网络、宣传材料、户外广告等,号召大家的'积极性。这种促销方式对于广大中小投资者最为适用。

  (3)人员推销上:针对机构投资者、中高收入阶层这样的大客户,我们公司可以建立具备专业素质的直销队伍,进行一对一的人员促销,以达到最佳的营销效果。对排名前十的大客户予以费率降低优惠政策。

  (4)网络上:基金网上营销拥有众多优势,费率优惠 、资金安全、投资灵活、 到帐快捷。我们可以通过网络去宣传我们的企业形象,打响我们的品牌。

投资计划方案 篇11

   一、 宏观环境分析

  1、目前的市场:经过去年下半年的上涨,市场做多信心已经被激活,各种资金的逐利热情正在被激发,股民资金在不断流入,股票市场已经处于一个活跃的状态,所以不管在上涨或者短暂的调整时期,都会有股票出现出色的表现,只要这种活跃的状态和气氛没有转变。

  2、目前的有利条件:民众对管理层的信心;国家最高层支持股市发展、上涨的态度很明确;改革的力度很大;各路国家资金放开入市;转型跨越发展期;市场信心已被激活;进入降息周期。

  3、失败风险:政局变动;改革受阻失败;在抵御美国及国际金融资本的金融战中失败,导致人民币暴跌引发金融动荡。

   二、资金来源

  主要有两部分:1、闲置资金,使用期限较长,可以做较长时间投资。2、每日回收流动资金,使用期限在20-30天,适合做短期投资。

   三、 投资标的:

  投资标的为上证,深证两市场股票,ETF指数基金,根据资金的使用期限,在个股的选择上以国企改革,重组以及转型中的新行业为主。

   四、投资策略

  1、 根据资金的流动要求,把资金分成两块,70%用于波段和长线投资,30%用于短期投资。波段或长线投资选择股票已经走出底部,在年线上经过长时间整理调整,站稳在年线,成交量进入反复缩量,当价格调整结束后价格突破30线为买入点,将资金分成3-3-2-2份,分批买进,当价格上涨,前一批脱离危险后,价格回调到支持为再买进下一批。(注意事项:1、决不能追涨,必须耐心等待回到目标再买进。2、如果没有回到有利位置而直接上涨,那么放弃操作)

  短线操作思路:精选优势个股,重点关注热门板块,选择进入加速上涨的个股。股中做多力量已被聚集和激发,成交量进入成熟稳定期,主力拉升目的很明确。主力的任务就是整合盘中力量拉涨停。

  1、始终保持10支备选股,从十只股票中选4只作为重点在盘中进行跟踪。

  2、一旦出现合适时机快速出击,

  3、持有2-3日左右,短线持仓,利润5-20%,一旦短线攻击力消失,即快速卖出,绝不参与调整,即使卖出后暴涨也不例外。因为资金可能随时被调用。(注意事项:只适合小部分资金操作,反应要快,前天晚上做好第二天大盘走势分析,选好股票,设置好买进卖出信号和条件,一旦出现立即采取相应动作)

  操作原则:独立思考,逆向思维,主动止损操作,主动空仓休息,耐心等待大盘下跌后提供的机会。做好结构分析,一切操作以盘中力量表现为依据。

   五、资金管理

  资金管理是风险控释最重要的内容,要承担最小的风险获取最大的利润。在试探期或者不确定期分批建仓,以前单保后单,在涨势确定是完成建仓布局。

  第一个原则是分批建仓的原则。

  第二:只有在前面仓位获利时,才能继续建仓,不能出现地位补仓拉低成本的情况。

  第三点是均匀型原则,一般情况下的资金用量3-3-2-2,3-3-3。

   六、交易系统

  1、确保大环境不变。

  2、选股条件明确。

  3、明确力量发展阶段。

  4、买进信号确定

  5、止损的设立

  6、卖出信号确定。

   七、战术布局

  A:建仓区域:采用波段布局方式,分段建仓出货:买入配置:30%—30%—20% ,最后20%以防万一,卖出配置:

  B:进出依据:短线追涨杀跌,重大利空或技术指标转向卖出.

  C:总仓位控制: A: 强市:80%仓位 B: 振荡市:50%仓位 C:弱市:不参与

  D:出场区域:失去攻击力出场,止损3-5%

  风险控制技术的专业化运用:(一)利用技术分析抉择时机,(二)关于突破信号的策略,(三)趋势线的突破 ,(四)支撑和阻挡水平的利用,(五)综合各项技术概念.

   八、战况总结

  每次交易后详细总结操作过程中成功点和问题点。

投资计划方案 篇12

  一、前言

  广安素有“川东门户”之称,位于四川东部,东、南两部分与重庆接壤。近年来,随着国家发展改革委批复同意了《关于川渝合作示范区(广安片区)建设总体方案》,及市内行政区划调整的实施,广安区主动作为、先行先试,已成为川渝合作的桥头堡和示范区、国家承接西部产业转移核心区。

  凭借丰厚的自然资源、旅游文化资源和畅达的交通条件,广安增添了发展的底气和魄力。十三五以来,广安在不断壮大城市经济、现代服务业、现代农业、新型工业“四大经济支柱”,推进建成一座川东渝北区域性中心城市。

  20__年,对外经济和招商引资方面,广安全市共引进项目797个(签约824个),完成目标任务153.3%;交通方面,巴广渝、遂广高速公路建成通车,广安城市过境高速公路控制性工程开工建设;新改建普通公路699.9公里。旅游方面,四川华蓥山旅游文化节成功举办,重大旅游项目顺利推进,旅游扶贫工作全面展开,实现了旅游产业的持续发展。全年实现旅游收入302.0亿元,增长23%;全市47个在建重点旅游项目共完成投资82.4亿元,增长27.4%。

  就地理位置、经济发展和现状而言,广安业已成为川渝区域亮眼的一隅。

  二、广安酒店行业概况

  据已公开数据,广安区内旅游酒店7家,其中五星级酒店1家,四星级酒店2家,三星级酒店2家,二星级酒店2家;____园区星级农家乐/乡村酒店26家,其中四星级4家,三星级8家,二星级14家。

  以区内三星级酒店为主要分析对象。

  天府饭店,__年开业,20__年对大部份客房进行精装修。主楼高12层,内设100余间客房;大、小会议室各一个,大会议室可容纳130~150人、小会议室可容纳50 人;餐厅可容纳400~500人同时用餐。

  丰华假日酒店,20__年开业,新近装修时间为20__年,楼高11层,共有客房102间;餐厅主营川菜与粤菜,可容纳200人用餐。

  随着广安商贸与旅游的发展,酒店市场需求在不断扩大。但目前广安区内酒店较为陈旧,____园区内又以农家乐/乡村酒店为主,缺乏由专业团队经营管理的中高端旅游客户接待和会议接待型酒店,三星级会务接待型酒店具有较大发展空间。

  三、项目简介及现状

  (一) 项目简介

  1. 项目名称:广安____大酒店

  2. 投资方:广安文化旅游发展集团

  广安文化旅游发展集团于20__年7月成立,是广安市委、市政府推进多点多极支撑发展战略,着力打造的大型文化、旅游、体育产业发展综合性平台,是广安市政府直属的国有独资企业,注册资金5亿元。

  3. 项目定位:三星级会务接待型酒店。其管理和服务水平达到同档次酒店一流水平。

  4. 项目位置:

  中国第一感恩旅游小镇“广安天下”内。位于____镇,距离广安市区12公里,紧邻国家AAAAA级旅游景区__故里,致力于打造以北山小学堂、____老街为依托,以感恩__为旅游主题的历史文化街区,成为广安首席文化旅游商业综合体。优越的地理位置,当红的区域主题理念,使项目成为政府对内对外接待、企业开展商务活动及游客参观旅游的重要接待场所。

  ____镇处于旅游资源功能结构中的重点区域,不仅有名人故里的吸引,而且有秀美的自然风光支撑。其中,__故居每年的游客接待量200多万,周末及节假日日接待量都在1万以上。周边的佛手山、西溪河、渠江等自然山水风景每年也吸引大量游客到访。

  5. 项目规划:具有一流硬件档次和先进管理服务水平的,集住宿、餐饮、会务、休闲为一体的三星级会务接待型酒店。

  l 酒店总建筑面积:11305.2平方米

  l 楼层:地下一层,地上五层

  l 车位:100余个

  6. 项目分区:

  l 大厅

  大堂内设施包括总服务台、商务中心、团体接待处、会议报到处、行李寄存处(贵重物品保险室)、公共休息区域前台办公室等。

  l 餐厅(一楼)

  一个大宴会厅,一个小宴会厅,8个包间。

  大宴会厅24桌,小宴会厅16桌。

  餐位数总接待量500人。

  l 会议室(二楼)

  设大中小六个会议室。

  大会议室一个:可容纳260人会议。

  中会议室一个:可容纳110人会议。

  小会议室两个:可容纳40人会议。

  圆桌会议室一个:可容纳20人会议。

  l 客房(三、四、五、六楼)

  100个房间。大床房20间,标准间80间。

  l 咖啡茶室(三楼)

  包间六个,卡座10个。

  l 后勤区域(地下一层、一层)

  (1)、行政办公区域

  (2)、员工生活区

  (3)、库房

  (4)、消防控制、监控室等

  7. 项目优势梳理

  l 优质区域环境,置身于历史街区之中

  l 功能分区完善,全面覆盖住宿、餐饮、会务、休闲需求

  l 会议会务配套接待设施完善,支持灵活安排会议规模

  l 区位优势明显,支持会议培训、文化旅游考察等多种搭配

  (二) 项目现状

  1. 业主单位:__X房地产开发商

  2. 建设进度:施工工程已完成,未装修。

  3. 项目投入:__X万元

  4. 当前问题:产权证暂未办理。业主资金短缺,无力负担装修费用。

  5. 综合评估:业主已投入大量资金进行施工建设,若后续无法装修投入运营,此项目将进入停滞状态。若业主不顾自身目前的资金状态,贸然贷款装修,将面临财务危机。当前,在进退维谷的境地下,低价出售项目及时回收建设成本是安全的做法。综合考虑收购方业务布局、广安天下发展进度及周边同类项目情况,此阶段是收购本项目的最佳时机。

  四、项目运营计划

  (一) 经营管理

  结合我方(广安文化旅游发展集团)背景及项目定位,拟定聘请专业酒店管理团队对____大酒店进行运营管理。在管理模式上,计划将成熟的星级酒店管理模式、国内市、县级城市酒店实战经验与广安____自身特点相融合,形成具有广安____大酒店特色的中等城市会务接待型中档酒店管理模式。

  管理及服务的标准为:三星级会务接待型酒店管理服务标准,其管理和服务水平达到同档次酒店一流水平。

  (二) 目标市场

  根据项目定位及市场现状,拟定酒店的目标市场细分为:政府及其他团体会议培训,占比60%;旅游团体及散客,占比25%; 居民家庭散客及其他客源,占比15%。

  (三) 产品服务

  项目主营客房住宿、会议会务、餐饮等产品与服务。

  l 客房住宿:中等设施及服务,拟定客房均价为218元,大床房20间,标准间80间。

  l 会议会务:会议室按场地大小不同,拟定价格档次为500元、1200元、3500元,会议餐标拟定为60~80元/人。

  l 餐饮:主打本地特色,主推“邓家菜”。除接待会议团体、游客、本地居民散客外,餐厅也接受承办婚宴业务。根据本地消费水平及同业情况,餐厅定位为基本餐饮人均消费40~60元,会议餐饮人均60~80元,婚宴每桌十人,费用600~1000元。咖啡茶室人均消费30元起。

  五、项目收购策略

  (一) 收购时机

  如上所述,当前业主资金困难使项目进入停滞状态,且周边同业竞品还未形成强势品牌,加之我方目前处于开拓业务时期,成本相对低廉、抢占经营机遇两相结合下,此阶段真是收购本项目的最佳时机。

  (二) 收购方式

  方案一:项目采取零债务整体收购,股权100%转让方式实施项目收购。即我方以__X万元全资收购____大酒店。

  方案二:收购70%股权。即我方以__X万元收购70%股份。原业主可指派一名财务参与本项目管理。

  (三)收购流程

  Ø 原投资业主考察投资方实力

  Ø 投资方派团队到原投资企业做项目尽职调查,核查已投资状况

  Ø 投资方及原投资人达成收购意向

  Ø 洽谈确认收购价格

  Ø 原投资业主办理出产权证

  Ø 投资方支付项目收购保证金

  Ø 完善收购法律文书及履约文书

  Ø 原投资业主完成债权债务清理

  Ø 原投资业主完成前期水、电、气等前期安装工程

  Ø 完成工商登记及股权转让

  (四)收购可行性

  1. 我方有投资项目的经济实力;

  2. 投资酒店业可实现资产的长期保值增值;

  3. 广安城市发展潜力巨大,广安区____镇在旅游业、商贸业中迎来重大发展机遇,项目及土地资产增值幅度高;

  4. 绝佳的地理位置,我方强大的政商资源,可开发成本地政务商务会务的指定接待场所,提高入驻率及效益,可缩短投资回报期,适宜投资。

  六、项目效益分析

  (一) 基础经济效益分析

  1.项目投入费用预算

  l 收购费用:3000万元

  l 装修费用:1500万元(贷款)

  l 共投入费用估算为:4500万元

  2.收入估算

  l 客房平均房价218元,住房率65%,客房年收入估算为517万元。

  l 餐厅收入:餐位500人。按人均65元估算,2次,40%翻台率,年收入估算为949万元。

  l 会务场租收入:租用率30%,年收入估算为20万。

  l 酒店年总收入:估算为1486万元

  3.收益估算

  如果年营业额能达到1486万,综合毛利收入35%,年毛利为520万。净利润率15%,则年净收益为78万元。

  按一次性投入1500万元计算,不计提折旧,以每年净利润78万元计,则回收期为xx。换言之,每年的净利润为78万元时,可以在xx的时间收回装修投入的1500投资。(没有考虑房产和品牌带来的升值)

  另,因项目所处的特殊区位条件,如以后投入开发其他园区类项目,有享受到税收优惠的可能,相应地有助于净利润提升以缩短一次性投资回收的时间。

  (二) 潜在经济效益分析

  1.中高端酒店品牌效应,带来衍生性收益

  以中高端酒店打造企业知名度,凭借其知名度进入其他商业领域时,在市场推广、营销活动及建立品牌形象中所需的成本,都要远远低于市场。

  2.向下游产业扩展,形成产业集群

  我方定位为文化旅游发展集团,以酒店业务发力,向下可向旅游业、餐饮业、文化创意产业等延展发展,形成产业集群。

  3.土地储备的升值效益

  项目优越的区位条件蕴含着深厚的土地升值潜力,未来或许可在土地价值上获得巨大收益。

  4.项目不动产保值增值性高

  房地产业持续发展,项目建成后作为不动产优良资产沉淀,具有极高的保质增值性,未来增值潜力巨大。

  (三) 社会效益分析

  1.完善城镇功能,提升城市形象,

  本项目以政府接待、会议接待为主要客群,为____老街、__故里等广安重点文化旅游地提供中高端接待服务,满足会议培训、“红+绿”旅游等多项经济社会活动接待需求,弥补____园区乃至广安区酒店档次的不足,提升城市形象,完善城镇功能。

  2.树立品牌形象和社会影响力

  通过项目的实施,改善城镇面貌,完善____镇乃至广安会议培训文化旅游服务设施,增加就业机会,为城市形象的提升提供助力。

  七、项目发展前景

  ____大酒店项目占据优越的区位条件,便捷的交通,周边丰富的旅游资源,经济发展正处于提速阶段,城市建设、招商引资正强力推进,流动人口及本地消费水平也逐步提高,这些都给酒店的发展带来较大机遇。另外,我方的实力、背景及资源对酒店经营发展可起到重要的推动作用,为酒店品牌建设、效益提升大有裨益。

  竞争优势:

  1. 酒店位置良好,背靠____园区,旅游发展势头良好,商业活动频繁,为酒店经营提供了营销环境保障;

  2. 酒店规模适中,配套设施齐全;

  3. 全新装修,提供本地特色餐饮,对客源有相当的吸引力;

  4. 强大的业主背景及人脉支撑;

  5. 引进成熟先进的管理运营经验,经营管理及服务处于较高水平。

  八、后期工作

  1. 扫清收购的一切经济法律障碍。

  l 产权清晰,要求广安____大酒店必须在正式并购前办出产权证。

  l 债权债务清晰,要求广安____大酒店确保在正式并购前清理债权债务,没有抵押,没有负债。

  2. 前期安装工程类建设。要求广安____大酒店负责酒店内水、电、气及电梯等安装工程的前期安装,在正式并购前必须完成前期安装。

  3. 收购成功后续事宜

  l 确定酒店全新规划方案

  l 酒店定名

  l 装修工程启动

  l 装饰工程启动

  l 设施设备启动

  l 确定管理运营团队

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