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自查整改报告模板(精选7篇)

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2023-05-27 11:40

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自查整改报告

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自查整改报告模板(篇1)

  20xx年是xx公司加快转型发展的关键年。加强作风建设、严明工作纪律是正确履行职责、圆满完成各项任务的基本保证,是公司一项必须长期抓紧抓好的工作。公司始终按照省、市公司要求,紧紧围绕思想作风、工作作风和纪律作风等方面存在的问题,提出了强化管理、改进作风的整顿思路,明确了整顿解决的重点问题。通过自查自纠,提出问题,重点查找出作风纪律方面存在的问题。

  一、严格组织生活制度,加强领导班子建设

  按照市公司工作要求,定期召开党员干部和民主生活会,总结思想工作情况,认真检查自己贯彻执行党的路线、方针、政策和上级指示情况,遵纪守法、廉洁自律情况,群众路线、工作作风、维护团结。通过党的组织生活制度,发扬民主,认真查找班子内部和党员队伍存在的问题,加强队伍建设,统一思想,提高素质,增进团结,提高党员队伍和班子战斗力。

  二、加强纪律作风建设,树立良好的机关形象

  加强政治理论学习和业务学习,努力提高全体成员的素质和业务工作水平,强化组织自身建设。要求公司每名职工都要进一步强化纪律意识,自觉遵守各项工作纪律,严格要求自己,恪尽职守,扎扎实实地做好本职工作,办事不推不拖、不乱用职权。树立煤销企业职工的良好形象。严格做到十不准,上班期间非公务接待中午一律不准饮酒;上班时间一律不准从事任何娱乐、休闲活动;一律不准接受行政申请人的任何馈赠和宴请;一律不准参与、围观赌博;婚丧嫁娶一律不准大操大办;一律不准参与经营、兼职取酬、经商办企业;非公务接待一律不准用公款支付吃喝费用;一律不准公车私用;未经组织审批许可,一律不准出国出境;未履行请假手续一律不准离岗。

  三、强化廉政意识,树立良好的机关形象

  按照上级有关工作要求和廉政建设规定要求,认真加强公司廉政建设,进一步密切党群关系、干群关系,提高干部职工的责任意识、服务意识,树立良好的公司形象。要严明党的政治纪律,听从党组织的号令,做到令行禁止。公司职工的一切行为都要规范到国家的法律、法规和各种行政制度约束范围内,依法行政,廉洁从政。

  四、严格值班制度,确保信息畅通

  值班人员必须按照要求坚守岗位,严守值班纪律。未经批准不得推迟上岗或擅离岗位。值班人员应当认真履行职责,及时、准确接听电话并做好记录,按照要求及时办理好上级交办的各类事项,正确处理各项突发事件,并及时向分管领导报告。工作中做到不推、不拖、不误。对值班期间不能坚守岗位、履行职责不认真或因玩忽职守、处理问题不及时、不妥当而造成不良影响及严重后果的,按照规定进行严肃处理。保证紧急情况随叫随到。

  五、狠抓督查落实,巩固扩大整顿成果

  作风纪律整顿要常抓不懈,形成一把手亲自抓、负总责、分管领导具体抓、一级抓一级、层层抓落实的领导机制和工作格局。要不断完善监管措施,完善工作督察制度,成立工作纪律督察小组,制定相关考核制度,坚持定期检查、抽查和通报制度。真正把考核结果与干部选拔任用、评先评优、奖励惩处挂钩,激发全体职工履行职责的积极性和主动性。弘扬正风正气,促进各项工作顺利开展。

  一季度的纪律作风整顿工作虽然取得了明显成效,但仍然存在一些问题,解决这些问题,必须与抓好经常性教育、管理结合起来,与落实各项工作纪律结合起来,与建设文明和谐单位结合起来,与完善规章制度结合起来,真正形成加强作风建设和严明工作纪律的长效机制,进一步深化整顿工作。

自查整改报告模板(篇2)

  xx宣传部:

  为进一步落实软件正版xx化工作要求,巩固和拓展软件正版化工作,按照《四川省推进使用正版软件工作联席会议关于对xx市软件正版化工作进行检查考核的通知》精神,我局对照省推进使用正版软件工作第三检查组指出的问题,进行了认真整改,并举一反三,常态化推进。现将相关情况报告如下。

  一、存在的问题

  (一)正版化意识不够强。检查过程中发现工作人员软件正版化意识有待强化,部分领导不够重视的问题。个别职工习惯使用盗版软件,对使用盗版软件侵权行为认识不强,未认识到使用盗版软件可能存在的风险和漏洞等问题。

  (二)制度建立不完善。通过检查,我局虽已制定《软件正版化工作责任制度》《软件采购制度》

  《正版软件考核制度》等6项制度,但职能职责落实不够,目标任务不明晰;制度涉及领域和范围未实现全方位、

  全覆盖;制度的修订、完善工作相对滞后,现行规章制度的针对性、实用性、有效性有待进一步提高,制度执行力有待进一步加强。

  (三)管理落实不到位。我局软件正版化工作年初有计划、过程有检查,但年底没有考核,导致工作主线不明、重点不清。未及时开展定期或不定期软件正版化监督检查,未健全软件正版化工作台账,发现问题相对滞后,研究解决问题存在不及时的现象。

  二、整改情况

  针对以上检查中发现的不足,我局积极采取措施,努力借鉴其他单位好的做法,扎实推进软件正版化整改工作。

  (一)强化思想认识。针对意识不强的问题,我局主要领导和分管领导高度重视,立即组织局机关干部召开专题会议,传达学习省、市对使用正版软件的相关规定和工作要求,对进一步做好我局使用正版软件工作进行安排部署,把软件正版化作为一项重要工作来抓、与保密工作同安排、同部署。引导干部职工站在国家实施创新驱动发展、确保信息安全的战略高度,提升使用正版软件的意识。

  (二)强化建章立制。针对制度建立不完善的问题,我局立即整改,进一步完善软件长效管理机制,规范流程、落实责任,推动软件正版化成为一项制度性和常态性的工作,认真执行年度总结报告制度,建立使用正版软件承诺制度,纳入意识形态工作

  重要考核内容,提升全员版权意识,自觉抵制侵权假冒和网络侵权盗版,推动正版化软件工作走向机制化、规范化、法制化。

  (三)强化督促落实。针对管理落实不到位的问题,我局立即组建由分管领导带队的专项检查小组,对市直属单位、学校,以制度建设、软件采购、使用管理、日常检查、年度报告和考核评议为重点进行规范指导,督促落实。同时,督促市局机关和下属单位细化完善管理台帐,对每台硬件的属性和每套软件的名称、版本、来源类型等进行登记造册,规范管理。

  今后,我局将以此次检查考核为契机,深入贯彻落实省、市有关决策部署,积极整改问题,认真分析短板,进一步巩固软件正版化工作成果、增强网络信息安全,自觉强化推进软件正版化工作的紧迫感、责任感和主动性,不断巩固扩大软件正版化工作成果。

自查整改报告模板(篇3)

  我中心校根据《xx省财政厅关于开展20××年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神,以及教育局计财科20××年9月22号召开的财务培训会议的相关要求,对我校财务工作认真进行了检查整改,现将整改情况汇报如下:

  一、认真学习,提高认识

  认真组织学习教育局财务文件,提高认识,结合我校实际,经校务会研究决定,成立了马街中心校财务整改领导小组。

  组长:

  组员:

  二、依据制度要求认真进行整改

  在整改中,要求财务人员,掌握财务制度,查问题,认真反思,找差距,寻原因。

  通过查看20××年9月至20××年8月会计凭证、会计报表、会计账簿,在会计报表中没有问题,在会计账簿中银行日记帐,出纳的现金日记账也没有问题,无需整改。

  存在问题:

  1、出纳员中还没有取得从业资格证,正在学习争取;

  2、在会计凭证中没有盖财务公章,财务主管章、报账员章、出纳章及附件章;

  3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种情况进行分工协作,分块整改,把所缺的内容整改完整。

  总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的发展,要办好学校,首先要用资金来作后遁。为此,在今后的工作中,一定要以凤财联发97号文件作标准,努力做好所需的支撑材料,按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白,还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理,确保学校义务教育保障机制经费的安全性,使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

自查整改报告模板(篇4)

  根据《xx开展精简文件简报资料专项整治工作方案》要求,中心领导高度重视,组织专人对中心精简文件简报资料专项整治工作进行认真自查,现将自查情况汇报如下。

  一、健全机构,确保活动取得实效

  根据地委开展精简文件简报资料专项整治工作要求,中心及时召开专门会议,研究制定中心《开展精简文件简报资料专项整治工作方案》,成立了由书记任组长,主任任副组长,相关科室负责人为成员的开展精简文件简报资料专项整治工作领导小组,指定办公室主任作为精简文件简报资料的“第一负责人”,认真、细致、负责地抓好各项工作的落实,确保精简工作见实效、出实绩。

  二、按照整治重点,认真开展自查

  按照中央、国务院《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》和中央、自治区党委及地委关于改进工作作风、密切联系群众有关规定要求,对在精简文件简报资料方面存在的突出问题认真进行自查。

  1、杜绝重复发文。中心严格按照规定,对于国家法律法规党内法规和自治区地方法律法规已作出明确规定的、现行文件规定仍然适用的,没有重复发文现象;没有层层转发上级来文现象;能够通过电话、传真、专网办理的事项不再印发文件;一年内同一项工作只发一次文件。

  2、控制发文上限。根据工作实际,对发文字号的件数制定上限,xx年共有发文字号x个,比xx年同期xx个减少xx%;印发数量xx份,比xx年同期xx份减少xx%。没有以信笺、“白头”件等变通做法代替“红头”文件,达到减少发文数量的目的。

  3、控制文件规格。对贯彻落实上级文件的发文,没有出现文件升格的现象;没有向地委、行署发布指示性公文和要求地委、行署转发文件。

  4、严格报文规则。严格遵循属于党组职权范围内的工作以中心党支部名义报送地委;属于中心职权范围内的工作以中心名义报送行署的原则。没有以中心名义向上级机关负责同志报送文件和以中心负责同志名义向上级机关报送文件;向上级机关报送的文件,均由中心领导根据工作分工签批;文件按照程序报送收文机关办公室。

  5、提高文件质量。制发文件主题鲜名、重点突出、结构严谨、表述准确、语言精炼,突出思想性、针对性和可操作性,减少了重要性或意义的一般论述,大力倡导清新的文风,真正体现“短、实、新”的要求。

  6、加快文件流转。进一步规范文件运转程序,加快文件处理节奏,做好文件的跟踪、催办、督办、登记等工作,做到急件急办、特件特办,确保不漏办、不延误、不压件。加快推进信息化建设,根据要求对于能通过OA传送的文件,不再发送或上报纸质文件,降低运行成本,缩短流转时间,提高办事效率。

  7、严格执行退文制度。办公室对进入审核程序的文件代拟稿,进行全面严格的审核把关。对审核不符合要求的代拟稿,退回起草科室并说明理由,修改后重新报送。

自查整改报告模板(篇5)

  我始终以严格的标准来要求自己。

  1、工作中,坚决反对将医疗卫生人员个人收入与药品和医学检查收入挂钩,我院也严格遵守国家卫健委的规章及制度。

  2、坚决反对开单提成,特别是反对介绍患者到其他单位检查、治疗或购买医药产品等收取提成。

  3、坚决反对违规收费,病历中未记载的医疗服务(医嘱、检查、检验等)无收费,无价格政策未允许收费的医疗服务进行收费,不存在分解医疗服务项目收费,无违反价格政策规定超范围、超标准收费,无擅自增加卫生材料品种和服务内容并收费。

  4、无违规接受社会捐赠资助,无企业捐赠资助出国(境)旅游或者变相旅游的行为。

  5、无参与推销活动,无违规发布医疗广告行为,无违反规定泄露患者等服务对象的个人资料和医学信息。

  6、无商业目的统方行为,无为商业目的统计医师个人及临床科室有关药品、医用耗材的用量信息的行为,无为医药营销人员统计提供便利的行为。

  7、无违规私自采购使用医药产品行为,无违反规定私自采购、销售(推销)、使用药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品的行为。

  8、本人遵纪守法、廉洁从医,无收受回扣。无利用职业之便谋取不正当利益接受药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品生产、经营企业或经销人员以各种名义、形式给予的回扣。从未参加药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品生产、经营企业或经销人员安排、组织或支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动。

  9、本人恪守医德、严格自律。从未收受患者“红包”,从未索取或收受患者及其亲友的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

  10、本人带领中医科肾病亚专科团队,严格落实医学诊疗核心医疗制度,规范使用辅助用药,合理使用抗生素,严格遵守医保基金监管要求,规范使用医保资金。

  11、本人反对医疗欺诈,在诊疗过程中无诱导消费、欺诈医疗、胁迫医疗等行为。无伪造医疗文书(出具虚假证明文件)或票据行为。无虚记多记药品、诊疗项目、医用耗材、医疗服务设施费用行为。无串换药品、器械、诊疗项目行为。

  12、本人自觉维护协和医院正常的医疗服务市场秩序。无发布医疗广告和虚假信息。从未参与号贩子、医托、“黑护工”“黑救护车”等非法行为。未与医药产品生产、经营企业的经销人员接触。从未参与医药产品生产、经营企业的经销人员在院内的工作。

  13、本人无违法违规执业。无出租、出借、转让《医师执业证书》(挂证)、无证行医行为。无超范围执业行为。

  以上是我的自查整改报告及心得体会。在今后的医疗工作中,我将进一步严格要求自己,严格落实党中央及国务院的政策及要求,坚持原则,严于自律,救死扶伤,为人民医疗事业贡献自我。

自查整改报告模板(篇6)

  卫生监督所:

  我院在接到《关于传染病防治监督检查》的通知后,院领导高度重视,立刻成立了以业务副院长为组长的工作小组,我院在医院感染管理、医疗废物管理、消毒供应室管理工作方面进行了自查,对照我院存在的问题并制定了整改措施。现将医院自查整改情况报告如下:

  一、存在的问题

  1、建筑布局及工作流程与国家标准存在一定差距,消毒供应室布局不规范,未划分出无菌区、污染区和清洗区,以及打包区、晾晒区。

  2、清洗池只有一个,未达到标准要求。

  3、消毒灭菌后物品没有专门的存放区域。

  4、未开展消毒与灭菌效果检测,无结果不合格整改记录。

  5、消毒隔离管理制度不健全。

  6、消毒灭菌工作记录不健全。

  二、整改措施

  (一)加强医院感染管理整改措施

  1、加强组织领导,成立了医院感染管理小组,由分管业务的院长担任组长,并设专职工作人员,负责全院的医院感染管理工作,每周定时或不定时下科室督促、检查和监测,加强对科室医院感染的管理力度。

  在检查中更多协调各科室,将发现的问题及时反馈到各科室,并加以落实解决,使各项检查工作更加条理化、规范化。

  2、加强在职培训,提高全员认识,积极参加院外的培训,并将培训内容对本院人员进行院内培训,认真组织《基层医疗机构医院感染管理基本要求》和《医院感染管理办法》等法律法规的.培训并记录考核

  3、医院感染监控人员以《医院感染管理办法》和《消毒技术规范》为依据,经常性地进行实地检查考评。对检查中出现的不合理现象给予正确指导,并做好记录,为下次检查重点奠定基础。医疗废物有明确的分类设施和鲜明醒目的标识,并做到医废去向登记,做到院内不交叉感染,院外不污染环境。

  (二)规范消毒供应室整改措施

  1、改善供应室布局和环境,做到清洁无污染源,通风良好,无尘,地面光滑易清洗消毒。污染区、清洗区、无菌区划分明确。清洗区增设清洗池。

  2、严格分级规范管理,明确职责以及完善工作规划、目标,建立健全消毒隔离管理制度。依照工作流程制度进行消毒灭菌。做好消毒、灭菌工作记录。消毒后的物品设定专门区域存放。器械清洗、消毒灭菌符合规范要求,配备个人防护用品。清洗消毒灭菌设施设备符合规范要求。

  3、我院根据《医院消毒供应室操作技术规范》及相关制度标准打包灭菌,定期加强督查,做好消毒效果检测工作。

  以上自查整改内容,请各级卫生监督部门提出宝贵指导意见。


自查报告 自我剖析材料 汇报材料 批评与自我批评 对照检查材料

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