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审计半年工作总结个人汇总(8篇)

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2023-06-20 15:24

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【 liuxue86.com - 审计工作总结 】

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审计半年工作总结个人(篇1)

  20XX年,我局审计工作紧紧围绕区委、区政府的中心工作,以上级审计机关确定的重点任务为核心,以审计“全覆盖”为目标,不断深化财政审计、经济责任审计、政府投资项目审计、专项审计和审计调查及企业审计,充分发挥审计监督的作用,为推动全区经济发展做出了积极的努力,较好地完成了年度各项工作任务。现将工作情况总结如下:

  一、党建工作

  今年以来,我局按照“思想建党、制度治党、作风兴党”的总思路,着力于党建工作热起来、党内生活严起来、党内活动活起来,切实加强机关党组织建设,以抓党建促进审计事业发展。

  (一)加强领导、明确职责,确保党建工作责任落实。

  为进一步加强我局党建工作,我局于年初开展党支部换届选举工作,局党组召开专题会议,研究和部署了20XX年全局党建工作,制定了党建工作年度计划,做到党建工作有步骤、有计划;同时,严格落实机关党建工作责任制,明确党组书记为基层党建工作第一责任人,班子成员履行基层党建工作“一岗双责”,明晰了工作责任,促进党建工作各责任主体职责落地生根,做到党建工作有人管、有人抓。

  (二)加强基层组织建设,增强党组织的凝聚力、战斗力。

  1.按期进行党支部换届选举。我局于年初开展党支部换届选举工作,推选了机关党支部书记、组织委员、宣传委员,成立了新一届中共xx区审计局支部委员会,增强了党组织的战斗力,优化了党组织的队伍结构。

  2.积极开展支部活动。今年以来,我局按期组织以“3+X”模式开展“党员活动日”和召开党员大会,以党支部为基本单位,以党的组织生活、党员志愿服务等为主要方式,因地制宜开展形式多样、内容丰富的党员活动,丰富了党员干部的业余文化生活,提升了支部的影响力和凝聚力。

  (三)注重加强日常管理,强化党员队伍建设。

  1.强化党员学习教育。

  单位微信工作群开展党员教育;以“三会一课”制度为载体,组织全体党员分别以“我为xx发展献一策”、“ 弘扬道德风尚 做品德合格党员”和学习“xxx、xxx等同志先进事迹”为主题,开展“两学一做”专题学习教育讨论活动;开展2次廉政党课,强化全体审计干部的廉洁自律意识。每名党员结合自身思想和工作实际,围绕每月学习重点,撰写个人学习教育笔记,持续贯彻学习热潮,确保学习任务完成,学习教育活动取得实效。

  2.积极开展在职党员进社区和微心愿认领活动。

  全局在职党员主动前往自己所在社区报到,积极认领微心愿,并通过开展春节慰问、文明创建、志愿服务等一系列丰富多彩的活动切实为社区群众服务,帮助社区困难群众解决生活问题,促进社区党的基层组织建设,确保服务活动取得了实效。

  二、审计业务工作

  (一)依法审计,突出重点,预决算执行审计关注范围不断扩大。

  为认真贯彻落实审计工作精神,我局以促进规范预算管理、严格执法为目标,科学安排预算执行审计工作,切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中,紧紧围绕区人大年初批复的预算,既关注财政性资金,又关注其他资金;既关注各单位财政收支的真实性、合法性,更关注专项资金的使用方向、使用效益。重点对20XX年度区级财政管理情况及区卫计局、区环卫局等部门预算执行情况进行了审计。审计资金总额123940.26万元;审计查处主要问题金额1669.55万元,其中查处管理不规范金额1669.55万元;提出审计建议12条。目前,正在开展对xx镇20XX—20XX年度的财政决算审计工作。

  (二)围绕中心,服务三农,开展专项审计和审计调查。

  我局从区委、区政府重点关注的问题入手,着力抓好各类专项审计和审计调查。重点对20XX年度美丽乡村专项资金、20XX年度林业专项资金进行了审计,对20XX年度农业支持保护补贴资金管理及使用情况开展了专项审计调查。截至目前,已完成20XX年度美丽乡村专项资金审计项目,审计资金总额900万元,审计查处主要问题金额45万元,其中管理不规范金额45万元,提出审计建议2条;其他2项专项审计和审计调查工作正在开展

  (三)积极稳妥,促进依法行政,经济责任审计效果不断突显。

  今年我局狠抓了领导干部经济责任审计,加大从源头上治理腐败力度,积极组织经责办联席会议相关单位,对区人大办等44个单位(部门)主要领导开展了离任经济责任事项交接工作,并根据我局20XX年审计工作计划和区委组织部门的委托,对区财政局等19个行政单位党政领导干部开展了任期经济责任审计工作。审计中,除抓好被审单位的财政财务收支审计外,还特别注重对领导干部在科学依法行政、廉洁自律等方面进行审计,并作出客观评价。从源头上预防和惩治腐败,揭露问题,增强领导干部的责任感,对促进我区领导干部增强法律意识、责任意识、廉政意识、提高管理能力和水平起到了积极的推动作用。截至目前,已完成15项经济责任审计,审计资金总额109273.99万元,审计查处主要问题金额20077.69万元,其中查处违规资金169.01万元,管理不规范金额19909.67万元,提出审计建议35条。其他3项经济责任审计工作正在开展。

  (四)加强管理,严格监督,政府投资审计水平不断提升。

  我们以项目工程竣工决算审计为主要形式,以工程造价审计为重点,深入揭示投资领域中挤占挪用建设资金、工程管理不规范等问题,科学评估项目建设的经济效益、社会效益、环境和生态效益,提出审计意见和建议,促进规范了政府投资项目建设和管理,提高了建设资金使用效益。有效地发挥了审计在节约财政资金、提高投资效益、促进廉政建设、保证工程质量等方面的作用。

  (五)积极开展企业审计,促进企业健康有序发展。

  通过审计,发现了公司经营管理中存在的问题,提出了完善管理机制的审计意见,提高了企业经营管理水平和运营绩效,促进了企业健康有序发展。目前,我局委托甘肃镍华会计事务所,正在开展对金昌市天庆房地产开发有限公司自成立以来的资产负债损益情况的审计工作。

  (六)督促完成审计整改工作。

  今年,我局积极督促审计发现问题的整改落实,就20XX年区级财政预算执行和其他财政收支审计报告反映问题的整改情况进行了后续跟踪监督和审计回访,督促各相关部门单位按照区政府要求,认真整改审计查出问题,及时纠正违法违规问题,推进审计整改工作务实有效,基本达到了整改要求。

  (七)积极完成上级交办的其他工作。

  省审计厅对xx区20XX年四季度贯彻落实重大政策措施情况跟踪审计发现的问题,我局及时跟进、协调、指导有关单位对审计提出的问题进行了整改落实,并将整改情况报送区政府。

  (八)起草《关于开展领导干部自然资源资产离任审计的实施意见》。

  我局起草了《关于开展领导干部自然资源资产离任审计的实施意见》,已经区委、区政府常委会审议通过并印发执行。

  (九)积极参与省级优秀审计项目评选。

  为进一步提高审计项目质量,我局把年度优秀审计项目评选工作作为推进审计质量建设的重要抓手,积极组织参与省级优秀审计项目评选的上报工作,严格按照评选标准,认真完善xx区环境卫生管理局20XX年度预算执行和其他财政收支情况审计项目资料,确保参选的审计项目在规范化和审计成果方面具有“双优”特点,打造精品审计项目。

  三、“十区”建设工作

  结合区政府下发的“十区”建设目标责任书考核内容,我局重点做好以下工作:

  (一)“崇德之区”建设。

  我局认真开展文明交通行动,积极参加区统一组织的志愿服务活动;坚持做好“逢六站路”工作,在责任路段开展全域无垃圾清理、文明交通劝导等常态化活动。同时,积极参与文明城市创建工作,先后多次配合龙门里社区、金冶里社区参与环境卫生整治活动。

  (二)“尚学之区”建设。

  1.我局结合单位实际,从4月份开始,将“两学一做”学习教育和政治学习相结合,每月统一安排学习计划,每周开展理论学习,及时传达会议及文件精神。

  2.定期向单位干部职工推荐学习书籍,并已发放《致加西亚的信》、《中国家风》、《全面从严治党》、《习近平讲故事》、《习近平的七年知青岁月》等书籍;认真开展读书交流活动,组织干部职工交流心得体会。

  3.组织全体干部职工迅速掀起学习贯彻党的十九大精神热潮,印制《xx区审计局学习宣传十九大精神资料汇编》,通过集中学、自学等方式,采取专题会、分组讨论等形式,切实把全体审计干部的思想和行动统一到会议精神上来,体现到具体的审计工作中。

  4.结合党员活动日,开展巩固十八届六中全会精神学习效果、基层党建知识测试和十九大精神“应知应会”测试活动,及时强化巩固学习效果。

  (三)“活力之区”建设。

  面对今年招商引资新任务、新要求,我局充分发挥局领导班子成员带头作用,现已协调xx区xx堂药房项目、xxx商贸有限公司项目和xx市xx科技发展有限公司高产优质苜蓿示范建设项目等3个项目,20XX年到位资金总额3900万元,完成年度任务的126.67%。

  (四)“智慧之区”建设。

  根据单位实际,制定我局智慧之区建设工作实施方案,并对单位信息化建设情况进行摸底调查,主要了解网络、计算机、信息系统应用、信息系统安全等内容;同时,根据省审计厅计算机联网审计工作进度和要求,逐步推进我区计算机联网审计建设。

  (五)“阳光之区”建设。

  1.结合单位实际,制定我局阳光之区建设工作实施方案和任务分解表,成立领导小组;并制定“阳光之区”制度建设示范点创建工作实施方案。

  2.全面清理现有制度。认真对局机关现有制度进行全面梳理,区分“废、改、立”三种类型,对从严治党、干部管理、财务管理、机关日常管理等方面的50多项制度进行了重新拟定和完善,并将“三重一大”等重要决策的范围、内容、权限纳入党组工作制度中,切实做好制度的废、改、立工作,使制度建设体现较强的针对性和实效性。

  3.签订党风廉政责任书。一季度召开一次党风廉政专题会议,各股室负责人签订党风廉政建设承诺书和党风廉政建设目标责任书;同时,领导班子成员对全体党员干部开展集体约谈。

  4.扎实开展廉政党课活动。以“两学一做”活动为契机,开展“学习中国共产党廉洁自律准则”主题党课,提升审计干部廉洁自律意识。

  5.提升工作透明度。全面推进党务、政务、财务公开,做好年度预决算公开。

  6.积极开展“三纠三促”和“两查两保”专项活动,认真查摆问题,建立整改台账。同时,组织全体干部职工召开“三纠三促”专题工作推进会,集中学习区委、区政府的相关文件精神和会议精神,各股室中心负责人作表态发言,继续开展自查自纠,形成了抓常抓长、抓细抓实的长效机制。

  四、20XX年工作思路

  20XX年,区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下,主要开展以下十一个方面的审计工作:

  (一)严格公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任审计。

  (二)配合完成20XX年度xx区稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实跟踪审计。

  (三)做好20XX年度区级预算执行和其他财政收支情况审计。

  (四)做好20XX—20XX年度双湾镇政府财政决算审计。

  (五)根据区经济责任审计联系会议安排和区委组织部的委托,开展领导干部经济责任审计。

  (六)根据上级审计机关的安排,完成或配合完成各类专项审计或专项审计调查。

  (七)完成重点建设项目的竣工决算审计。

  (八)根据省审计厅计算机联网审计工作进度和要求,逐步推进我区计算机联网审计(金审工程三期)建设。

  (九)全面完成党建和“十区建设”年度任务。

  (十)对上一年度审计查处问题的整改落实情况进行全面督查。

  (十一)完成区委、区政府安排的其他工作任务。

审计半年工作总结个人(篇2)

  今年以来,在市委、市政府和省审计厅的领导下,市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,依法履职尽责,主动担当作为,各项工作取得了明显成效,继续保持“全国文明单位”等荣誉称号。

   一、提高政治站位,扎实推进审计管理体制改革。

  坚持以政治建设为统领,坚决把党对审计工作的领导贯彻落实到位。市委组建市委审计委员会,办公室设在市审计局,3月和8月,市委先后召开第一、第二次审计委员会全体会议,传达贯彻上级会议精神,研究审核年度审计计划项目和预算执行及其他财政收支审计报告。市委审计委员会组建以来,市审计局按照新的职责定位,把完成好省审计厅部署任务与服务好党委政府中心工作有机统一起来,充分发挥审计委办公室职能作用,严格执行重大事项请示报告制度,确保市委、市政府对审计工作的部署要求贯彻落实到位。

   二、聚焦主责主业,切实提高审计监督成效。

  一是聚焦重点领域,加强政策落实情况审计。坚持把重大政策落实情况跟踪审计作为重大政治任务,结合财政预算执行审计,组织开展了财政政策支持加快发展“十大产业”、推进“一次办好”和减税降费、“双招双引”、国有企业发展质量状况等政策落实跟踪审计,着力揭示影响政策落实的突出问题和经济运行中的各类风险隐患,促进各项政策落地落实,助推全市重点项目加快推进、营商环境持续改善,服务经济高质量发展。二是推进关口前移,强化领导干部经济责任审计。围绕规范权力运行,促进干部依法履职、秉公用权,不断加大领导干部履行经济责任情况和自然资源资产离任审计,开展经济责任审计项目43个,目前已完成37个。为增强监督合力,加强与市委巡察办的“巡审联动”,促进领导干部廉洁用权、担当作为、干事创业。三是突出民本民生,加大惠民政策资金项目审计。组织对全市保障性安居工作实施情况、乡村振兴和惠民补贴“一本通”政策落实情况、全市城乡污水处理情况、学前教育发展状况、全市灾后重建情况、32件民生实事的落实情况进行全面审计,坚决揭示侵害群众利益问题,推动各项民生政策落实到位,切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。四是围绕运行安全,推进企业与金融审计。组织对潍坊农商行、青州农商行进行审计,促进了金融支持实体经济政策措施的落地落实,防范了金融风险发生。组织对高密、寿光、青州、昌乐4个亚行贷款地下水漏斗区域综合治理项目审计,促进资金及时拨付和项目管护到位。组织对全市34户国有企业发展质量状况专项审计调查,及时发现企业生产经营中存在的各类问题,促进了企业规范管理。目前,正在组织对全市化工产业安全生产转型升级政策落实情况进行审计。五是关注投资绩效,创新重大工程项目审计。加强对政府投资工程的全面审计监督,重点对站南广场、高铁北站、市人民医院外科病房楼、市体校新校区等开展审计,同步跟进环境影响、质量管理、效益评价等方面审计,依法查处违规操作、高估冒算、侵吞贪占等违法违规问题。

   三、加强自身建设,努力打造高素质专业化干部队伍。

  坚持以审计精神立身,以创新规范立业,以自身建设立信,努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。一是强化管党治党责任。坚持党建统领审计工作全局,始终把党建工作紧紧抓在手上。局党组坚决扛起管党治党主体责任,党组书记认真履行“第一职责”,班子成员严格落实“一岗双责”,并明确党总支书记、支部书记、科室负责人、审计组长的党建工作职责,分解细化管党治党各项工作任务,形成上级带下级、一级抓一级、责任抓落实的工作格局。狠抓党支部建设,针对审计任务日益繁重、大项目多、出差时间长等特点,在出差时间超过一个月、正式党员3人以上的审计组全部建立临时党支部,把审计组和支部建设融为一体,抓好审计现场的党员教育管理工作。狠抓党风廉政建设,严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”审计纪律,深入推进“四三二一”审计廉政防控体系,即实行审计计划、实施、审理、执行“四分离”,项目实施前审计组成员向审计组长承诺、审计组长向局党组承诺、被审计单位向审计局承诺“三项廉政承诺”,外部聘请“特邀审计监督员”和内部重大项目年终党组成员带队交叉回访“两项监督”制度,建立的以岗位为点、流程为线、制度为面的廉政风险防控“一个体系”,继续保持了审计机关和审计干部的良好形象。二深化内控管理创新规范。今年以来,对局党组会议、局长办公会议和审计业务会议进行了规范,明确了议事规则,提高了会议效率,增强了决策的科学性。进一步加强机关日常管理,强化工作调度和督查检查,健全完善并严格执行请销假、日常考勤等工作制度,严格落实中央八项规定精神,积极创建节约型文明审计机关。加快大数据审计推广应用,首次组织对119个一级财政预算单位实现大数据全覆盖审计,优化潍坊审计数字化管理系统,创新研发审计项目管理平台。加强审计质量管控,创新建立审计容错免责暂行办法、审计后评估办法等,促进了审计质量不断提升。二是加强干部队伍建设。加强干部。加大审计干部专业化培训力度,组织各类培训活动1200余人次,在厦门大学举办两期全市审计系统综合能力提升班,提高了全市审计干部队伍整体素质。始终坚持正确的用人导向,为敢于担当者担当,为敢于负责者负责,在全局形成干事创业、奋勇争先的良好风气,新提拔重用1名班子成员,选聘2名事业单位业务,审计队伍结构得到进一步优化。建立干部激励关爱机制,班子成员定期与审计人员谈话制度、审计一线人员定期疗养制度、困难职工定期走访慰问制度,积极营造和谐审计大家庭,增强了广大审计干部的凝聚力和向心力。四是扎实开展专题活动和主题教育。积极开展“工作落实年”活动,先后组织到浙江宁波、福建泉州、江苏南通和省内淄博、烟台、青岛等地对标学习,明确赶超重点,促进了各项工作的整体提升。扎实开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育,紧密结合审计工作实际,紧扣主题学习研讨、紧贴实际调查研究、紧盯重点检视问题、紧抓实效整改落实,取得显著成效,得到省委指导组充分肯定。

审计半年工作总结个人(篇3)

  2013年审计局亮点工作总结

  2013年,我局审计工作在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,深入学习贯彻党的十八届三中全会精神,紧紧围绕区委、区政府工作中心,认真履行职责,突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督。全年共完成审计及审计调查项目127个。其中,国家审计署1个、省审计厅2个、市审计局2个,区级8个,投资结算审计114个。审计查出管理不规范金额137多万元,审减工程造价5,554万元,提出审计建议75条,提交审计信息40余篇,其中被省、市审计机关和区政府采用30多篇,撰写审计要情4期,被区主要领导批示4(篇)。为维护经济秩序、推进廉政建设发挥了重要作用。  

  一、依法审计,充分发挥审计监督职能作用  

  过去的一年,在全局的齐心协力下,先后获得了“XX市文明单位”、审计项目获得了省厅优秀审计项目二等奖、全国地方政府性债务审计获得了全省二等奖等荣誉称号。一年来审计成果突出体现了四个特点:

  1、本级预算执行及其他财务收支审计实现新突破。在实施2012年度财政审计工作中突出“四个关注”,着力提升预算执行审计的层次和水平。关注中央“八项规定”等重大决策的落实情况、关注区级层面财政改革的落实情况、关注民生领域专项资金使用情况、关注整改情况。审计结果表明,2012年区级财政的预算执行及其他财政收支总体情况较好,财政收入继续保持了较大幅度的增长,预算综合管理能力逐年提高,完满地完成了预算任务。对问题的起因我局进行了分析,并向区人大作了汇报,提出了整改建议。

  2、专项审计调查得到新进展。根据省厅安排,2月份我局组织实施了对区财政局、区卫生局、8家医疗机构和6个服务站点的基本卫生服务专项资金的来源、管理、使用进行了全程跟踪审计检查。从审计情况来看,公共卫生服务项目在基层医疗卫生机构逐步得到落实,促进了城乡居民的健康素养水平的提高。但也存在资金分配不合理、滞留专项资金、挤占挪用专项资金、专项资金财务管理等方面的问题。根据省审计厅要求,我局督促区卫生部门及时开展基本公共卫生服务项目整改工作,并制定整改方案,进一步健全专项资金制度,确保专项资金、专款专用。7月份,按照国家审计署“摸清底数、反映问题、揭示风险、提出建议”的总体工作要求,我局按照实事求是的原则,对西塞山区政府债务进行了审计,摸清了政府负债情况,为区领导科学决策提供参考。  

  3、固定资产投资审计跃上新台阶。今年我局以促进增进投资绩效为目标,围绕全区重点项目工程建设,即强化政府投资项目预审、竣工结算相结合审计模式。全年共完成政府投资审计项目共计134个,其中政府投资预审审计项目20个,送审金额341,534,459元,审定金额327,731,510元审减金额15,061,437元;工程竣工决算审计项目114个,送审金额117,541,325元,审定金额为77,053,863元,审减金额为40,487,462元,审减率为34,4%.通过审计,为区政府节约资金共5,554万元,创下我区工程审计核减金额、核减率的最高纪录。  

  4、经济责任审计迈出新步伐。今年经济责任审计着重突出对领导干部届中审计。根据XX市审计局和区委组织部的委托,完成了西塞山区4家社区卫生服务中心、XX市六中、XX市科协6个单位6名领导干部的经济责任审计,共查出管理不规范金额137多万元,提出审计建议20余条。通过经济责任审计,明确了领导干部的主管责任和直接责任。进一步促进廉政建设,为党委和组织部门正确考核和使用干部提供参考依据。  

  二、围绕中心,服务全区重点项目卓有成效  

  2013年我局紧紧围绕全区中心工作,充分发挥审计职能,坚持审计与服务相结合,认真完成好区委、区政府安排的各项重点工作。  

  1、大力开展招商引资工作。先后四次进行招商引资,最终引进同城商贸有限公司来我区投资宾馆、餐饮、装饰等一条龙项目,总投资资金5650万元。  

  2、为包保社区提供服务帮助。局领导班子高度重视社区包保工作,成立了以局长任组长的领导小组,派出局3名政治素质好、业务能力强的领导干部分别与社区结成“一对一”帮扶对子,参加了八泉社区开展十三排旧城改造拆迁工作;帮助胡家湾社区开展安全生产督查行动;到牧羊湖社区参加义务劳动,为社区创卫工作尽绵薄之力。  

  3、积极服务挂点企业开展内部审计,充分发挥“免疫系统”功能和建设性作用。走访了挂点服务企业XX长兴工贸有限公司和牧羊湖社区XX市钟泥汽车运输有限公司,与企业负责人进行了沟通,并达成了共识,实现了上限企业零的突破。并围绕企业内部监督管理,指导企业开展内部审计,保障和服务企业改革发展取得明显成效。2013年1-12月XX长兴工贸有限公司累计产值为1.1亿元,较好地完成年初制定的目标任务。  

  4.全力服务园区项目建设。根据区政府领导临时交办,对湖北西塞山工业园区管委会鑫诺路德项目、圣康(博凯)医药项目、力丰纺织项目、恒力物流项目、污水处理厂项目、振华化工项目(六项目) 2011年1月1日 至 2013年9月30日 的收入支出情况审计。通过审计,摸清了六项目拆迁涉及湖北西塞山工业园区管委会辖区七个村,拆迁补偿金额102,213,492.73元,实际支付拆迁补偿费100,807,687.37元。审计中,重点检查相关政策贯彻落实情况,揭示和反映落实政策不到位、资金分配以及管理方面存在的问题,对企业拆迁补偿等提出6条合理化建议,促进拆迁补偿资金合理使用。  

  三、夯实基础,提高审计工作水平  

  1、加大审计成果运用。今年上半年,我局在全区干部工作大会上通报了近两年来财政资金审计、专项资金审计、经济责任审计和政府投资审计等方面存在的违纪违规问题,在今年的社区财务收支审计中,将审计结果向社区群众公开,接受社会和居民监督,通过全区审计工作会议通报和审计结果公开等方式,达到“审计一个、促进一片,审计一点、带动一面,审计部分、警示全体”的作用。  

  2、进一步加大审计发现案件力度。今年,西塞山区审计局充分发挥审计监督职能作用和反腐败预警作用,向纪检部门移送的案件线索3件,分别是:田园社区道路维修工程高估冒算、河口卫生院院长、二港村村长违纪违规,其中二港村村长案件被区纪委立案调查。真正做到了财政资金运行到哪里,审计就跟进到哪里,并与纪检监察部门形成了相互配合,信息互通,成果共享的合作共赢格局。

审计半年工作总结个人(篇4)

  2020年上半年,罗湖区审计局在区委区政府和上级审计机关的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大精神,围绕中心、服务大局,扎实推进改革创新,依法履行审计监督职责,审计监督取得良好成效。2019年7月-2020年6月审计年度,共完成审计计划项目17项,出具审计报告17份,查出问题220个,提出审计建议87条,涉及违规金额1.09亿元、管理不规范金额24.15亿元、损失浪费金额154万元。

   一、工作情况

  (一)积极探索高质量内涵式新路径,增强审计监督的整体效能。转变传统审计观念,以深挖全局性、系统性、机制性问题为方向和重点,通过大数据审计,首次实现一次性对全区57个一级预算部门审计全覆盖。一是纵深推进财政预算执行审计,围绕十个区级财政审计专题,依托大数据模式,深入开展财政、国库、税收、企业、工商等领域的数据分析及相互关联分析,完成了2019年度区级财政预算执行和其他财政收支情况审计报告,揭示出决算草案、预算编制与执行、财政资金、信息系统、预算绩效、政府采购、专项资金和保障房、国有企业管理等9个方面问题并提出意见建议;代区政府向区人大常委会作2018年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告,得到区人大常委会充分肯定。二是着力推进部门预算执行审计,树牢政府带头“过紧日子”理念,紧盯预算编制完整性和规范性、重点支出预算及政策执行、财政存量资金统筹盘活、中央八项规定执行等情况等,运用大数据审计技术进行疑点筛查,揭示出预算编制及执行、利息收入上缴及资金使用效率、资产管理等方面24个问题并提出审计建议,促进财政资金提力提效。三是扎实开展绩效审计,围绕区城市管理经费使用和效益,坚持绩效导向、目标导向,从清扫保洁、垃圾分类、市容管理等重要城市管理项目经费使用情况着手,揭示出项目管理、政府采购、合同管理等方面的合规性、经济性、效果性不足,提出针对性审计建议;开展并完成2019年区级绩效审计工作报告,揭示出公共教育管理资金及政府合同履行中专项资金使用率低、部分政策执行力度不足、监管效能有待提升等问题,得到区政府肯定。四是聚焦重点开展政策跟踪审计,揭示出相关经费支出管理不规范、未及时开具票据、尚未建立地方政府性债务管理和考评相关制度等问题,提出针对性建议,推动重大政策措施落地生根、发挥实效。五是首次专项审计区属国企物业资产租赁,涵盖区直属国企、街道直属企业等区属国有资本全资或控股且有物业租赁经营的十一家区属国企,从物业资产租赁公开招租、内部控制、合同履约管理、产权管理等方面着手核查,揭示出物业公开招租、租金定价、内部控制、合同签订与履行等方面存在问题,提出审计建议,促进区属国企物业租赁规范管理。

  (二)突出审计专业优势化解全区重大风险,充分发挥“防火墙”保障作用。一是落实疫情防控的决策部署,响应区委号召,选派了25名优秀干部下沉社区参加防疫工作,深入门户开展知识宣讲、排查核实、巡查监督、重点环节管控等事项;扎实开展对疫情防控财政资金、社会捐赠款物专项审计,推动财政资金、捐赠物资、企业扶持资金等规范管理;配合市审计局开展疫情防控政策措施落实情况跟踪审计,深入了解惠企十六条措施的执行进度和实际效果,关注企业疫情期间存在的主要困难和政策诉求,收集相关针对政策措施的意见建议,及时向市局报送。二是强化对全区重大投资项目、重大风险隐患、重大决策部署等中心工作检查监督,最大限度凸显审计监督服务效能。开展了对“二线插花地”棚户区改造、“城市环境品质提升”“水污染治理”、翠苑花园等重大项目建设全过程跟踪监督,向区委区政府提交专题报告,提出审计建议,区主要领导批示整改,推动化解了风险隐患。

  (三)聚焦主业主责推动审计管理改革,以专业化和精细化提升履职尽职水平。一是全力探索运用“两统筹”新模式,把大数据审计与现场审计有机结合,打破科室边界统筹力量使用,在财政预算执行、部门预算执行,绩效、政策跟踪等审计项目中探索融合式、嵌入式审计,努力实现“一审多项”“一审多果”“一果多用”,实现“1+1>2”的成效。比如,以大数据审计为依托,成立财政全覆盖大数据审计工作领导小组,采用“军团作战”模式统筹了5个科室7名审计人员、15名辅助审计人员,首次打通了与国库支付中心财务平台数据壁垒,关联并分析了国库集中支付数据、预算指标数据、预算项目库数据和政府集中采购数据,精准定位了一批隐匿性、深层次、关联性的数据疑点和问题,大幅提高了现场核查的深度和精度,实现一次性对全区57个一级预算部门共涉及196个预算单位的全覆盖审计,实现审计监督的高度和广度由“量”向“质”的彻底转变。二是探索监督新形式,增强与区纪委监委、区委巡察办、区委组织部等协作联动,建立起《审计移送处理事项管理办法(试行)》和《关于建立巡察与审计工作协调机制的意见》等重要制度,进一步彰显审计“政治机关”特征,为规范权力运行凝聚强大合力。三是着力优化审计管理机制,汇编了2019年审计发现问题和近三年审计发现典型问题,向区委审计委员会专题报告,总结归纳出审计发现共性、屡审屡犯问题及财政支出普遍性问题,在全区范围内通报2次,加大审计线索移送和风险提示,向区纪委监委移送线索6条,向2个单位发出重要风险提示,有效推动了延伸责任单位的自查自纠、健全管理,审计权威性和威慑力不断增强。四是加强审计成果转化运用,进一步规范审计报告、审计专报抄送范围,突出问题导向,进一步发挥信息工作在审计服务宏观决策中的作用,多篇信息被《罗湖信息》采用。

  (四)贯彻新时期党的组织路线,推动全面从严治党向纵深发展。一是全面加强政治建设,组织开展了政治生态和全面从严治党工作分析研判,制定《罗湖区审计局党组2020年度全面从严治党主体责任清单》,推动坚定理想信念、严明党的政治纪律和政治规矩、坚持民主集中制、加强作风建设、科学选用干部等政治责任更好履行;研究成立了意识形态工作领导小组,由党组书记担任组长,明确了副组长、组员名单以及领导小组职责,深入推进意识形态工作,确保审计工作方向不偏。二是研究制定了《加强党员干部“八小时以外”监督管理的规定》,明确了党员干部在“八小时以外”必须严格禁止的违反党纪国法、违反组织原则、违反社会公德、造成恶劣影响等12种行为,增强党员干部廉洁自律意识,推动党员干部“八小时以外”管理向规范化、制度化、常态化迈进。三是创新党建活动方式,以“红色传承守初心、不负韶华履使命”为主题,开展“5+N”“交互式”党课大讲堂主题党日活动,以“坚守初心勇攻坚,牢记使命共奋进”为主题,开展了党员政治生日“七一”系列主题党日活动,党组书记围绕深圳历史主题,讲了“昨天的奋斗铸就今天的辉煌”党课,被深圳新闻网、深圳商报、罗湖党建公众号等媒体多次报道,推动党支部组织力、凝聚力和战斗力全面提升。

  (五)以严、实、细推动加强内部控制建设,全面提升科学化管理水平。一是以制度规范管理,围绕科级干部选拔任用、科级干部轮岗、评先评优制度、因私出入境管理等事项,研究制定了《人事管理制度》,增强干部人事管理工作方面的组织性和纪律性;围绕印章的使用范围、保密管理、使用审批、保管登记等事项,研究制定了《印章使用管理制度》,确保印章使用有序规范;围绕干部选拔任用条件、酝酿、民主推荐、考察、讨论决定、任职、免职、档案管理等程序,从细从实修订了《干部选拔任用实施细则》,为干部选拔管理建立起“章程”;围绕备案人员管理、因私出国(境)审批管理、证件管理、证件收缴、纪律要求等事项,从细从实修订了《因私出入(境)审批、证件管理制度》,从严控制干部出入境管理;围绕干部假期类型、申请、审批、考核等事项,从细从实修订了《请休假制度》,确保干部请休假依规执行。二是以规范程序把好选人用人工作,营造良好氛围,严格执行辅助性人员招录规定,通过公告、考试、面试、体检等程序,招录辅助性人员7名,进一步增强监督力量;严格落实干部职级晋升考察规定,经党组会议研究后报区委组织部备案审批,推动5名同志职级晋升;彰显干部作为,经党组会议研究,向团区委报送优秀共青团员人选,一名同志被评选区优秀共青团员,营造起奋发向上的良好工作氛围。

审计半年工作总结个人(篇5)

  今年以来,__市审计局深入贯彻落实党的__大和__届三中、四中、五中、六中全会精神和条线审计工作会议精神,在市委市政府和上级审计机关的领导下,围绕中心工作,加强审计监督,抓住“反腐、改革、法治、发展”主线,推进审计“全覆盖”,服务供给侧结构性改革,坚持与时俱进、改革创新,全力履行审计融入大局、服务大局的职能,发挥促进改革、反腐倡廉的作用,有序较好完成了各项任务。

   一、上半年审计工作开展情况

  (一)服务发展大局,审计监督作用进一步发挥

  今年审计工作以审计“全覆盖”为目标,不断深化财政审计、经济责任审计、政府工程审计、专项资金审计、企业审计和内部审计,确保政府性资金运用科学、规范、有效,体现审计围绕中心、服务大局的职能。

  1、深入开展财政审计,突出对公共资金的监督。扎实开展财政同级审计工作,以促进财政增收节支、盘活存量、优化结构、提高绩效、防范风险为目标,坚持“预算全口径、资金全涵盖、过程全跟踪、公开全方位”模式,加强对公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”的全口径监督,今年依托“数字化审计分析平台”,围绕预算编制、执行和调整的全流程,重点审查各预算之间的完整性和独立性以及相互衔接,重点关注了预算编制代编和细化程度、公共财政预算和政府性基金预算的收支合规性以及省市级财政专项资金的投向和使用绩效等,推动建立全面规范、公开透明的政府预算体系。社保基金作为财政四本预算之一,今年我局对社保基金__年度的预算执行等情况进行了审计,开展社保基金征收、支付和管理环节的全方位审查,重点关注了政策落实、基金的内控制度、财务安全和医保政策执行情况等内容。此外,作为同级审的重要组成部分,开展了__经济技术开发区和__高新技术产业开发区的__年度预算执行情况及其他财政收支情况审计。

  2、加强经济责任审计,突出对权力运行的监督。对住建局、农工办、政务办、金融办、规划局等部门单位的党政领导干部开展了经济责任审计。一是拓展审计方式。推进“自下而上”与“自上而下”相结合的审计方法及对经济决策全过程审计,将管理主线与资金主线相对接,在事情来龙去脉中评价领导干部的履职,考量权力是否到位、缺位、越位。二是拓展审计内容。建立以权力运行公开化、资源配置市场化、操作行为规范化和廉洁从政情况的“三化一廉”为重点的审计内容和评价体系。将审计重点由过去的财政、财务收支为主,向领导干部任职期间“三重一大”决策及执行方面转变,并作为审计评价标准。通过关注重点专项资金项目绩效来关注领导干部履行经济责任的过程和效果,围绕权力运行关键环节,对任期内投资决策、资产出让、产权交易等事项实行必审制。三是持续关注“三公”经费、会议费等专项支出,关注“八项规定”执行情况;四是充分发挥经济责任审计工作联席会议的作用,强化协调配合,推进信息共享,完善查处违法违纪案件的协调机制。

  3、强化政府投资审计,突出对投资效益的监督。投资审计继续以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”为工作总体思路和总体目标,采用工程管理专项审计调查、投资审计与经济责任审计相结合等方式,注重从行业管理、完善制度入手,发现问题,分析问题,解决问题,促进提高建设管理水平,上半年,实施了对水利局建设项目建设管理情况的审计调查。对七浦塘拓浚整治__段工程、东北环路快速化改造工程、长江澄通河段铁黄沙整治工程等9个重点项目实施跟踪审计,严把结算关。积极组织监督协调参审中介机构的结算审核,及时与造价处、财政局等相关部门沟通协调,妥善解决结算审计中的各类问题。此外,顺利完成了审计署统一组织的宜兴市保障性安居工程跟踪审计。

  4、实施专项审计调查,突出对政策落实的监督。一是围绕上级条线要求,开展了国家和省科技创新政策落实情况跟踪审计,紧扣设备投入、人才投入、创新成果三个要素审查政策落实的实效。二是围绕“三农”问题,开展了__-__年全市村级财力建设扶持资金专项调查审计,关注经济薄弱村管理体制、运行机制和发展模式,衡量财政专项资金的在贯彻“三农”政策中的实际业绩。三是围绕生态环境建设,开展了__-__年苏州生态补偿条例执行情况专项调查,关注生态补偿条例、生态红线保护规划的落实进程和生态补偿资金的运行情况,及时揭示政策执行过程中存在的问题。

  5、提升国企审计,突出对国有资产的监督。推进对国有企业的审计监督,维护国有资产的安全和效益。开展了国兴置业资产负债审计,以核实实物资产、货币资产的真实性、准确性为基础展开审计,着重进行了前瞻性分析。在国企审计中,重点关注国有企业的风险控制和运营前景、国有资本的保值增值,为我市国有企业稳健发展提供针对性的审计建议。

  6、推进全市内部审计,突出指导作用的发挥。进一步加强了对全市乡镇、机关、企业内审机构的业务指导和监督,逐步建立以审计机关指导和监督为主,内审单位积极参与的新模式。针对经济责任审计、内部控制评审和推动内审全覆盖等方面进行业务指导,帮助提高内部审计项目质量。下发了《__年__市内部审计工作指导意见》,并把被审计单位是否已建立内部审计监督制度审计的一项内容。积极开展内审“双优双先”评选活动,对先进集体和先进工作者予以表彰。

  7、做好市委市政府部署工作。积极配合市委巡察办做好巡察巡审工作,派员参加了今年第一批两组的巡察。全力完成市委市政府交办的各项任务。

  (二)完善思路方法,审计工作效率进一步提升

  1、推进“全覆盖”落实。在审计项目计划的编排上,紧扣中心工作,突出对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节的审计监督,在保质保量的前提下实现“全覆盖”工作有步骤的推进。审计中加大了对部门所属下级单位延伸审计的力度,努力做到下伸一级不留死角,审计所属事业(企业)单位外,还对被审计单位所属食堂、工会、协会等未纳入财政监管的内容进行全覆盖审计。

  2、强化审计分析。一方面,审计注重发现普遍性、倾向性、典型性问题,从体制上、机制上为市级层面作出决策参考。另一方面,通过审计信息、宣传、审计分析和审计科研打造审计成果的高端产品。今年以来,编发了各类审计信息宣传和审计分析36篇,被各级录用44篇次,审计人员积极开展审计科研,结合审计实际撰写论文。

  3、坚持依法依规审计。严格落实审计执法责任,防范审计风险;全面遵行现场审计实施办法的要求,对审计发现问题,能在现场定性,并查找法规依据,做好取证记录,取得被审计单位认可,现场审计质量得以提高;继续强化审计整改,更加注重了审计建议的实际意义,透过表面现象发现问题根源,从而提高后期审计整改的针对性和可操作性。

  4、加强审计整改督促工作。严格执行审计发现问题整改销号制度,对整改不到位、不及时的单位进行督促,推动整改落实,定期向市政府、市人大汇报审计整改工作进展。今年对去年开展的全部审计项目再次开展了全面的“回头看”,经过被审计单位的认真对照整改,审计查出的主要问题基本得到了纠正和落实。

  5、加快审计信息化建设。夯实审计信息化基础,熟练运用“__市数字化审计分析平台”参与同级审工作。积累信息化审计经验,根据去年医院审计中的成果总结提炼出了相关计算机审计方法。

   二、下半年审计工作要点

  下半年,我局将继续紧扣市委、市政府的中心工作,不断创新审计理念,切实提高审计质量,为推动地方经济建设发挥审计监督服务职能。

  (一)全力以赴,保质保量完成全年审计任务。

  1、深入开展财政审计。继续做好财政同级审后续工作,重点关注上一年同级审整改情况,并按期向人大作出汇报。开展地税同级审,根据地税营改增的情况调整审计工作重点,重点关注不动产登记所涉及的契税。

  2、抓好经济责任审计。根据年度目标任务,继续开展好公安局、广电总台、经信委、人社局、安监局、水利局、规划局等部门单位的党政领导经济责任审计工作。按照全面从严治党要求,立足权力运行与责任落实,聚焦守法、守纪、守规、尽责,坚持党政同责、同责同审的要求,进一步提高经济责任审计质量,充分发挥好经济责任审计的预警功能。着重关注中央“八项规定”和__市委市政府十二项规定的落实情况,关注重大政策措施执行情况,关注资金使用效益和领导干部在重大建设项目、重大决策中的履职情况,尝试开展自然资源审计内容。

  3、继续加强投资审计。继续做好项目的跟踪审计和工程结算审核工作,进一步完善跟踪审计办法,注重作好项目投资控制,协助建设单位规范建设程序,提高跟踪审计成效,促进各项制度的进一步健全完善,提高财政资金使用效益和管理水平。

  4、推进专项审计调查。紧紧围绕全市工作中心和人民群众关心的社会热点,实施专项审计和审计调查。根据年度计划,继续开展村级财力建设扶持专项资金审计调查、水利局项目建设管理情况审计调查,推动政府性资金的安全规范使用。

  5、认真完成署定项目。根据审计署条线要求,预计下半年将开展全国“一条鞭”审计项目,我局将配齐配强审计人员,服从上级任务安排,确保按时完成审计目标。

  (二)强基固本,持续提升审计工作质量水平

  1、着力提升审计管理水平。积极落实审计现场管理办法,进一步规范审计现场行为;严格依法依规审计,落实执法责任,防范审计风险;加强审理工作,完善审理流程;要继续强化审计整改,加强整改台账管理,对整改不到位、不及时的进行督促、通报,并及时向政府、人大、经济责任审计联席会议汇报整改情况,推动整改落实。

  2、深化审计成果运用。加大审计综合分析的深度和力度,提升信息宣传工作的层次和水平,着力打造审计成果的高端产品。重视审计科研,深入探索和把握审计的本质及规律,更好地指导审计实践。推进审计立项、审计结果、审计整改公开,不断提高审计工作的透明度和公信力。

   22020审计局半年工作总结范文二

  2019年上半年,市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记“办好一次会,搞活一座城”、把青岛建设成为现代化国际大都市、打造对外开放新高地的重要指示要求,紧紧围绕服务保障15个攻势和市民关切,依法履行审计监督职责。共开展审计项目35个,审减投资2000多万元;向纪检监察和有关部门移送案件线索和处理事项30件。

  一、以党的政治建设为统领、积极“学深圳、赶深圳”,努力建设高素质专业化审计干部队伍。着眼坚持和加强党的领导,自觉站在“两个维护”的高度认识审计监督的地位和作用,坚决落实好习近平总书记重要指示要求,坚决落实好中央部署要求和省委、市委交办的审计任务,认真筹备召开市委审计委员会第一次会议。着眼加强党的建设,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持立行立改,在用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作方面有了新成效。积极组织“学深圳、赶深圳”,学习其在加强党对审计工作的领导、推进审计全覆盖、审计质量管理、工作作风等方面的先进经验,结合“工作落实年”制定工作方案,分解细化4大方面的16项具体工作任务,确定“重大政策措施落实跟踪审计”和“审计全覆盖”两大“山头”重点突破,工作任务逐项落实、对账销号、限时清零。着眼提高审计水平,研究制定审计项目分类管理等措施,强化质量管理。积极开展大数据审计,选取预算执行、投资、企业等审计领域的5个大数据审计进行攻关突破;积极推进金审三期建设,纳入全省统一建设规划,节省大量财政投入,审计署地方金审三期经验交流会在我市召开,我局做典型发言。着眼“打铁必须自身硬”,倡导创新奉献精神、强化责任担当意识,加强干部岗位锻炼和教育培训,认真落实审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

  二、扎实开展政策措施落实跟踪审计,全力服务保障重大政策、重要攻势落地。把推动中央和省、市重大政策措施落实作为头等大事、主攻“山头”,实行“专题+融合+结合”的组织方式,聚焦国家、省关于“三大攻坚战”、优化营商环境、新旧动能转换重大工程等重大政策措施和市委15个攻势政策措施落实情况,组织对深化供给侧结构性改革、优化营商环境等11个方面内容实施跟踪审计。如,围绕海洋攻势,开展青岛国际邮轮港区发展情况审计调查,有针对性地提出了理顺管理体制和机制、明确发展政策等意见建议,助力海洋强市建设;围绕国有企业改革攻势,开展国有企业发展质量状况审计调查,发现资产质量、债务负担和风险等五大方面问题,促进国有资产保值增值;围绕高效青岛建设攻势,首次采用融合式审计模式,推进“一次办好”和减税降费政策措施落实、财政政策支持加快发展“十强”现代优势产业集群政策措施落实情况审计调查,反映了部分涉企收费应返还未返还、应免征未免征等问题,促进优化营商环境。同时,在各类项目审计中均把重大政策措施落实情况作为重要审计内容,关注政策落实情况。共抽审单位197个、项目62个;促进项目加快进度6个、促进清理拖欠民营企业账款5447.01万元、落实对企业财政补助2789万元、完善政策措施4项。

  三、加大民生项目和资金审计力度,增强市民获得感、幸福感和安全感。贯彻以人民为中心的理念,紧紧围绕住房、医疗、教育等群众最关心最直接最现实的利益问题开展审计,严肃查处违纪违规和群众身边的腐败与作风问题,力推惠民政策落实。对精准扶贫政策措施落实和资金管理使用情况开展专项审计调查,查处管理不规范资金1537万元;跟踪推进问题整改,审计发现的4类71个问题全部整改完毕,推动有关区(市)出台《小额扶贫信贷贴息和风险补偿实施细则》等制度8项,促使脱贫成果真正落到群众身上。在全市保障性安居工程审计中,共审计85个棚户区改造项目、40个公共租赁住房项目,涉及项目投资596.15亿元,延伸调查77个相关单位和186户家庭,发现部分改造资金闲置、项目推进慢等问题,全力维护群众合法权益。

  四、实现预算执行审计全覆盖,推动深化财政管理绩效、防范化解财政风险。为攻占审计全覆盖这个“山头”,将预算执行审计作为突破口,创建“数据引领、统筹兼顾、立体覆盖”的审计新模式,对2018年纳入财政会计集中核算的全部95个一级预算单位进行全覆盖式数据分析,根据疑点数据,重点选取31个部门单位开展审计,延伸审计了39个下属单位。围绕预算项目绩效管理、财政存量资金盘活等6个方面开展重点审计,发现共性问题180余项,促进深化预算绩效管理、防范化解财政风险。首次向市委审计委员会报告预算执行审计工作情况,以“报告+问题清单”形式全面反映审计情况。数据分析审计全覆盖及政策落实跟踪审计的经验做法被审计署通报表扬,审计署电子数据司专门赴我局调研,给予充分肯定。组织对市场主体的奖励兑现情况开展核实,发现近期资金预算执行速度有待加快等3大方面问题,及时督促相关区市政府和主管部门整改,促使向企业兑现奖补资金6198万元。

  五、服务改革大局开展经济责任审计,促使领导干部依法主动有效作为。服务机构和国有企业改革,对19个部门和企业主要负责人开展经济责任审计,首次将“一次办好”、减税降费以及清理拖欠民营企业中小企业账款等政策的落实情况纳入领导干部经济责任审计内容,移送案件线索及处理事项10件。把加强审计监督与激励干部干事创业结合起来,严格落实“三个区分开来”,辩证看待发现问题,做到既严管严审、又关心爱护,为广大干部干事创业创造良好条件。重新梳理机构改革后的经济责任审计对象,更新完善审计对象库,将市本级经济责任审计对象全部纳入审计监督视野,助推改革顺利开展。以两办名义下发我市贯彻中央领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)的实施意见,推动全市领导干部自觉树立社会主义生态文明观和绿色发展理念。

  六、跟进审计政府投资重点项目,服务保障交通基础设施建设、促进城市品质改善提升。对全市重大基础设施建设项目开展跟踪审计,紧紧围绕项目决策、征地拆迁、环境保护、工程招投标、物资采购、工程结算、项目管理、资金管理使用等关键环节,揭示项目建设中存在的管理漏洞和风险隐患,促进提高投资管理水平和资金使用绩效。梳理2018年以来市级重点项目推进情况,发现13个项目存在问题,促进项目尽快落实;对200个2019年度市级重点项目推进情况开展审计,重点关注应开工未开工、应完工未完工、项目推进慢等问题,关注相关部门在项目推进过程中履职尽责情况,为市委市提供决策参考。建成完善公共投资大数据审计平台,包括4个子系统、6大数据资源库,覆盖2574个投资项目,涵盖审计计划立项、项目基本情况查询及审计重点分析、项目建设涉及的政策落实等各业务领域,审计效能显著提升。

  七、充分发挥审计“治已病、防未病”作用,提升审计服务水平。认真落实习近平总书记“治已病、防未病”的重要指示,坚持解决问题和防患未然两手抓。一方面,开展审计查出问题整改情况“回头看”,组织对党的十八大以来审计查出问题的整改情况进行全面梳理,督促103个部门单位进行整改。另一方面,更加注重分析把握带有倾向性、普遍性的问题,查找问题背后的体制障碍、机制缺陷和制度漏洞,有针对性提出解决办法,推动完善制度机制。共向市委市政府报送专报和综合性报告25篇次,提出审计建议87条,促进完善制度30多项。

  同时,我们也清醒地看到,审计工作中还存在不足。如:在提高审计政治站位、从政治角度深入审视审计工作和审计查找发现问题、提出建议方面还做得不够;审计干部队伍的素质和能力还不能完全符合新时代的要求,复合型人才缺乏;在如何服务党委政府、服务群众,如何从宏观层面更好促进决策部署落实等方面有待深入研究,抓落实的力度还要进一步加大等。

  下一步,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央审计委员会、省委审计委员会会议精神和新召开的市委审计委员第一次会议精神,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,聚焦聚力实施新旧动能转换重大工程、经略海洋、乡村振兴、三大攻坚战以及全市15个攻势更好落实,找准审计定位,提升审计能力,创新审计方式,依法、严格、规范审计,有效推进审计全覆盖,为加快建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市作出积极贡献。

审计半年工作总结个人(篇6)

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  半年审计工作总结范文

  审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。今天我们给大家整理了半年审计工作总结,希望对大家有所帮助。一

  20__年上半年,审计部在市局党组的领导下,全面贯彻落实全省烟草财审工作会议精神,紧紧围绕“卷烟上水平”的中心任务,坚持“提升素质、全面审计、突出重点、确保质量、注重成效”的原则,按照省局、市公司的部署,以交叉审计新模式为契机开展审计工作,对市局本级和外市进行审计,切实保障各项审计任务的完成。现将20__年审计派驻办上半年工作总结如下:

  一、上半年工作回顾

  (一)转变思想,积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施《烟草行业审计派驻制管理办法》,按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定,__派驻办及时调整思维,按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点,调整制定了《__市烟草专卖局(公司)20__年审计工作安排》,并严格落实审计工作计划。截止20__年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目,并出具相关审计报告7份。

  1、完成主审交叉审计任务三项,提出审计建议4条:一是对__市公司20__年财务收支进行审计,二是对__市公司20__年预算执行情况进行审计,三是对__市公司20__年专卖罚没收支资金进行审计。按照省局交叉审计工作计划,__派驻办于五月初主审了铁岭市公司20__年财务收支、预算执行情况及专卖罚没及打假经费使用情况审计项目,于五月中、下旬助审了抚顺市公司20__年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目,助审了__市公司20__年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目,累计抽调审计人员6人次

  2、于6月份参加省审计派驻办对__法人__任期经济审计1项,抽调2人次。

  3、完成市局专项审计任务4项,提出审计建议10条。一是__市法人__离任经济责任审计;二是20__年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是20__年第四季度专卖专项资金情况审计报告;四是对20__年市工会资金收支情况审计。

  4、完成其他审计项目三项:一是配合省公司对__地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。二是配合__烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对__地区烟需物资库存情况进行专项调查。

  (二)突出重点,严格规范,加强审计监管力度。深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重,是源头治理的关键措施,是严格规范的治本之策。根据省局工作部署,今年__派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度,严格按照国家局的文件精神,对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计,按照起点介入、过程监督、重点突出的原则,从项目立项,到合同签订,竣工验收,资金支付等每个环节严格把关,做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。

  1、出具物资采购事前审计意见书29项,核审金额2801.13万元。不符合要求,退回不受理的1项。

  物资采购26项2732.89万元:2台PDA移动扫码机6万元;230吨聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76万元;自动分拣线1套263万元;9台便携式电脑3.6万元;别克商务车1台43万元;叉车电瓶1组1万元;防雹炮弹70枚20.95万元;防雹设备三台54万元;复印机、打印机、一体机2.33万元;交换机和光纤模块9.9万元;二季度卷烟包装膜9吨12.87万元;烟用硫酸钾1680吨604.8万元;台式电脑55台36.85万元;投影仪2台2.8万元;途胜车3台78万元;物流中心工作服120份5万元;新综合办公楼信息化建设项目67.3万元;烟草种子10.22万元;烟叶包装物178.26万元;烟用肥料硝酸钾300吨158.4万元;烟用复合混肥1800吨621万元;抑芽剂2700公斤44.55万元;正版office软件50套10.5万元;办公用纸2.88万元;

  专项工程投资项目事前概算审计3项68.24万元:物流中心主体墙体及库区围墙维修18.76万元,__烟草分公司办公楼外墙保温和屋面防水28.67万元;__市烟草专卖办公楼维修改造20.81万元

  2、开展合同监督,出具项目合同审计意见书

  审计监督管理部强化审计监督力度,切实发挥审计监督管理职能,坚持执行合同痕迹化监督,出具项目合同审计意见书,真正做到项目的全过程审计监督。

  大宗物资采购项目18项,核审金额897.33万元。具体为:纸张采购合同2.73万元;白色地膜采购合同165.2万元;烟用配色地膜采购合同92.1万元;硝酸钾肥采购合同158.4万元;烟草种子采购合同10.62万元;二季度卷烟包装膜购销合同12.87万元;台式计算机采购合同32.73万元;别克车采购合同38.8万元;复印机、打印机等采购合同6.31万元;交换机采购合同5.3万元;依维柯车采购合同145.32万元;扫码PDA采购合同3.78万元;烟需物资麻绳采购合同158.51万元;服装制作采购合同4.08万元;抑芽剂采购合同44.35万元;投影仪采购合同2.76万元;1-3月卷烟包装膜采购合同12.87万元;20__年依玛士维护服务合同0.6万元。

  3、开展事后审计,出具项目审计意见书

  根据省局(公司)审计处对事后监督的强化要求,本部门对事后项目共出具项目审计意见书19份,审核金额365.36万元。其中:

  大宗物资采购项目19项,审核365.36万元,具体为:

  宣贯挂历7.86万元;液压烟包装卸机29.9万元;__烟站传送设备1.98万元;__烟站监控设备1.98万元;烟用包装物(麻袋片、麻绳、麻线)219.9万元;A4打印纸2.35万元;UPS及电池组22.57万元;7-10月聚乙烯热收缩膜16.08万元;11-12月聚乙烯热收缩膜4.02万元;3台台式电脑1.83万元;服务器及配件12.63万元;摄像机1.1万元;办公桌椅20套2.4万元;打印条码专用油墨1.52万元;物流配送车喷绘2.35万元;企业文化手册印刷27万元;GPS手持机1.1万元;取暖锅炉5.85万元;显微镜2.94万元。

  (三)加强烟叶基础设施建设项目审计工作

  今年__地区__基地单元共建烤房群246座,按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求,__派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作,指派专人负责全程监督基地单元建设情况,对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪,以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。

  (四)开展“三项”检查定期审计自查、小金库复查工作

  为扎实推进三项检查工作成果,加强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室、法规办公室、经济运行办公室一起对20__年度一季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。一是重点检查了大宗物资采购项目的决策程序、实施项目是否列入年度预算、供应商资质资信、采购方式的选择、合同内容的拟定、资金拨付程序、到货验收情况及采购公示等环节;二是重点检查了工程投资项目的立项、各重点阶段招投标、合同内容的拟定、项目资金使用拨付与结算、竣工验收及公示等环节。查遗补漏,补充完善各个项目卷宗中缺失的痕迹记录内容。做到项目卷宗归集的痕迹化资料完整,能够清楚反映项目实施的全过程。确保资金规范有序的运转。

  今年是小金库检查的收官之年,__市公司从思想上正确认识此项工作的重大意义,加强员工的学习宣传工作,积极开展小金库复查工作,力争做到清理工作不走过场,不留死角,及时发现问题和解决问题。认真组织员工参加全国小金库有奖知识竞答活动,目前__市公司尚未发现违法违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经制度教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。加强了从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度。财务管理水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

  (五)服务驻地,做好日常监管工作

  1、对相关部门的大宗物资采购、基建项目等付款环节进行日常监督。

  2、对物流中心各月库存卷烟短少、挤压、残损情况进行痕迹化监督。

  二、工作中存在的问题

  20__年上半年审计工作有序进行,但在实际工作中还存在一些问题:

  一是审计结果的利用不够充分,审计整改不够及时。被审计单位对审计建议整改落实缺乏积极性,对问题整改信息反馈缺乏主动性。

  二是随着行业审计监督工作的不断转变,内部审计工作涵盖到所有有经济业务的地方,涉及企业管理的方方面面,审计人员的责任越来越大。内审人员原有的知识结构和素质和知识储备量不够,需要加强专门培训,提高审计水平,掌握审计的主动性,提高内审人员的综合素质。

  三、下半年工作计划

  1、继续严格按照派驻办年度审计工作计划执行,加大日常监管力度,参加非驻地市局(公司)审计工作,按时保质保量地完成常规性审计计划任务。

  2、强化日常管理工作,重点加强对物质采购、工程投资、宣传促销项目的日常监督,认真履行审计职责,把好审计监督关口,充分发挥审保障监督作用。

  3、按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求,继续加强对青椅山基地单元建设审计监督,重点对烟叶基础设施建设项目的项目实施、项目建设、资金阶段性付款管理、竣工验收、竣工结算(决算)等环节实施审计,做到全程跟踪审计,促进烟叶基础设施建设项目进一步合法、规范、有序的深入开展。

  4、积极配合中审开展对新办公楼的结算、决算审计工作,做好沟通协调,推动新办公楼审计工作顺利开展。

  5、按照省派驻办工作安排,完成下半年交叉审计工作任务及省局抽调的审计任务。

  6、在完成好日常审计监督工作的基础上,努力提高部门人员自身素质,坚持学习,提高工作水平。

  7、继续做好本部门日常的各项审计监督工作,积极完成好省局和市局领导交办的各项临时性审计任务。

  20__年上半年,审计监督管理工作,虽然取得了一定实效,但我们也清楚地认识到与国家局、省局的要求还存在着差距,我们将进一步强化责任意识,创新监督机制和方法,加大审计监督力度,把好审计监督关口,为__烟草行业发展做出应有的贡献。二

  上半年,在宜昌市审计局和市委、市政府的领导下,以科学发展观为指导,以“喜迎”为契机,认真学习贯彻省十次党代会和市党代会、人代会议精神,围绕上级审计工作要求,围绕我市“奋力冲百强”目标,认真履行审计监督职责,积极为经济发展服务。今年安排审计项目89个(其中年初计划47个,1-6月追加项目41个),实际完成项目45个,占年初计划的96%,占追加总计划的51%,正在审计之中的11个。共查出主要问题金额4705.88万元,损益(收支)不实资金994.73万元处理处罚资金2556.78万元(其中:上交财政43.68万元),审计促进整改落实资金2556.78万元投资审减资金942万元为市委、市政府以及被审计单位提出审计意见或建议52条。现将工作情况报告如下:

  一、以服务跨越式发展为主线,认真履行审计监督职责。

  (一)加强财政资金审计,提高财政资金使用效益。

  我局始终坚持围绕经济工作中心和社会关注的热点、难点问题,紧跟财政改革进程和步伐开展审计。一是抓住组织执行预算的财政部门,以及参与预算执行的地税部门的审计,从总体上掌握和反映预算收支、预算执行的整体情况;二是抓住使用财政资金数额大、有预算资金分配权的工会、移民局、能源办、行政服务中心等重点部门单位和接受补助的枝城、五眼泉、高坝洲等乡镇进行重点审计,促进规范预算管理;三是抓住农业开发、移民后扶资金、医保特殊人群和社会保障等重点财政资金跟踪审计,查处挤占挪用、损失浪费等问题,促进加强管理,提高资金使用效益;四是围绕部门预算、收支两条线、国库集中支付和政府采购等财政“四项改革”开展审计,发现和揭露财政改革中存在的共性和个性问题,提出对策建议,促进加强财政管理。

  (二)加强政府投资审计,减少资金损失浪费。

  按照年初政府投资项目计划,充分利用中介组织力量,围绕法院系统基础设施建设债务、保障性安居工程建设、12个中小学校舍安全工程竣工决算、安桥等6座水库除险加固增补工程竣工决算以及文峰市场改造工程竣工决算等项目加强投资审计,重点检查工程建设项目立项审批手续、招投标程序,施工单位资质以及工程竣工验收等情况;加强项目投资结算环节审计,审核报审工程量、定额套用、材料价格和施工签证等的真实性、合规性;加强对隐蔽工程、重大设计变更、大宗材料设备采购情况进行全面审计。共完成政府投资审计项目29个,累计审计工程结算资金7571万元,审减942万元,综合审减率12.4%。

  (三)加强领导干部经责审计,为干部管理提供依据。

  一是科学安排审计项目。做到年初10个项目与财政预算执行审计、财务收支审计、专项资金审计等结合起来,使各个审计项目之间互相利用审计成果,提高审计效能。二是加强工作协调配合,增强经济责任审计效果。在审计项目开展之前,首先听取组织、纪检监察等部门的意见和建议,明确审计目标,确定审计重点,有的放矢地编制审计实施方案,与组织部门一起进点;在审计过程中,针对需要查清的问题,及时到纪检等部门了解情况,获取线索,并在审计中据此深入查证;审计项目结束后,及时向相关部门反馈审计成果,促进审计成果运用。全年计划审计项目10个,已完成4个。查出主要问题金额2730.50万元,为市委、市政府以及被审计单位提出建议13条。

  (四)加强审计项目协调,服务地方经济发展。

  一是组织审计力量,积极参与审计署统一组织的全国社保资金项目审计和审计厅财政资金管理审计。在时间紧、任务重、要求高、制度严、政策性强的情况下,审计小组积极配合上级审计机关做好工作,得到了审计厅的肯定。二是组成工作专班,协调配合审计署武汉特派办对我市财政管理、现代农业、校舍安全、保障性住房等4个项目的审计,及时沟通上级审计组与被审计单位的工作关系,取得审计组的支持和理解,保证了审计工作顺利开展,得到了审计署武汉特派办和市委、政府的肯定。三是积极配合药监局下放地方,参与财务清理。积极参与首佳陶瓷资产的清理,为市政府资产回购提供依据。

  二、以加强审计管理为抓手,提升机关审计效能。

  (一)狠抓综合量化考核,力争实现新进位。

  我局围绕省厅审计工作综合量化考核办法,进一步树立争强进位意识,进一步明确工作目标,进一步抓实各项基础工作,为年终全省综合量化考核打下坚实的基础。按照省厅综合量化考核20个方面的要求,出台了《认真落实湖北省审计工作量化考核办法的实施意见》,明确了分管领导、责任科室、责任人员,力求在__年全省考评总体水平上有新的进位。

  (二)积极探索项目审理,力争创出新特色。积极探索项目审理工作,是今年我局特色创新项目。我局重新调整了科室人员,制定了《审计局项目审理简易程序》,制定了《审计项目审理评分标准》,实行了审计业务公文、ao数据包网上审理制度,形成了审计项目质量全过程控制。

  (三)努力争创“优秀项目”,力争质量新突破。我局要求各个业务科室要从日常基础工作入手,严格按照优秀审计项目标准,结合综合量化考核,积极打造项目精品,争创全省、全市优秀审计项目。上半年,共向宜昌申报项目5个。

  三、以加强自身建设为保证,建设过硬审计队伍。

  (一)加强政治理论学习。一是建立健全学习保障制度。制定了《审计局干部理论学习教育活动方案》,强化中心组学习制度,倡导每个党员干部大量阅读政治、经济、法律、文化等书籍;二是充分每周五下午为集中学习时间,并对学习情况进行记载,纳入干部理论学习考核内容;三是开展主题学习教育活动。如开展“喜迎、再创新业绩、奋力冲百强”主题实践活动、“践行雷锋精神、弘扬时代新风”主题实践活动、开展“精神区位提升年”主题实践活动、“百题党史知识竞赛”等活动推动学习;四是丰富学习内容。以开展春训、参加“两江论坛”等形式,组织干部深入学习__届六中全会、市党代会、人代会精神、全国、全省审计工作会议精神,全面提高干部政治理论水平。

  (二)加强领导班子建设。局主要领导不断强化抓班子带队伍的政治责任,认真落实领导班子建设责任制,注重班子团结,建立互信、互谦、互补的工作氛围。坚持公道正派,重大问题集体研究决策,充分发扬民主,办事讲原则,工作立标杆。以诚待人,以品感人,以德取信。通过召开领导民主生活会,在思想上加强沟通,工作上互相支持,使审计局班子功能得到发挥。

  (三)加强基层党组织建设。一是深入推进“创先争优”活动。成立领导小组和工作专班,建立领导责任制,制定实施方案。二是对审计局机关党支部进行了换届选举,形成了新的支部领导班子。三是对机关党组织进行了分类定级,群众满意度测评满意率为100%,同时,通过查找党建薄弱环节,提出了新的进位目标和措施。四是开展各项党建活动。广泛开展了”我为党旗争光辉”活动、“三亮三比三创”活动、与困难党员群众结对帮扶活动、党员公开承诺活动、党的纯洁性教育活动、基层组织建设年活动、党员“四进”活动等。五是局党组织高度重视党组织建设,落实党组织活动经费,加强活动阵地建设。“七一”期间,审计局党组织被市委表彰为先进基层党组织,我局也表彰了8名优秀共产党员。

  (四)加强党风廉政建设。结合市党风廉政建设宣传教育月,认真学习贯彻落实国务院第五次廉政会、温讲话、全国审计机关廉政视频会和全市廉政工作会议精神。围绕省厅和全市党风廉政建设和反腐败工作重点,实行主要领导负总责、分管领导各负其责和“一岗双责”制度,签订了责任状,通过收看警示教育片、参观警示教育基地等活动,加强干部的廉政教育,确保廉洁从审。

  (五)加强干部治庸问责。今年以来,我局认真落实市委关于开展“治庸问责”、全力打造“效能宜都”的有关精神,制定实施方案,以强化责任意识、转变干部作风、提高执行力为核心,以治理“庸懒散”为重点,把治庸问责贯穿到机关党建、文明、效能、廉政等各个方面,对上、下班签到、工作日中午饮酒等严格督察,实现以治庸提能、以治懒增效、以治散聚力,全面提升审计工作效能。

  (六)加强机关文明建设。一是加强领导,明确创建目标。局党组高度重视,把精神文明建设纳入工作全局,明确提出巩固文明创建成果,向更高层次迈进的目标,形成了一把手负总责,分管领导具体抓,日常工作专人抓,干部职工全员参与的创建格局。二是开展“审计核心价值观”教育,培育文明审计理念。以开展“核心价值观在我心中”为契机,组织“核心价值观”大讨论,弘扬“责任、忠诚、清廉、依法、独立”的审计精神。三是丰富活动载体,开展各项创建活动。认真组织干部参与“四城联创”活动、“践行雷锋精神、弘扬时代新风”主题实践活动、打造“书香机关”活动、创建“三满意”机关等活动,树立了审计团队和集体主义精神,有效地促进了局机关精神文明建设向纵深发展。四是加强机关整治,改善工作环境。上半年,专门对机关办公楼、院内车棚等进行了重新维修,改变了机关面貌。

  (七)加强机关“互联共建”。局党组按照市委关于“互联共建”的要求,一是深入实际,搞好村情调研。主要领导高度重视,组织工作专班,深入到联系村,通过召开村支两委座谈会,实地走访村民,查看田间地头和茶园,摸清了该村的经济发展现状。二是因地制宜,突出工作重点。今年,审计局确立了帮助南冲村加强领导班子建设、帮助南冲村制定以茶叶为龙头的发展规划、支持以白合为发展新项目等。三是筹措资金,落实帮扶措施。上半年,我局与南冲村签定了《城乡互联协议书》,确定了共建内容,明确了共建责任,制定了10条帮扶措施,共筹集资金近10万元,确定了22个困难联系户,为每户送化肥1包。同时,对去年我局参与的“万名干部进万村挖万塘”活动进行了验收,还开展送戏、送医、送科技活动,丰富了农民群众精神文化生活。

  四、下半年工作思路和打算

  上半年,我局围绕市委、市政府经济工作重点,加强审计监督,在服务经济建设等方面发挥了重要作用。但是,在工作中,也存在着一些问题需要加以改进。一是科室与科室之间工作水平不平衡。二是审计质量有待进一步提高。三是审计效能有待进一步提高。四是审计业务创新理念和能力有待进一步加强。

  下半年,我局将以科学发展观为指导,深入贯彻落实市党代会、人代会议精神,紧紧围绕我市冲刺“全国百强”目标,着力关注宏观政策措施落实、财政资金绩效、重大政府投资项目、重点民生资金、领导干部履责情况,着力从体制机制制度层面分析问题、提出建议,加强机关党建、党风廉政、文明创建、治庸问责、“互联共建”等各项工作,用优异成绩迎接党的胜利召开。>>>下页还有更多半年审计工作总结

  共2页:上一页12下一页三本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下:

  一、加强学习,培养提高自身综合素质

  为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。

  二、强化技能,努力提高工作能力和水平

  在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。

  三、履行职责,圆满完成各项工作任务

  在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计建议或意见40余条,得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。

  通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

审计半年工作总结个人(篇7)

  一、所作的工作

  xxx年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时,积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计,第一项是xxx月xxx日至xxx日开展的对徐秋丽等xxx位支行副行长进行的非现场责任审计;第二项是xx月xxx日至xxx日协助豫南审计协作区开展的对周伟等xxx位支行行长和副行长进行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施,为xxx部门考察使用干部提供了可靠依据,对加强干部管理和监督发挥了重要作用。

  二、工作存在的问题

  1、审计力量与审计任务不相适应,审计质量难保证。在大部分情况下,部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务,凭经验凭感觉进行审计,把审计检查作为例行公事,走过场,“脚踏西瓜皮,滑到哪里算哪里”。

  2、未能更多xxx支行对审计发现问题的整改情况,整改流于形式。审计提出的意见、落实到位的少。

  3、工作交叉重复,在不必要的工作上,耗费了大量精力和人力,降低了审计效率。

  4、审计成果运用不够。

  三、下半年工作打算

  1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容,逐步推行任中审计。将审计关口前移,大力推行先审后任、先审后离,克服先离任后审计的现象发生,力戒审计走过场。

  2、配合上级行主动开展工作,服从于审计大局。全面实施好上级行安排的授权审计项目;完成好办事处交办的其他各项工作。

  四、对办事处工作的建议

  1、建立评比制度。对全年业务资料进行整理归档,考核总结全年工作时,对全年审计项目进行综合考核,评出年度优秀审计项目和最差审计项目,并奖优罚劣。

  2、开展“提高素质,合格审计”的专项活动。以提高审计人员综合素质为前提,加大员工学习、培训力度,目的是提高审计人员审计项目的质量,每半年xxx一次审计考试,每半年开展一次审计人员工作学习汇报。

  下半年,责任审计科全员将以责任审计为目标,以提高审计质量为核心,以全面完成任务为出发点,全科同志将团结一心、兢兢业业、克服困难、坚持原则,圆满完成办事处交办的各项工作任务。

审计半年工作总结个人(篇8)

  年上半年,我局在县委县政府和上级主管部门的领导下,认真贯彻全国、全省及全市审计工作会议精神,紧紧围绕全县经济工作中心,按照年初审计工作思路,依法履行审计监督职能,加强机关管理和党建工作,取得了较好成效。现将 年上半年的审计工作情况报告如下:

  (一)实施“三大”(立大项、建大组、出大报告)战术,实践“三性”战略,打造优质审计产品。

  我局年初审计计划项目23个,上半年已完成8个审计项目,其中:财政审计1个,专项资金审计3个,经济责任审计3个,审计调查1个,审计查出违纪违规金额27万元。另外,完成工程预算审计48个(含40个简易审核程序项目),审计工程总投资41068.6万元,审减495.6万元,审减率为 1.2%。通过审计提出合理化建议14条。向外报送审计信息及理论文章144条(篇),被各级采用的44条(篇),其中:国家级28篇、省、市级16篇。

  1、财政预算执行审计实施“三大”(立大项、建大组、出大报告)战术。上半年,我局按照县委政府的工作重心,牢牢抓住事关经济安全和县委政府最关心的问题、人民群众最为关注的问题进行综合立项,形成“大项套小项,小项撑大项”的立体立项格局,从立项上突出整体性和宏观性。并采取建大组方式,组建财政预算执行审计组,以能人为引领,形成“大组引导小组,小组服从服务于大组”的组织格局。今年的财政预算执行审计以核查税收收入为重点,开展部分县域规模企业税收征缴情况审计调查、行政事业单位国有资产管理情况审计调查、农村村级财务运行管理情况审计调查,形成三大报告。《行政事业单位国有资产运行管理问题与建议》、《完善政府投资“审计监督链”建立“全覆盖”监控体系》既有对问题存在风险的预示性、对问题揭露和处理的批判性,又有从宏观层面、从政策、法律、体制、机制和客观实际的角度提出加强和改进的建设性,既反映一定的量,又涵盖一定面的综合报告,打造出“三性”为一体的优质公共产品,彰显审计监督与服务并举的现代价值。

  2、经济责任审计注重拒腐防变。经济责任审计的初衷是为了抑制领导干部权力的无限扩张,我局在经济责任审计过程中不仅注重经济发展状况,更注重领导干部廉洁自律情况。今年对县供销社主任经济责任审计中,我局按照《领导干部经济责任审计纲要》除对“三权”进行审计外,还根据有关检举对县供销社的财务收支进行了全面清理审计,有关情况已移交给县纪委。

  3、政府投资审计发挥“防护墙”作用。上半年,我局充分发挥审计“免疫系统”功能,将审计“关口”前移,加大工程预算审计。截止目前已完成8个审计项目及40个审核项目,审减造价495.6万元,为节约政府投资、规范投资市场、保护国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益发挥了重要的防护作用。从目前送审情况看,高估冒算等情况已从源头上得到抑制。

  (二)建立三大制度体系,规范审计管理行为。

  今年,我局按照“建立三大体系、实行三线并行、实现审计工作规范化”的工作思路,突出机关日常管理、审计业务工作、党风廉政建设三大制度体系建设,确保审计各项工作规范有序高效运转。

  1、机关管理突出内容全面。在对原有的所有制度进行清理的基础上,制定修订工作制度、机关党建、政务公开、争先创优、安全维稳、后勤保障、审计业务等7个板块40多项机关日常管理制度,建立了以文明创建和效能建设为根本目标,以履行岗位职责为基本要素,以机关工作的全部为基本内容,以顺向流转为基本方式,图文并茂,形成纵横交错、运转规范化、标准化、人性化、便捷化的机关工作管理体系。

  2、审计业务管理突出运行规范。修订审计优项、审计质量、审计工日管理等10多项业务管理制度,建立了以提升质量、提高效益效率为目标,打造优秀的公共产品,形成审计业务系统化的制度体系。在坚持“三权”分离的前提下,按审计作业流程,突出规范化、标准化、专业化、人格化:以规范化为导向,实现“五个统一”和分类指导;以标准化为核,实施审计作业阶段管理的标准管理和成本核算;以专业化为基准,实施交叉与专业复核并重;以人格化为示范,实施奖惩与责任追究并重。

  3、党风廉政建设突出自律和他律相结合。制定《党风廉政文化体系建设纲要》,建立三重一大等7项廉政建设制度,以制约审计小组正确行使审计检查权为抓手,将打造廉洁审计、文明审计、和谐审计的基本宗旨内化为审计干部的自觉行为,形成独特的内部制衡与外部监督相联结的“链条”控制体系。

  (三)突出三措并举,加强审计队伍建设。

  强培训。按照“学习一个专题、研究一个课题、解决一个问题、提高一定素质、推动一项工作”的要求,采取“在岗与离岗相结合,集中与分散相结合,辅导与自学相结合”等方式,加大培训力度。中心组成员按照“在线学堂”要求,开展网上学习培训;50岁以下的公务员全年必须自觉参加远程教学;新进入审计系统人员,开展岗位培训;中级以上职称业务骨干,进行知识提升培训;参加县委党校组织的各种培训班,进行专题培训。

  压担子。一是干部职工“讲学”。有计划地安排干部职工围绕计算机审计、法律法规、方针政策、审计技巧等知识的辅导讲座,激发干部职工自学、互学、研讨的热情,提高学习积极性,在共同学习中共同进步。今年已开展《做一个有影响力的审计人》、《审计法实施条例》的辅导讲座。二是推荐担当审计组长。在年初安排审计项目计划时,给年轻干部多压担子,让其担任审计组长,培养年轻干部独挡一面的工作能力。

  严考核。局党组将审计质量、文明创建、学习宣传、综合治理等一系列的'工作纳入干部职工综合目标责任制考核内容,并将审计系统的综合量化考核的各项任务落实到股室、落实到人,在年终考核中严格奖惩。凡单项工作获得省市系统内表彰的,单位给予同等的奖励;没完成单项任务或任务完成效果不理想的,年底在局内评先表模实现一票否决,在局外获得相关奖励,奖金不兑现给个人。

  上半年,我局在县委、政府高度重视和上级部门的指导下,全局职工克难奋进,在不断开拓审计思路、创新审计方式方法、规范日常管理等方面取得了一定的成绩,但也存在一定不足,一是随着审计功能的不断拓展,审计要求的不断提高,审计队伍结构逐渐老化,审计人员思想观念逐渐僵化,审计人员的智能逐渐退化,不能完全适应新时期审计工作转型的需要;二是审计宣传力度不够,有很多好经验、好办法没有及时推广。下半年,我局将在提高干部队伍素质上下功夫,不断提高审计人员的综合分析问题的能力,全面完成各级交办的审计业务工作和各项考核指标,更好实现“三性”战略目标。

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