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经费预算报告(模板6篇)

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2023-09-13 20:03

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经费预算报告 篇1

  一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置经费和领导小组办公室日常办公经费 万元。主要预算支出项目包括:

  1、购置电脑 9台(原创先争优办办公室有电脑9台:其中3台已经老化、运转极度不正常,可以正常运转的仅有6台。电脑每个坐班人员1台、政务网1台,现还急需配备9台),5000元/台,预算支出合计35000元;

  2、购置打印机4台(每组1台),1500元/台,预算支出合计6000元;

  3、购置传真机1台(办公室1台),3000元/台,预算支出合计3000元;现有传真机1台已经无法修复。

  4、购置录音笔1支,预算支出1000元/支;

  5、购置一体机1台,预算支出45000元/台;

  6、购置折页机1台,预算支出14000元/台;

  7、购置装订机1台,预算支出3200元/台;

  8、购置文件柜5组(综合组2个,其他3个组各1个),1100元/个,预算支出合计5500元;

  9、购置饮水机4台(每组1台),250元/台,预算支出合计1000元;

  10、电话费及宽带网络服务费(宽带网络1条,电话2部)3600元/年;

  11、电子政务网络服务费2800元/年。:

  12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出15000元。

  13、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出2500元。

  14、文印纸张购置预算支出5400元。

  15、车辆燃油及维修费预算支出30000元。

  16、日常办用品采购等预算支出8000元。

  四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元(8个督查组,每组2000元,主要为误餐费、加班费等)。

  二、县委第一批深入开展“四群”教育活动有关会议研讨班、专题学习论坛等经费 万元。主要预算支出项目包括:

  1、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动动员大会(乡镇党委书记和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工,县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加,(参会人员120人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,会期1天,经费预算支出:[ 7×140元/人。天] ×1天﹦980元

  2、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动下派省州县新农村队员动员大会暨第五批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加),参会人员252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,会期1天)。会议场地费2000元/场。会议经费预算支出:[ 139 人×140元/人。天] ×1天+场地费2000元/场﹦21460元。(注:第五批新农村队员总结表彰经费有县农办另行预算)

  3、开展“四群”教育活动半年工作总结会(省州县新农村队员、乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、开展“四群”教育活动部门单位主要领导参加),参会人员240人〈其中:安排食宿118人,会期1天),会议经费预算支出:[ 118人×140元/人。天] ×1天﹦ 16520 元。

  4、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动第二批下派省州县新农村队员动员大会暨第一批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加),参会人员370人〈其中:安排食宿257人〉,会期1天)。会议场地费2000元/场。年终表彰优秀下派单位15个,优秀工作队长3个,优秀新农村指导员20个,先进示范点 个。会议经费预算支出:[ 优秀下派单位15个× 元/个+优秀工作队长3个× 元/个+优秀新农村指导员20个× 元/个+先进示范点个× 元/个+会议场地费2000元/场]﹦ 元。

  三、县委第一批“四群”教育活动领导小组办公室日常办公经费11.5万元。主要预算支出项目包括:

  1、打印机、复印机、一体机耗材预算支出35000元。

  2、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出10000元。

  3、文印纸张购置预算支出15000元。

  4、车辆燃油费预算支出15000元。

  5、电话费预算支出6000元。

  6、办公室工作人员差旅费、加班费等预算支出25000元。

  7、日常办用品采购等预算支出10000元。

  四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元(8个督查组,每组2000元,主要为误餐费、加班费等)。

  五、县委第一批“四群”教育活动学习材料征订及宣传工作经费4万元。主要预算支出项目包括:

  1、征订“四群”教育指定学习用书发县处级领导、县委“四群”教育办公室工作人员预算支出5000元。

  2、宣传工作经费预算支出35000元。

  六、县委第一批“四群”教育活动有关联络工作经费5万元。(主要为与省委、州委“四群”教育办公室和省委、州委督查组联络等工作经费支出)。

  (注:省委、州委督查组驻我县的食宿等接待由县接待办负责,其接待经费另由县接待办向县人民政府写出报告)。

  中共xxxxxx县委开展群众观点群众路线群众利益群众

  工作教育实行干部直接联系群众制度领导小组

  20xx年x月x日

经费预算报告 篇2

  我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入(公用经费及学前班收费)***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费***

  根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下:

  (一)、工资福利支出***

  (二)、对个人和家庭的补助***

  其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)***

  (三)、商品和服务支出**。

  其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。

  (四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。

  以上总预算支出约**万元。

  要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档。校园建设及

  根据20xx年我院“最佳团日”活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“接待经费”300元、“场地布置经费”432元)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下:

  ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,校园人流量大处。3、宣传页:100元

  需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。4、请柬制作30元

  主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元

  2、“宣传活动经费”。计有3项共计334元,1、宣传条幅印制费用144元

  ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元;

  二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保务必,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。

  主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。

  三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66反计:(15+5)*6=120

  以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。

  以上经费预算是否贴合实际,请予以审核拨付。

经费预算报告 篇3

  根据《维吾尔自治区区、地(州、市)县(区、市)教研室工作条例》的规定,教研室是在当地教育行政部门的领导和上级教研部门的领导下,承担小学教学研究和学科业务管理的事业机构。为了保证教研室工作的正常开展,加强地区小学教研工作力度。根据教研室工作任务,特做经费预算如下。

  2、对十年来教研室业务资料建档,购买有关材料费:600元(档案皮、底、盒、照片、书夹、装订机一部)

  3、常规教研活动。

  由于过去的教学评优活动没有经费,没有聘请评委,有失公正。今后我们将聘请全区学科骨干教师当评委,以保证评课的科学公正。 每项活动的费用有“评委评课费、午餐费、作课教师奖品等。每项活动的费用约需900元,共计900×10=9000元

  1、语文、数学学科的《运用目标教学促使不同水平层次的学生主动发展》课题经费4000元,资料费1000元。

  2、《幼儿心理导向》资料费400元,课题经费元。

  2、政府办小学初级职称教师课堂教学考核,请评委、午餐、交通费等(450×20天=9000元)

  1、经常性学习培训平均每年4000元。

  以上四大项合计49200元。 请审核批准。

经费预算报告 篇4

  局领导:

  根据《关于建立中小学艺术特色教育暨组织参加全省第四届中小学生艺术展演活动的方案的通知》(镇教科通

  〔20xx〕28号)文件要求,各校园于5月x日前将艺术展演活动光碟、作品上报,按规定时间拟定于5月19-20日组织有关人员对各类上报节目、作品进行评选。各类节目、作品需评出一、二、三等奖、组织奖和指导教师奖。现将评选工作安排及经费预算如下:

  领导小组下设办公室在教育股,具体工作由教育股相关人员负责。

  1、艺术表演类所需评委5人。

  声乐节目:中小学设第一、二、三等奖各一名,指导教师奖6至18名,奖牌6块。

  ②器乐节目:中小学设第一、二、三等奖各1名,指导教师奖6至18名,奖牌6块。

  ③舞蹈节目:中小学设第一、二、三等奖各1名,指导教师奖6至18名,奖牌6块。

  ④校园剧(课本剧)节目:中小学设第一、二、三等奖各1名,指导教师奖6至18名,奖牌6块。

  ⑤朗诵节目:中小学设第一、二、三等奖各1名,指导教师奖6至18名,奖牌6块。

  绘画作品:中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。

  ②书法(篆刻)作品:中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。

  ③摄影作品:中小学各设第一、二、三等奖、优秀奖和指导教师奖。其中一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,优秀奖10名。共计16名。指导教师奖4名。

  ④艺术教育论文奖:艺术教育论文奖设第一、二、三等奖,一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,共计6名(此奖专为中小学艺术教师、中小校园长、教研员或教育行政部门管理人员而评)。

  以上各项需设奖牌38块(奖牌单价120元左右),需经费4560元左右;学生荣誉证书48本(每本单价7元左右),需经费336元左右;教师荣誉证书48至108本(每本单价10元左右),需经费480元至1080元左右。

  四、以上几项预算共需经费10276元至10876元左右。

经费预算报告 篇5

  根据我院“一二九”活动安排,现我专业根据学院院的指示精神,并结合报名同学的实际状况,策划并组织青花瓷舞蹈的排练,现初步拟定平时排练活动的经费预算。其中“服装道具费”(3项)共计1800元,“排练期间饮食费用”共计500元,“交通费用”100元,其他可能发生突发事件的处理费用200元。预算经费总计2600元。详细如下:

  男生需10把舞蹈扇,每把15元,计150元;女生需10把油纸伞,每把15元,计150元。共计300元。

  8套男生服装,每套50元,计400元;8套女生服装,每套50元,计400元;15双舞蹈鞋,每双20元,计300元。共计1100元。

  男生需8张粘贴在椅子下发的图案道具,每张50元,共计400元。

  根据我院要求,并结合排练的实际,本着勤俭节约、确保务必的原则,提出餐饮费预算约500元。

  三、交通费用(思考可能需要去市区采购服装道具)。共计100元。

  四、突发状况应急费用(如在训练过程中发生生病受伤等意外状况)。共计200元

  以上经费预算是否贴合实际,请予以审核拨付。

经费预算报告 篇6

  财政局:

  基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“****年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加****年度财政经费预算,报告如下:

  全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、20**光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。

  1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。

  2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(****年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。

  随着国家基本药物制度、药品零差率制度、****年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的'经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

  综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济能力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加****年度财政经费预算32万元,望予批准!

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