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2017注册会计师审计章节试题及答案解析:第十三章

【 liuxue86.com - 注册会计师审计考试 】

  9、下列有关了解被审计单位内部控制的表述中正确的是(  )。

  A.注册会计师通过了解,确定控制设计不当,就不需要再考虑控制是否得到执行

  B.注册会计师可使用询问程序来获得其控制的设计以及确定其是否得到执行的充分适当的证据

  C.对某信息系统的内部控制的了解有可能代替对控制运行有效性的测试

  D.执行穿行测试即评价内部控制的设计是否合理,也可确定其是否得到执行

  10、下列不属于控制活动内容的有(  )。

  A.信息处理

  B.组织结构

  C.交易价值的计量

  D.适当的表述

  11、在下列对内部控制的了解表述中,正确的有(  )。

  A.如果并不打算依赖控制,注册会计师就没有必要进一步了解业务流程层面的控制

  B.如果不打算信赖内部控制,注册会计师就没有必要进行穿行测试

  C.如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的水平,注册会计师应当了解和评估相关的控制活动

  D.如果针对特别风险,注册会计师应当了解和评估相关的控制活动

  12、注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,被审计单位的控制活动主要包括(  )。

  A.检查

  B.授权和业绩评价

  C.实物控制和职责分离

  D.信息处理

  13、注册会计师应从被审计单位内部和外部了解被审计单位及其环境。下列各项因素中,涉及被审计单位外部因素的有(  )。

  A.了解被审计单位的相关行业状况

  B.了解被审计单位的目标、战略以及可能导致重大错报风险的相关经营风险

  C.了解被审计单位财务业绩的衡量和评价

  D.了解被审计单位的内部控制

  14、注册会计师运用各项风险评估程序,在了解被审计单位及其环境的整个过程中识别风险,下列识别的风险中仅与各类交易、账户余额和披露相联系的有(  )。

  A.被审计单位因相关环境法规的实施需要更新设备,可能面临原有设备闲置或贬值的风险

  B.被审计单位对于存货跌价准备的计提没有实施比较有效的内部控制,管理层未根据存货的可变现净值,计提相应的跌价准备带来的风险

  C.管理层缺乏诚信或承受异常的压力可能引发舞弊风险

  D.竞争者开发的新产品上市,可能导致被审计单位的主要产品在短期内过时,预示将出现存货跌价和长期资产的减值

  15、下列属于注册会计师应当了解的被审计单位行业情况的有(  )。

  A.所在行业的市场供求与竞争

  B.生产经营的季节性和周期性

  C.产品生产技术的变化

  D.能源供应与成本

  16、在了解被审计单位财务业绩衡量和评价情况时,注册会计师应当关注以下信息的有(  )。

  A.预测、预算和差异分析

  B.与竞争对手的业绩比较

  C.外部机构提出的报告

  D.管理层和员工业绩考核与激励性报酬政策

  17、注册会计师通过了解被审计单位及其环境,可以为下列(  )关键环节的职业判断提供重要基础。

  A.确定重要性水平,并随着审计工作的进程评估重要性水平

  B.评价被审计单位内部控制设计的合理性和执行的有效性

  C.确定在实施分析程序时所使用的预期值,评价审计证据的充分性和适当性

  D.确定财务报表中各重要项目的审计结论和最终发表的意见类型

  18、注册会计师为了了解内部控制的设计和执行,通常实施的风险评估程序有(  )。

  A.询问被审计单位的人员

  B.观察特定控制的运用

  C.检查文件和报告

  D.分析程序

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