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2017审计师理论与实务知识点:宏观经济学的研究对象

“2017审计师理论与实务知识点:宏观经济学的研究对象”一文由出国留学网审计师栏目精心整理提供,希望可以帮助到广大考生! 第一章 概论 知识点一、宏观经济学的研究对象 (一)宏观经济学的产生 1.滞胀:20世纪60年代末到70年代初出现。 表现为经济增长停滞、存在大量失业与通货膨胀并存。 (二)宏观经济学的研究对象 1.宏观经济学的研究对象:社会总体的经济活动 注意:微观研究个体经济活动,但总体经济行为决非个体经济行为的简单加总,因为个体之间是相互影响的。 2.研究内容 (1)短期经济周期波动中失业和通货膨胀问题 (2)长期经济增长问题... [ 查看全文 ]

2017审计师理论与实务知识点:宏观经济学的研究对象的相关文章

2017年审计师理论与实务知识点:银行存款的审查

为方便广大考生学习,出国留学网审计师考试栏目分享“审计师理论与实务知识点:银行存款的审查”希望对您有所帮助,提前祝广大考生取得优异的成绩哦! 2017年审计师理论与实务知识点:银行存款的审查 分析: 定期存款占银行存款的比例、存放在非银行金融机构的存款占银行存款的比例,判断有无非法集资问题及存款的安全性。 1.审核银行存款日记账记录 审计人员必须抽取部分银行存款日记账记录加以审核,审核内...[ 查看全文 ]

审计师理论与实务考点辅导:检查、函证银行存款余额

2017年审计师复习已拉开帷幕,出国留学网审计师考试栏目提供“审计师理论与实务考点辅导:检查、函证银行存款余额”希望可以帮助到您,更多讯息,我们将第一时间公布,欢迎继续关注! 审计师理论与实务考点辅导:检查、函证银行存款余额 在审计过程中向有关开户银行函证,以验证被审计单位的银行存款余额是否真实、合法和完整。 1、函证目的---函证银行存款的真实存在,欠银行的债务,未入账的银行借款。 2、...[ 查看全文 ]

中级审计师《理论与实务》讲义:财务报告审计目标

“中级审计师《理论与实务》讲义:财务报告审计目标”一文由出国留学网审计师考试栏目精心整理提供,希望可以帮助到广大考生! 中级审计师《理论与实务》讲义:财务报告审计目标 1.证实报表的内容真实性 2.确认报表编制方法的合规性 3.确认报表编制方法的一贯性 4.揭示现金收支变化趋势,为确定审计范围和重点提供依据 5.证实合并财务报表合并范围的正确性...[ 查看全文 ]

审计师《理论与实务》2017知识点:资产负债表的审查

“审计师《理论与实务》2017知识点:资产负债表的审查”一文由出国留学网审计师考试栏目精心整理提供,希望可以帮助到广大考生,提前祝广大考生顺利通关! 审计师《理论与实务》2017知识点:资产负债表的审查 1、复查和评价审计证据 采用适当的方法收集真实、相关、充分的审计证据对企业资产所有权的存在性、负债的完整性和所有者权益的合规性予以证实。 ①实物资产 如现金、固定资产(包括融资租入的固定...[ 查看全文 ]

2017审计师《理论与实务》考点:管理费用审查

出国留学网审计师考试栏目精心整理提供“2017审计师《理论与实务》考点:管理费用审查”希望可以帮到广大考生,了解更多相关详情,请继续关注我们网站的更新! 2017审计师《理论与实务》考点:管理费用审查 (1)管理费用组成项目合法性的审查。 (2)各项管理费用的实际支出数合规性的审查。 (3)管理费用当期发生额真实性的审查。 (4)管理费用结转正确性的审查。 鉴于管理费用明细项目繁多,审...[ 查看全文 ]

中级审计师《理论与实务》2017难点:审计计划管理

大家做好准备迎接考试了吗?出国留学网审计师栏目诚意整理“中级审计师《理论与实务》2017难点:审计计划管理”,欢迎广大考生前来学习。 审计计划管理(掌握) 审计计划管理是审计机构制定审计计划,组织计划实施,并对计划执行情况进行检查、考核的一系列活动。 一、审计计划的种类 1.按审计计划编制机构划分,可分为国家审计计划、内部审计计划和社会审计计划; 2.按计划期的长短划分,可分为长期审计计...[ 查看全文 ]

中级审计师《理论与实务》2017知识点:审计管理

大家做好准备迎接考试了吗?出国留学网审计师栏目诚意整理“中级审计师《理论与实务》2017知识点:审计管理”,欢迎广大考生前来学习。 审计管理 ★ 考点一 审计管理概述 所谓审计管理,是指审计机构为了有效地实现既定的审计目标而进行的计划、决策、组织、指挥、协调和控制活动。它包括审计业务管理、审计行政管理、审计组织管理等。 1.主体:国家审计机关、内部审计机构和社会审计组织。对于每一类审计组织...[ 查看全文 ]

2017中级审计师《理论与实务》考点:内部控制要素

大家做好准备迎接考试了吗?出国留学网审计师栏目诚意整理“2017中级审计师《理论与实务》考点:内部控制要素”,欢迎广大考生前来学习。 内部控制要素 内部控制由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督五个要素组成。 一、控制环境 控制环境是指对企业设置和实施内部控制有重大影响的因素的统称。包括以下内容: 1.管理当局的观念和经营风格。 2.组织结构的设置。 3.董事会及其所属审计...[ 查看全文 ]

中级审计师《理论与实务》2017要点:内部控制及其测评

大家做好准备迎接考试了吗?出国留学网审计师栏目诚意整理“中级审计师《理论与实务》2017要点:内部控制及其测评”,欢迎广大考生前来学习。 内部控制及其测评 内部控制及其测试是审计过程中的重要环节,有些重要的概念必须掌握,如内部控制要素。熟悉内控测试对实质性测试的影响。每年考试都有涉及,题型多样。 考试注意把握以下内容: (一)内部控制概述 1.掌握内部控制的含义、作用和局限性 2.掌握...[ 查看全文 ]

2017中级审计师《理论与实务》考点:审计听证方法

大家做好准备迎接考试了吗?出国留学网审计师栏目诚意整理“2017中级审计师《理论与实务》考点:审计听证方法”,欢迎广大考生前来学习。 审计取证的具体方法 审计取证具体方法是指直接用于收集审计证据的方法。审计取证具体方法应用于审计程序的准备阶段和实施阶段。 一、检查 检查是审计人员对被审计单位的会计资料和其他资料进行的审阅与复核。审计人员要对被审计单位内部或外部生成的,以纸质、电子或其他介质...[ 查看全文 ]
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